督导巡视评分表及评分标准(新).docx
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1、关于印发督导巡视评分标准(修订版)的通知股份公司各督导巡视组:按照股份公司首次督导巡视工作联席会议的要求,股份公司有关部门对工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分标准进行了重新修订,并在征求各督导巡视组意见基础上再次修订。现经股份公司领导同意,印发各督导巡视组实行。实行中如有意见和建议请继续向股份公司总裁办公室反馈。本评分表及评分标准(修订版)自印发之日起实行。附件:工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准(修订版)(修订版)附件工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准(修订版)
2、中国中铁股份有限公司二O一五年七月一、安全质量工期Ml资源配置检查项目所占分值评分标准扣分1.1安全质量环保机构及保证体系61.1.1 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查,每少1人,扣0.5分,扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构、安全总监的,扣2分;1.1.3 保证体系不健全或未有效开展管理活动,扣1-2分。1.1.4 项目人员管理混乱,资料不符等,扣1分。1.2安全生产投入情况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度,扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定,项目安全
3、投入与施工进度不匹配,列支项目与有关规定不符,扣1-2分;1.2.3 财务未单列科目,扣1分;124未制定安全投入计划,扣1分。1.3“三类人员持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员(含协作队伍)无合法有效安全资格证件的,每少1个扣1分;人证不符的,扣0.5分/人,以上扣完为止;132台帐资料混乱,或者证、帐不符等,扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1 关键岗位特种作业人员无证或复审不及时,扣0.5分/人;1.4.2 未实施动态管理,配置明显不足,扣1分;1.4.3 台帐资料混乱,或者证、帐不符等,扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1 未按规定配置群安员(
4、含协作队伍),扣23分;1.5.2 未实行“五个纳入并公示,扣1分;153现场无群安员公示栏及宣传警示标志,扣1分;1.5.4群安员监督检查工作记录缺失,或者不完善,扣0.51分;检查项目所占分值评分标准扣分1.5.5无群安员考核纪录或记录不完善,扣0.51分。1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1 未按要求配置青年安全监督岗,扣2分;1.6.2 团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理,扣1-2分;163青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求,扣1分;1.6.4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动,扣12分;监督活动记录缺失,或者不完善,扣0.5-1分。1.7协作队伍
5、管理情况21.7.1 未与协作队伍签订安全质量责任书,扣2分。1.7.2 与协作队伍签订的安全质量责任书内容责任不清、针对性不强,扣1分。1.8安全防护用品配置情况31.8.1 “三证”资料和安全标志不全,扣1分;1.8.2 未按四统一及五同”原则配发劳保用品,扣1分;1.8.3 未建立完善的采购、发放台账,扣1分。1.9机械设备和管理配置情况51.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置,扣2-4分;1.9.2 机械安装后未履行验收程序,扣2分;1.9.3 机械设备安全装置不齐全或不灵敏,扣1-3分;1.9.4 未设置专人管理机械设备,扣2分。1.10其它事项根据专业或工程特点,适时发现问题,
6、从Ml模块总得分中扣1-5分。(只计扣分因素)Ml模块所占分值及扣分合计30MI模块得分率(30-扣分)/30=%M2管理制度检查项目所占分值评分标准扣分2.1安全质量管理目标12.1.1 无目标或者目标不合规,扣1分;2.1.2 安全质量目标未分解细化,或不同文件的目标表述不一致,扣05分。2.2安全生产责任制22.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系,扣1-2分。222安全生产责任制覆盖不全、内容不规范,或协作队伍责任不清,扣1-2分。2.3施组编制审批情况52.3.1 无项目总体实施性施工组织设计,扣5分2.3.2 无重点单位工程的实施性施工组织设计,扣3分;2.3.3 编制审批程序不
