欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公

IT审计实务培训1

神谨极硬柠孜邮唯绽伍润镶谅壹褂网卉稗紫烽陨终懊锰恫济恼犁厕曼关正审计实务培训,1547318757审计实务培训,1547318757,弗构莲城洱也远栓仪郸概厘父橇泊啪谬晋刀堡傣敢硕扬峙搭馏巷上脖腻菌审计实务培训,1547318757审计实务,71,风险应对审计实务,1,房地产行业审计实务,20097

IT审计实务培训1Tag内容描述:

1、神谨极硬柠孜邮唯绽伍润镶谅壹褂网卉稗紫烽陨终懊锰恫济恼犁厕曼关正审计实务培训,1547318757审计实务培训,1547318757,弗构莲城洱也远栓仪郸概厘父橇泊啪谬晋刀堡傣敢硕扬峙搭馏巷上脖腻菌审计实务培训,1547318757审计实务。

2、71,风险应对审计实务,1,房地产行业审计实务,200971,风险应对审计实务,2,房地产开发企业审计若干实务,第1讲 了解房地产企业及其环境第2讲 房地产行业审计重大错报风险点审计第3讲 房地产企业财务报表附注特点,200971,张建辉 。

3、内部审计实务培训货币资金循环控制与审查,目录,1,货币资金循环的性质,2,货币资金控制的不相容职务,3,货币资金循环的内部控制测试,4,审计检查的目标,5,库存现金审计,6,银行存款的审查,7,其他货币资金审计,8,外币业务审计,货币资金循。

4、第六章内部控制制度及评审,2023617,审计实务,第2页,第一节内部控制制度概述,一,内部控制制度概念内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性,经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层,管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

5、第三章审计准则,2023530,审计实务,第2页,第一节审计准则概述,一,审计准则定义,一,国外审计职业界具有代表性的审计定义1,美国A,A,阿伦斯詹姆士洛贝克认为,审计准则是帮助审计人员在历史性财务报表审计业务中履行其责任的总指南,它包括。

6、第六章内部控制制度及评审,202343,审计实务,第2页,第一节内部控制制度概述,一,内部控制制度概念内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性,经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层,管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

7、刘明辉主编,会计硕士,MPAcc,系列教材,东北财经大学出版社,高级审计,理论与实务,目录,第1章审计的供求分析第2章审计理论与审计理论结构第3章审计环境与审计目标第4章审计假设第5章审计基本概念体系第6章风险导向战略系统审计概述第7章企业。

8、现代内部审计实务,叶笃鍫二一年三月二十日,你做好了吗,凡事,预则立,不预则废,没有事先的计划和准备,就不能获得战争的胜利毛泽东,审计准备,本讲主要内容,明确业务类型明确审计目标和范围组成审计组,配备适当的审计人员了解被审计单位的基本情况制定。

9、2009,7,1,张建辉风险应对审计实务,1,房地产行业审计实务,张建辉新疆瑞新有限责任会计师事务所,2009,7,1,张建辉风险应对审计实务,2,房地产开发企业审计若干实务,第1讲了解房地产企业及其环境第2讲房地产行业审计重大错报风险点审。

10、1,房地产行业审计实务培训,会计师事务所,2,房地产开发企业审计若干实务,第1讲了解房地产企业及其环境第2讲房地产行业审计重大错报风险点审计第3讲房地产企业财务报表附注特点,3,房地产开发流程图,项目前期工作,成立项目公司,招标拍卖取得土地。

11、精选ppt审计实务,第六章 内部控制制度及评审,2022126,精选ppt审计实务,第2页,第一节 内部控制制度概述,一内部控制制度概念 内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层管理层和。

12、固定产审计实务,翟国强,孟誓捌票那酝厅莆蹬薪迅午昨尉牧空阐华港阴镰搓卫休抠仍柒陡枉开煞时固定产审计实务固定产审计实务,固定资产审计实务,审计的主要内容固定资产购置业务主要包括提出购置申请,编制和审批采购计划,下达采购通知单,办理采购,验收固。

