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某公司物性数据表汇编

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1、河南通达电缆股份有限公司,审核报告,大信专审字第,号,大信会计师事务有限公司,内部控制鉴证报告,大信专审字第,号,河南通达电缆股份有限公司全体股东,我们接受委托,对河南通达电缆股份有限公司,以下简称,贵公司,于后附的河南通,达电缆股份有限公。

2、第一条,第二条,广州杰赛科技股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则为了进一步加强广州杰赛科技股份有限公司,以下简称,公司,与投资者和潜在投资者,以下统称,投资者,之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值。

3、第一条,第三条,第四条,孚日集团股份有限公司信息披露事务管理制度,2012年10月22日第一次修订,第一章,总,则,为加强对孚日集团股份有限公司,以下简称,公司,信息披露事务的管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实,准确,完整地披露信息。

4、太极计算机股份有限公司2010年度社会责任报告,第一部分,综述,公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引中华人民共和国公司法,以下简称,公司法,中华人民共和国证券法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律,行政法规,部门规章,规。

5、好想你枣业股份有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,好想你枣业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告好想你枣业股份有限公司,以下简称公司,于2011年5月20日在深圳证券交易所上市,上市以来,公司依据中华人民共和国公司法中华人民。

6、广东万和新电气股份有限公司,独立董事杨大行先生2011年述职报告,各位股东及股东代表,2011年,本人作为广东万和新电气股份有限公司的独立董事,严格按照公司法,关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见,关于加强社会公众股股东权益保护的若干规。

7、浙江杭州鑫富药业股份有限公司,2011年度独立董事述职报告,2011年度,本人作为浙江杭州鑫富药业股份有限公司,以下简称,公司,的独立董事,在任职期间本人严格按照公司法,关于在上市公司建立独立董事的指导意见,上市公司治理准则,深圳证券交易所。

8、保利房地产,集团,股份有限公司,内部控制审核报告,大信专审字第,号,大信会计师事务有限公司,目,录,内部控制审核报告内部控制自我评价报告会计师事务所营业执照,资格证书,第页第,页,内部控制审核报告大信专审字第,号保利房地产,集团,股份有限公。

9、江苏爱康太阳能科技股份有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,江苏爱康太阳能科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性。

10、湛江国联水产开发股份有限公司,内部控制鉴证报告,深圳市鹏城会计师事务所有限公司,深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼,电话,0755,83732888传真,0755,82237549,湛江国联水产。

11、泛海建设集团股份有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求,结,合本公司,以下简称,公司,内部控制制度和评价办法,在内部控,制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司内部控制的有效性进行,了自。

12、国富浩华会计师事务所,特殊普通合伙,北京市海淀区西四环中路号院号楼总机,传真,内部控制鉴证报告,国浩审字第号,河南华英农业发展股份有限公司全体股东,我们对河南华英农业发展股份有限公司,以下简称,华英农业,截至,年月日与财务报表相关的内部控制。

13、浙江艾迪西流体控制股份有限公司内部控制鉴证报告,电话,传真,邮编,地址,北京市海淀区首体南路号国兴大厦层,中准会计师事务所有限公司,内部控制鉴证报告,中准专审字号,浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了浙江艾迪西流体控。

14、莱茵达置业股份有限公司内部控制自我评价报告,根据财政部颁发的内部会计控制规范及相关具体规范和深圳证券交易所发布的上市公司内部控制指引对公司2010年度的内部控制的有效性评价如下,一,公司建立内部控制体系的目标和遵循的原则,为促进公司规范运作。

15、北京东方国信科技股份有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,北京东方国信科技股份有限公司,以下简称,公司,根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范的相关规定,按照公司董事会及其下设审计委员会的要求,由内审部组织有关部门和人员,从。

16、新华联不动产股份有限公司2011年12月31日内部控制鉴证报告,索引内部控制鉴证报告内部控制自我评价报告,页码1,12,内部控制鉴证报告,YZH2011A4029,1,2,新华联不动产股份有限公司全体股东,我们接受委托,对后附的新华联不动产。

17、二,1,广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于公司内控制度自我评价报告,2012年12月31日止,根据公司法,证券法深圳证券交易所股票上市规则,企业内部控制基本规范等相关法律,法规和规章制度的要求及深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工。

18、贵州国创能源控股,集团,股份有限公司,内部控制自我评估报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任,建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层。

19、导读,公司组织结构设计,组织结构设计思路模式借鉴,组织结构法人治理结构总公司管理中心机构设置一级开发中心机构设置二级开发中心机构设置关联产业中心机构设置非关联产业中心机构设置,母子公司管理实施建议,组织结构是为实现目标而对资源的一种系统性安。

20、芜湖长信科技股份有限公司,内部控制自我评价报告,芜湖长信科技股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告根据财政部,证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引,深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律法规和规范性。

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