X省X市中医医院202X年度部门决算(2024年).docx
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1、X省X市中医医院202X年度部门决算目录第一部分X省X市中医医院概况一、单位主要职贡二、单位基本情况第二部分202X年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分202X年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预第财政拨款“三
2、公”经费支出决算情况说明六、机关运行经独支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分X省X市中医医院概况一、单位主要职责X省X市中医医院筹建于XX。二、单位基本情况纳入本单位决算汇编范围的单位为X个,X省X市中医医院为二级预算单位。本单位202X年年末实有人数X人,其中在职人员X人,编制人数X人,离休人员O人,退休人员O人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员):年末其他人员X人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员X人。第二部分202X年度部门决算表收入支出决算总表XX收入决算表XX支出决算表XX财政拨款收入支出决算总表XX一般
3、公共预算财政拨款支出决算表XX一般公共预算财政拨款基本支出决算表XX一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表XX政府性基金预算拨款收入支出决算表XX国有资本经营预算财政拨款支出决算表XX国有资产占用情况表XX第三部分202X年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本单位202X年度收入总计X万元,其中年初结转和结余X万元,较20XX年增加5846.29万元,增长10.48%:本年收入合计59789.84万元,较20XX年增加4350.57万元,增长7.85%,主要原因是:医疗收入及制剂科研大楼项目拨款增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入9909.12万元,占比16.57%;事业收入489
4、25.62万元,占比81.83%;上级补助收入497.15,占比0.83%;其他收入457.95万元,占比0.77%。二、支出决算情况说明本单位202X年度支出总计61625.07万元,其中本年支出合计55193.31万元,较20XX年增加5254.45万元,增长10.52%,主要原因是:制剂科研大楼项目支出增加:年末结转和结余2679.28万元,较20XX年增加844.04万元,增长45.99%,主要原因是:医院新建制剂科研大楼项目资金尚未使用完毕。本年支出的具体构成为:基本支出49163.39万元,占89.07%:项目支出6029.91万元,占10.93%。三、财政拨款支出决算情况说明本部
5、门202X年度财政拨款本年支出年初预算数为5782.15万元,决算数为9065.07万元,完成年初预算的156.78%。其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为12.19万元,主要原因是:年初项目专项资金结余使用。(二)科学技术支出年初预算数为O万元,决算数为3万元,主要原因是:财政项目专项资金拨款。(三)社会保障和就业支出年初预算数为347.23万元,决算数为429.8万元,完成年初预算的123.78%,主要原因是:医院职工增加,调整预算数。(四)卫生健康支出年初预算数为5261.31万元,决和数为7649.33万元,完成年初预算的145.39%,主要原因是:医院申请的制剂科
6、研大楼项目资金及疫情拨款资金。(五)住房保障支出年初预算数为173.61万元,决算数为197.05万元,完成年初预算的113.05乐主要原因是:医院职工增加,调整预算数。(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为773.7万元,主要原因是:医院申请的政府专项债收入及疫情拨款收入。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位202X年度一般公共预尊财政拨款基本支出3035.16万元,其中:(一)工资福利支出2751.58万元,较20XX年增加337.33万元,增长13.97%,主要原因是:在编人员增加。(二)商品和服务支出239.02万元,较20XX年增加239.02万元,主要原因是:取消
7、药品加成补助资金。(三)对个人和家庭补助支出44.56万元,较20XX年增加16.03万元,增长56.19%,主要原因是:死亡抚恤金增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位202X年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为O万元,决算数为0万元,完成预算的0乐决算数较20XX年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:-)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预第的0%,决算数较2OXX年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是医院无财政拨款“三公”经权”。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:医院无财政拨款“三公”经费”。
8、全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:医院无财政拨款“三公”经费”。(二)公务接待班支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20XX年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:医院无财政拨款“三公”经费”。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:医院无财政拨款“三公”经费“(三)公务用车购置及运行维护券支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的OM决算数较20XX年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要
9、原因是医院无财政拨款“三公”经费”,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:医院无财政拨款“三公”经费”:公务用车运行维护费支出年初预尊数为0万元,决算数为0万元,完成预算的。乐决算数较20XX年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:医院无财政拨款“三公”经费”。六、机关运行经费支出情况说明我院为事业单位,非行政单位及参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位202X年度政府采购支出总额2976.48万元,其中:政府采购货物支出2
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