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新朋股份内部控制鉴证报告

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新朋股份内部控制鉴证报告Tag内容描述:

1、国电电力发展股份有限公司2011年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,国电电力发展股份有限公司全体股东,国电电力发展股份有限公司董事会,以下简称,董事,会,对建立和维护充分。

2、哆韦雪丁茹眺咐馅刷创唱压屎乓峙千鞠涎彤哈芯与椒愧创肌弃肠严局欺驳中外运空运发展股份有限公司,企业内部控制体系建设咨询服务方案中外运空运发展股份有限公司,企业内部控制体系建设咨询服务方案,缔棋坪矣汐块工陨已犁持娜冷斯相脸恨殊肃吗介故凭鸯气胎妇。

3、2003年5月18日,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,1,内容公司简介经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,2,经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸。

4、北京全聚德烤鸭股份有限公司财务内部控制制度目录一,财务会计管理组织制度3企业财务管理制度,内部控制制度整合篇北京全聚德烤鸭股份有限公司财务内部控制制度目录一,财务会计管理组织制度3财务系统设置3财务管理规则7股份公司本部与下属分店,分公司。

5、目录页次,一,二,内部控制鉴证报告董事会2011年度内部控制自我评价报告,1,23,13,内部控制鉴证报告,广会所专字,2012,第11006420040号,广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的广东南洋电缆集团股。

6、上海柘中建设股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011年度,内部控制鉴证报告信会师报字2012第112494号上海柘中建设股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的上海柘中建设股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层按照企业内部控制基本规。

7、华斯农业开发股份有限公司,内部控制鉴证报告,大华核字2012168号,3,14,华斯农业开发股份有限公司截止2011年12月31日内部控制鉴证报告,目一,内部控制鉴证报告,录,页码1,2,二,附件华斯农业开发股份有限公司截止2011年12月。

8、上海新朋实业股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011年度,内部控制鉴证报告,信会师报字2012第111115号,上海新朋实业股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的上海新朋实业股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层按照企业内部控制基。

9、内部控制管理办法及内部控制标准管理原则,股份的内部控制建设和评价遵循应以下六个原则,1,4,1,合法合规原则,内部控制满足企业内部控制基本规范规定,符合国家法律法规和相关政策的要求,1,4,2,全面性原则,内部控制应当贯穿决策,执行和监督全。

10、光大证券股份有限公司,2011年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性,陈述或者重大遗漏,光大证券股份有限公司全体股东,光大证券股份有限公司董事会,以下简称,董事会,对建立和维护充分的,财务报。

11、山煤国际能源集团股份有限公司,内部控制鉴证报告,中瑞岳华专审字2012第1312号,1,3,9,目,录,1内部控制鉴证报告2关于内部控制有关事项的说明3公司内部控制的自我评估报告,中瑞岳华会计师事务所有限公司地址,北京市西城区金融大街35号。

12、2003年5月18日,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,1,内容公司简介经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,2,经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸。

13、国富浩华会计师事务所,特殊普通合伙,北京市海淀区西四环中路号院号楼总机,传真,安徽荃银高科种业股份有限公司内部控制鉴证报告,一,内部控制鉴证报告,目,录,二,关于公司内部控制的自我评估报告三,本所营业执照及执业许可证书,复印件,四,签字注册。

14、深圳市飞马国际供应链股份有限公司,截止2011年12月31日,内部控制鉴证报告,信会师报字2012第310067号,内部控制鉴证报告信会师报字2012第310067号深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的深圳市。

15、合肥美菱股份有限公司董事会,关于2011年度内部控制的自我评价报告,本公司及董事会全体成员保证报告内容真实,准确和完整,并对报告中的虚,假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任,根据财政部,证监会,审计署,银监会和保监会五部委联合颁发的企业内。

16、浙江艾迪西流体控制股份有限公司内部控制鉴证报告,电话,传真,邮编,地址,北京市海淀区首体南路号国兴大厦层,中准会计师事务所有限公司,内部控制鉴证报告,中准专审字号,浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了浙江艾迪西流体控。

17、信永中和会计师事务所,北京市东城区朝阳门北大街联系电话,号富华大厦座层,传真,内部控制审核报告,合肥美菱股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了合肥美菱股份有限公司,以下简称,美菱股份公司,董事会对年月日与财务报表相关的公司内部控制有效性。

18、2003年5月18日,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,1,内容公司简介经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书,附件,2,经营及财务系统管理会计处理内部控制问题,山东晨鸣纸。

19、四川西昌电力股份有限公司,2012年半年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者,重大遗漏,四川西昌电力股份有限公司全体股东,四川西昌电力股份有限公司董事会,以下简称,董事会,对建立和维。

20、四川长虹电器股份有限公司,2012年1,6月内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者,重大遗漏,四川长虹电器股份有限公司全体股东,四川长虹电器股份有限公司董事会,以下简称,董事会,对建立和。

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