市公安局交通警察支队年度单位预算公开情况说明书.docx
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1、市公安局交通警察支队年度单位预见公开情况说明B目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共
2、预算财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下:一、部门/单位职贡交警支队是市公安局交通管理工作的组成部门,主要职近是:(一)贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策:-)负货全市道路交通秩
3、序的维护和道路交通安全设施的管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动;(三)负贡全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾职!员管理的有关工作:(四)负责全市道路交通事故的预防和调处工作,开展全市交通安全宣传教育等活动.二、机构设置情况-)机关内设机构交警支队年初预算实有民瞥人。支队设办公室、法宣科、交管科、车管所及三个交警大队,财务工作由市局统一核免.纳入部门汇编范围的独立核免单位户,为市公安同交通警察支队。(二)参照公务员法管理单位无)直属事业单位无三、部门/单位收支总体情况年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入
4、部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款姑余、上年结转:支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。-)收入预算年收入预算方元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预嵬收入万元,占:政府性基金预算收入O万元.占0%;上年结转收入0万元,占0%:其他收入0万元,占0%。(二)支出预弹年支出预算万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出万元,占;项目支出万元,占:上年结转0万元,占0%。四、一般公共预算情况年二般公共而算当年支出万元,包括:公共安全支出万元、社会保障和就
5、业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下(详见部门(单位)保算公开表456.7):()基本支出年基本支出万元,比年预算万元减少万元,下降,下降的主要原因是人员退休引起的人员经济减少。其中:人员经费支出万元,主要包括:笫本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗究、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职(役)我、抚恤金、生活补助、救济身、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险加、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括
6、:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料责、劳务费、委托业务锁、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.(二)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算万元增加万元,增长,增长的主要原因是将追加预并纳入年初预和,保持年初预算完整性、全面性。经济社会发展项目O个.保障运转经费4个,主要是项目I、年度机动车驾驶人社会化考场服务项目;项目2、收支两条线安排的支出(公用经
7、费)项目:项目3、收支两条线安排的支出(交通柒础设施维护费)项目:项目4、年公务接待费,K他项目O个.三)支出功能分类说明1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)年预算数为万元,比年预算万元增加万元,主要原因是本年度安排的项目支出增加。2 .社会保障和就业支出(类,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年预免数为万元,比年预免万元减少万元,主要原因是因人员退休引起的人员经费减少。3 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款,行政单位医疗(项)年预算数为方元,比年预算万元增加万元,主要原因是行政单位医疗保险唯数增长。4 .T!生健康支出(类)行政事业单位医疔(款)公务
8、协医疗补助(项)年预更数为万元,比年预算万元增加万元.主要原因是公务员医疗补助基数增长.5 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年预算数为万元,比年预郭万元增加万元,主要原因是住房公枳金基数增长。五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。-)三公”经费情况说明“三公经费预算万元,较年预算万元增加万元。1 .因公出国(境)费用O万元,较年预并增加减少)0万元,增长(卜降)0%,2 .公务接待费万元,较年预算增加万元,增长,增长的主要原因是本年度安持接待费。3 .公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车购置O万元,公务用车运行维护费万元),较年预
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