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达美集团货币资金审计案例

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11、审计技术与方法,主讲人,付道美2013年9月,第一章,现代企业财务审计总论,现代企业财务审计的涵义,特征和作用,现代企业财务审计的目标和内容,一,现代企业财务审计的涵义,P1,2,在现代企业环境和现代审计环境下,由国家审计机关,社会审计组织。

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13、审计案例研究课程期末复习,北京广播电视大学蒋泽生,一,复习目的通过学习本门课程,能够全面地了解,掌握,审计学的基本理论和审计基本方法,对审计案例能够运用我国现行法规,制度,规定进行分析,判断,提出调整意见,写出审计结论和审计报告,使审计理论。

14、第十二章资产审计,第一节资产审计基础,一,资产审计的意义二,资产审计的内容1,内部控制的完善性2,资产的所有权3,资产余额的真实性4,资产增减变动的合法合理性5,资产核算合法合规性6,资产计价合规及一致性7,资产使用是否合法8,报表分类与披。

15、第十三章货币资金与特殊项目审计,第一节货币资金审计,一,货币资金与业务循环货币资金同各业务循环均直接相关,二,货币资金涉及的凭证和会计记录,1,现金盘点表,2,银行对账单,3,银行存款余额调节表,4,有关科目的原始凭证和记账凭证,如发票,银。

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18、第六章货币资金审计案例,第六章案例一P98练习思考题1货币资金的关键控制点主要有哪些,案例一迖美集团货币资金案例,答案如下,关键控制点就是指不加控制就容易产生错误舞弊的业务环节,那么,货币资金的关键控制点主要有,1,记账与出纳分离,2,登记。

19、第十二章货币资金审计,教学目标,了解货币资金与各交易循环的关系掌握货币资金控制的关键控制点掌握银行存款审计掌握库存现金审计,第一节货币资金涉及的主要活动,一,货币资金的特点是企业资产中流动性最强的一种资产,出现错误的机会很多,尽管现金余额本。

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