公司内部审核-自动化事业部.docx
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1、内部审核检查表2023年7月24日内部审核检查表受审核部门自动化事业部部门代表审核地点会议室检查结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合5.3组织内的序位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和螂?GB/T19001-2016部长:主要负责自动化事业部内部的生产经营、人员管理、业务拓展、技术研发、市场营销、项目管理等.职责清断、明确,基本满足文件要求.沟通哦.6.21、分解本部门的质量目标是什么?2、分解的目标是否能达到要求?1、质量目标在各部门进行了分解,本部门质量目标为:工程质量竣工睑收合格率100%;设计执行技术标准符合顾客需求100%.对此部门制定了具体实现措瓯2、2023年6
2、月商务运营部对公司各部门的质量目标进行了考核,能够达到目标要求,上述目标均已实现.8.3.18.3.21、设讨开发的策划有哪些?1、查有设计与开发控制程序等,对设计开发过程控制要求明确.2、套本年度设计开发项目,策划了设计开发的参加人员,起止时间,评审验证确认等活动安排,内容适宜3、亘到该项目工程质量管理计划,设计内容:软件及施工图.设计质量目标:控制程序符合工艺要求;人机界面清晰明了,监控两面实用,操作方便,安全联锁可兼并具管无要设备和系统运行故障的诊断功能.图纸设计准确合理、方便施工、节省音材.目前进度:正在进行施工阶段配备了所需的资源,如:电脑、打印机、复印机等设计及办公设备,使用CAD
3、、开发工具SteP7、Wincc7.0开发工具,配有专业管理、设计人员,配有办公及设计场所,满足目前设计服务的需求.设计开发过程及人员接口按设计与开发控制程序等文件执行.4、策划时考核了设计开发的性质、时间、复杂程度、各阶段活动包括评审、验证、确认等需要。J1.C-05-02NO.1内部审核检查表NO.2儿CX-05-02受审核部门自动化事业部部门代表审核地点会议室检查结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合8.3.3设计开发的输入信息有哪些?GB/T19001-2016和公司体系文件1.提供了设计开发输入清单,设计开发输入包括顾客要求,功能性能要求,执行标准,失效的潜在后果等2、查到
4、设计开发输入评审表,输入内容包括:项目技术协议、西门子电气手册、电气安全操作技术规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范,计算机过程控制软件开发规范、等等,结论满足要求,不需增加.3、经询问,考虑了以前类似设计开发活动的经验教训,失效的潜在后果等.输入完整、;靓,满足要求。无相互冲突问题.输入蛟为充分.8.3.4设计开发是怎么进行控制的?1、提供了设计开发评审除证确认记录,按要求进行了评审睑证确认等活动2、直到工程项目评审报告,对系统程序控制说明进行评审,评审内容系统功能划分、若能块描述、通讯等,结论不需修改.3、项目采用的确认方式为进行项目的殓收。4、提供了该项目竣工脸收证明,该项目经与
5、建设项目共同验收合格后出具的收证明.8.3.5设计开发输出有那些内容?1、提供了输出清单,输出内容包括图纸,原材料清单,接收准则等2、直有软件产品代码表,包括转机水处理净环供水泉控制系统、铸机水处理浊环供水泵控制、铸机水处理污水处理控制系统、铸机输出区控制程序、铸机精整系统控制程序、铸机水处理画面、铸机精整画面等.3、直有系统原理图、出线图等、材料表、柜体布置图、等等.4、宜到源程序备份管理表,包括水处理P1.C、精整P1.U等,记录了软件8称、阶段、程序名称、存储介质/位置、操作人员、日期等.以上设计输出满足设计输入要求,包括了验收要求等,基本能够指导施工过程.内部审核检查表NO.3儿CX-
6、05-02受审核部门自动化事业部部门代表审核地点会议室检查结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合8.3.6设计开发更改了那些内容,更改后又是怎知S制的?GB/T19001-2016公司体系文件直该项目未发生设计更改.询问项目负责人,对设计更改要求清楚.8.5.11.在生产和服务提供前,策划结果形成了那些可操作的文件?2 .生产和服务提供受控条件有哪些?3 .有关人员是否获得相应的产品特性要求?产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件,且清楚、正确、完整、适用?4 .当没有作业指导书,不能有效进行生产矛QSR务时,有关人员是否能获得作业指导书?是否清楚、适用、正确、有效?5 .
7、在生产和服务提供过程中使用的设备的技术性能和技术状况是否能够确保达到产品质I1.1,确确定了生产和服务动作的全过程,编制了作业指导书,有批准、受控,是最新板,被纳入受控文件清单.2、控制措施包括产品实现过程的监控,检查3、规定了产品有关要求,来源于顾客要求,法律;去规要求,企业标准要求4 .制定了各过程的作业指导书,指导书内容齐全5、产品客户提供图纸,方案等进行控制,进货检验保证产品质量6 .使用了适宜的监视测量设备精度满足要求,经过了检定.7、对产品实现的适当阶段进行了监视测活动,过程满足要求,监视测量设备资源充足8 .对产品放行锹出了规定,并形成文件,9保留了有关交付记录10产品交付后,按
8、照国家有关规定进行产品的售后服务,未发生严里质量I礴11经识别无特殊过程内部审核检查表NO.4儿CX-05-02受审核部门自动化事业部部门代表审核地点会议室检查结果序号审核内容和方法审核依据审核记录符合不符合8.5.21 .在产品实现过程中,凡有区分产品、追溯性要求的场合,产品标识方式是否确定并披实施?所作产品标识是否能达到区分产品或追溯性要求?2 .针对监控和测量要求,产品状态标识是否确定并被实施?在任一测点,产品待测、已测等状态是否标识,使不同状态产品能够得到有效、清楚识8!1?3 .产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控?产品标识涉及内容是否可区分或可追溯?4,对有追溯性要求的场合,
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