【《美的置业集团全面预算管理现状、问题及优化策略(图表论文)》13000字】.docx
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1、美的置业集团全面预算管理现状、问题及完善对策研究摘要全面的预算管理是目前企业管理势必开发的方法.因为从开国初到现在,中国发展很快,尤其是科技信息方面,所以全面预算管理的发展,也要添加进科技信息。让企业的所有者和管理者,能够第时间取得和自己有关的仃利信息。目前,全面预算管理很多企业都会实施,会给企业带来超级多的好处“实施全面性的预算制度管理,对象是想要大大提高中小企业预停管理水平,提高资源的客住公司来讲,它能够通过制定故略目标、单位内部组织协调、对企业职员的考核等,给集团管理层带来帮助,从而减少业务麻烦,提高工作的效率,生成自己的核心竞争力,让公司桎定持续发展。本文主要选取r公司项目作为课题研究
2、重点对象,采用科学文献调查研究法和实地勘查调研的方法手段针对r公司全面预算编制管理工作进行深入分析,发现其中存在的主要突出问题,并JI从编制和预算管理等两个方面深入剖析了主要原因,最后综合探讨了一些相关的对策措施建议,以及希里对逐步改善r公司全面预算编制管理工作提供参考借鉴。关健词I全面推进预算管理:建立完善预算管理体系:实现战略目标目录摘要1目录1第章绪论31.1 研究的背景及意义31.2 相关概念31.3 .1全面预算管理的概念31.2.2全面预兑管理的意义41.4 文献综述4第二章全面预算管理概述71.1 全面预鸵管理的重要性71.2 全面预算管理的定义8第三章r公司进行全面预算管理的现
3、状及存在问题分析93. Ir公司简介94. 2r公司实施全面预算管理现状93. 2.IJr公司预算组织结构94. 2.2r公司全面预算管理的编制105. 2.3r公司全面预算管理的执行、控制考核14第四章r公司全面预算管理存在问题145.1 缺少完善的预算体系156. 2没有科学性的全面做第的编制157. 3缺少预算管理平台164. 4r公司全面预算控制执行力度不强17第五章改善r公司全面预算管理的对策184.1 建立并完善预算体系184.2 建立科学的全面预算管理指标185. 3.1利用SOWT分析战略185. 3.2采取平衡计分卡优化目标195. 3搭建r公司全面预兑管理平台205.4强化
4、r公司全面预算控制的执行力度21结论22第一章绪论1.1 研究的背景及意义随着我国的市场经济制度逐渐健全,政府部门简政放权充分发挥出市场自我调节作用,鼓励市场有序竞争,合理利用资源,提高企业经济效益。作为市场经济体制下参与市场竞争的公司,若想取得市场竞争的优势,那么就需要注重其核心竞争力的培养和提升,随着公司市场竞争的进一步白热化,许多公司都面临若成木上升、利涧降低等问题,这就需要提高全面预.算管理水平,以此来实现高效益、低成本的基本方针。全面预算管理与企业发展战略目标相互促进,通过统筹规划能够有效地配置.和利用企业经济和管理活动中的资源。全面预算管理可以集计划、调整、监督、考核、激励等功能于
5、一体,切实加强企业内部管理,提高企业风险防范意识。综上所述,全面预算管理保证J整个公司的运营。但是许多公司的全面预兑管理在应用上留存很多漏洞。如矩础薄弱、认识不足、执行不力、由于不了解子公司的经营状况,制定的预算目标与实际情况相差甚远,不仅损害子公司的积极性,还存在管理控制不科学、事后分析不全面和反馈机制不健全等问题。本文将描述全面预算管理体系,分析全面预鸵管理对于战略目标的作用意义以及在运行时存在的问题,在此基础提出对策以及改进措施,全面预兑管理通过讨论在全面预算管理应用上遇到的问题采取措施,发挥若不可或缺的核心作用。企业领导者、管理者可以充分利用全面预算管理体系更好的管理集团,及时发现集团
6、中存在的薄弱环节,并对薄弱环节做到及时改进,促进集团稔健快速的发展.建立科学规范的全面预兑机制对集团的运营起到良好的监管作用,也成为公司可持续发展的关犍因素。1.2 相关概念1.2.1 全面预算管理的概念全面预并管理是依托于公司的中期、长期战略发展计划,覆盖企业所有人员,涵盖公司所有的经营业务,贯通整个流程,汇集预克目标执行与控制、考核与激励、制定与Hi于一身的综合管理系统,全面预鸵管理是实现绩效、目标、货任的有机统图1-1全面预算管理流程图1.2.2全面预算管理的意义调控企业运营成本,提裔公司整体运营收益。全面预兑管理的考评与激励机制可助推公司的成本下降,收入提升,管束企业人员并最大效率使用
