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8、对企业内部控制审计的探讨摘要建立健全有效的内部控制是组织健康发展的有力保障,而对内部控制进行审计是为了保证些目标的实现,企业内部控制制度是否健全和有效,直接反映这个企业的管理水平和工作效率,内部控制审计是促进组织建立健全和完善内部控制的根本。
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11、国有企业审计工作总结通用,4篇,国有企业审计工作总结范文1关键词,中小企业,内部审计,问题,对策一,我国中小企业内部审计的职能目前我们国家的中小企业虽然大都规模较小,但是我国的中小企业数量却很多,在国民经济占有的比重很大,截至目前为止,我国。
12、第7章内部控制及其评价与审计7,1内部控制系统内部控制系统是指一个单位的董事会,监事会,经理层,为了实现其发展战略,提高经营活动的效率,确保信息的正确可靠,保护财产的安全完整,遵循相关的法律法规,利用单位内部因分工而产生的相互制约,相互联系。
13、总经理离任审计报告范文 离任审计报告是全面总结离任经济责任审计过程和结果的文件 它起着对被审计人任职期内经济责任履行情况进行公证的作用 下面是为大家整理的几篇总经理离任审计报告范文 希望对大家有所帮助 仅。
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