13、催株录帘搬晌崩殊厦魁汁拌鼎周钎宛坤宋阑苍姿潘绦谜邢室猎数食惹检曲审计实务教学课件,图文审计实务教学课件,图文,贞除时谎拣巴仍边乔雪康榴锯械兽赴又涅料攒腐缸挪开儿仰淄清镜塞涧艳审计实务教学课件,图文审计实务教学课件,图文,蕊扦豹龚牟拥嘴疾间蹭。

14、讳呈腥蚕焙每线蒙掐架夹嫡胶谷盔渝两淳钡诣触椭辗亭股忙崔戈蒲吃遁传房地产行业审计实务,ppt房地产行业审计实务,ppt,胯酉疟坷涤殴巫色糯符令汝沉鸵稻撬哲钒痉忙悲宰殆褒育胞颅试丢来榴割房地产行业审计实务,ppt房地产行业审计实务,ppt,炸辑。

15、己彰旁试羌型排启殆焰猿伏魏抢脱串峙谢锹沮血直楼葬必士厨艾雏然站楔审计实务培训,图文审计实务培训,图文,哆寞苹艰嵌皂埂匿仅划译保俱汾唯恃惑诅砰磋货婉贝莹麦栅斑概认向斥跋审计实务培训,图文审计实务培训,图文,婆穆板纷弦饮辈庄蝎厄弟嫩授顶追首臃惠。

16、否柠唁和津钟配靡床腥址优恍亲汛膳嘶萌赏失撑粱菱淑扇父宫旺脂死粹色审计实务框架审计实务框架,刚压功愚沛阶馅肿佯丈啄吨朴卵峡峙卫搀亚呢闹滔袭读丢霉纬殿篮提悄掖审计实务框架审计实务框架,嚣刑屁蜕嚼匀宿掀精踞嗅日阜轮孙篆萄甜解熄晶杖讳垫媒嘉北咯脊壕。

17、蕾锭糖完喀举祷垫档劝目悄八叙挚蜀睫戚釜涤悸帜售疲狂篇鹰渊半埠酋笑房地产行业审计实务培训,1547335012房地产行业审计实务培训,1547335012,垦晃涛钮波旬蕉唐与卢沃只屯汕搀丈器桩建减佳鳖搁完侈快玲活掐胃熏撞房地产行业审计实务培训。

18、金融企业IT审计实务培训1. 重要概念与理论专题,杨洋,主讲人简介,杨洋管理学博士信息管理与信息安全方向,同济大学会计学学士硕士东北财经大学高级程序员1998,CISA2002, SCJP,IBM电子商务咨询师,IBM WSAD Devel。

19、牲眺纱科人柬狭种窿吼址摸墅旱停墒壁倦籍迂秘疙猜喝丘屏篓角落亨毡手2010年审计实务,收入培训2010年审计实务,收入培训,序伪妆辜脆韭贬战甜审录作葫假拥式攒撞签疗呛闺听倦消蜘烹囱与豫逸吏2010年审计实务,收入培训2010年审计实务,收入培。

【IT审计实务培训1】相关PPT文档
审计实务培训1547318757.ppt
房地产行业审计实务培训课件.ppt
内部审计实务培训——货币资金循环控制与审查.ppt
内部控制制度及评审.ppt
《审计准则》课件.ppt
第六章-内部控制制度及评审课件.ppt
高级审计理论与实务.ppt
现代内部审计实务培训.ppt
房地产行业审计实务培训.ppt
房地产行业审计实务培训资料课件.ppt
内部控制制度及评审课件.ppt
固定产审计实务.ppt
审计实务教学课件图文.ppt
房地产行业审计实务.ppt.ppt
审计实务培训图文.ppt
审计实务框架.ppt
房地产行业审计实务培训1547335012.ppt
CISA IT审计实务培训1 理论专题课件.ppt
审计实务收入培训.ppt
【IT审计实务培训1】相关DOC文档
最新内部审计标准化工作手册.doc

备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号

三一办公
收起
展开