7、资源,避免有限资源的不当使用,提高企业资源利用率以及运营利润优化企业相关资源的配理,糅放有限资源的最大使用效率。公司普遍拥有的资源是有限的,而全面预制管理的过程也是企业资源整合的过程,通过各部门人员的充分沟通,了解公司拥有的资源和资源利用情形,协调和优化企业的资源分配。加大控制强度,规避公司运营风险。公司通过加大内部控制强度,可便于灵活了解公司经营状况,方便及时察觉公司可能遭遇的风险,可以及时采取防范措施,规避潜在风险。实施分解故略目标,确保战略目标实现。依托全面预算管理,细化企业整体战略目标,将目标分解后下放,分配到各个预算责任中心,以在预算实施过程中实现战略目标。企业全体人员参与,强化企业
8、整体凝聚力。全面预算管理牵涉公司方方面面、各详细环节,需要所有人员参与的过程,并提倡“自下而上J自上而下”2种方法沟通,让公司各员工参与其中,强化企业整体凝聚力。1.3 文献综述公司要想真正做好内部管理控制,就必然要应用全面预算管理体系,这种管理模式目前在现代企业中不可映少.也是传统会计转变为管理会计的主要支撑之一。rachi21年预算报表323r公司全面预算管理的执行、控制、考核全面预算管理执行过程由每周进行周报汇总,从业务层面上报收入情况和成本情况:从财务资金方面上报本周利息情况等.业务部门在立项的时候需要关联年度预算,若没有预郛,原则上不予立项。付款申请也是如此。每个月末各部门需要提交本
9、月费用执行表和次月资金计划表,由财务预算员进行汇总并分析执行率,偏移程度。r公司收入主要来源于施工,收入的确认是根据工程进度,成本的结转也如此。对于r公司要想预算执行率悬,最主要就是跟进工程进度,只有全部完工才会确认全部收入,待验收合格两年后退还保证金。r公司预算实施无预兑不得开支、立项按预算进行、预算追加或调整需完整汇报。目前公司业务部门发生业务时,会根据类型进行立项,进行费用报销。当选择一项时就会联带出其预算.如果预算够,提交过流程。流程会到部门负贵人,再到区域负贵人,到财务,财务负贡人,最后总经理,归档.整个过程可以看出很漫长.如果要是预算不足,得先和财务人员沟通,进行解决等。浪费时间7
10、r公司预算财务管理职能部门现在预算管理岗位上没有专门的财务预算管理系统,无法满足支掾预算公司全面进行预算财务管理的实际需求.费用预算的调整允许在大项类进行调整,但业务招待费不得调整。为了跟住公司战略目标,公司先发出考核管理办法。每个月会根据当月执行情况进行通报,对于慢于时间进度的分公司,对其公司负责人进行负激励,对超时间进度的分公司,对其公司负贡人进行正激励。每季度召开一次经营检讨大会,每半年召开一次经营半年公。定期改变其方法。第四章r公司全面预算管理存在问题本文根据r公司实际情况提出它存在的问题。4.1缺少完善的预算体系理想全面预算管理实施的好,必须得有完善的预算体系.如果没有健全的体制何来
11、去实施,就算实施又怎样管控。目前r公司就缺乏健全的组织管理体系。这就会导致从编制开始到实施再到最后的进行考评反馈都无法顺利完成,就算顺利完成结果也不尽人意。完善的预算管理体系,会明确各U级各部门的工作员任与工作权利,从而提高工作效率。但目前缺乏这个体系,导致让上卜级信息不同步,目标与实际背道而驰。自己只对自己负责,缺乏整体意识,会使预算松弛问题存在。公司专门的预算监督机构的缺少,只是由财务部的预算人员负责监督,很容易使预算在执行过程中与经营目标发生.偏差,导致预算管理没有效果发挥,失去它控制和监管督促职贡。财经管理部的预算人就承担了全部的责任,但管预算的人自身并非是科班出身,会使预算管理的科学
12、性和准确性降低4. 2没有科学性的全面预算的编制R公司的预算管理编制方法不科学,采用的是增量预算法。就是在上一年的基础上,进行按比例的增加。这一点就没有根据业务实质。可能本年有的业务,明年没有了表412021年度管理费川段算表单位:人民币元管理费用2020年预算1-10月执行2020年全年费用2021年合计28,723,33213.750,36928,026.06451,734,401一薪资福利15,147,81410.108.15520,800,07130,474,319工资12,483,7537,856.44917,755,M1.24,862,549职工福利费1.530,5291.447.
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