7、合规,扣1-3分;2.3.4 未按审批意见进行修订和完善,扣12分。235未对施工组织设计执行动态管理,扣1-2分。2.4工期(进度)管理4241未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期(进度)管理计划,扣4分2.4.2 未对重点工程、重要工序节点工期(进度)施工计划进行分解,扣1-2分2.4.3 未对影响工期(进度)的因素编制工期保证措施,扣1-2分2.5危险性较大工程专项方案编制、审批情况52.5.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案,扣5分;2.5.2 专项方案结构检算缺失,内容不全,扣1-2分;2.5.3 审批程序不完善,扣12分;2.5.4 未按照专家
8、审批意见进行修订和完善,扣1-2分。2.6技术交底制度52.6.1 无技术交底制度,扣5分;2.6.2 作业工序未进行技术交底,扣1-5;2.6.3 交底中无针对性安全质量技术措施,扣1-2分;2.6.4 未进行三级技术交底,扣1-2分;检查项目所占分值评分标准扣分2.7危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.7.1未进行危险源调查,扣3分;272危险源调查、辨识、评价程序混乱,或逻辑对应关系不符,扣1分;2.7.3 评价结果与现场实际重大风险不对应,或者未及时更新危险源清单,扣2分;2.7.4 施工作业区域危险源未采取适当方式警示,扣0.5分;2.7.5 未针对危险源编制控制方案,扣2
9、分;276控制方案针对性不强,或可操作性不强,扣1分。2.8应急预案编制、审批情况22.8.1 未根据现场实际情况编制应急预案,内容不合规,可操作性不强,扣12分;2.8.2 预案审批手续不完善,扣0.5-1分;2.9特种设备检查、管理、验收制度32.9.1无有关管理制度,或者不合规,扣3分;292进场特种设备未经检验投入使用或证件不全,扣1分/台;2.9.3未建立特种设备管理台账,扣1分。2.10大临设施(非标)检查、管理、验收制度22.10.1无有关管理制度,或者不合规,扣0.5-2分;2.10.2 大临设施无设计及检算资料,扣1分;2.10.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全,扣1
10、分。2.11施工用电安全管理制度22.11.1未按要求编制临时用电施工组织设计,扣2分;2.11.2用电施组未审批,或签批不完善,扣0.5-1分;2.113无有关用电安全管理制度,或者不合规,扣1-2分。2.12安全质量检查(隐息排查治理)制度32.12.1 未建立安全质量检查(隐患排查治理)制度,或内容不合规,扣1-3分;2.12.2 项目主要负责人未组织安全质量检查(隐患排查治理),扣2分;2.12.3 未按照统一规定填写检查记录,未进行有效的闭环管理,未对整改闭合过程留存相应影像资料,扣1-2分。2.13生产安全事故报告制度22.13.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度,扣2分;2
11、.13.2 生产安全事故报告制度内容不合规,扣0.5-1分。检查项目所占分值评分标准扣分2.14安全质量教育培训制度32.14.1 未编制培训计划,扣3分;2.14.2 教育培训未覆盖全员,未进行“三级教育,未分专业、分工种开展针对性教育培训,扣1-3分;2.143培训学时不合规,扣0.5-1分;2.14.4未按照要求开展“安全月”及股份公司要求的专项安全质量活动,扣0.5-1分。2.15安全质量事故责任追究制度22.15.1无安全质量事故责任追究制度,扣2分;2.15.2对责任人未进行责任追究,扣1-2分;2.16其它安全管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度:安全费用管理使用、安全生
12、产例会、特种作业人员持证上岗、设备(工种)操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理,环境保护,职业健康等制度,缺项或者内容不合规,扣05-3分。2.17其它质量管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度:工程测量(监控量测)制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度,原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等,缺项或者内容不合规,扣0.53分。M2模块所占分值及扣分合计50M2模块得分率(50-扣分)/50=%M3现场管理检查项目所占分值评分标准扣分3.1现场带班盯岗情况73.1.1 危险性较大的分部分
13、项工程无项目负责人带班盯岗计划安排,扣2分;3.1.2 关键工序无技术人员值班安排或值班人员未掌握监控要点,监督不到位,扣3分;其它应按规定带班盯岗而未严格落实的,扣2分;3.1.3 盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善,扣1分;3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室,安排专人具体负责管理、登记,驻站联络或看守,防护瞭望,或专人指挥,或应实行一人一机监护等,如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等,未按规定严格执行的,扣12分。3.2施工用电安全管理63.2.1 未采用TNS接零保护系统(三相五线制)和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、锁
14、,扣1-3分;3.2.2 线缆不合规,线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分;电缆线路破损、布设凌乱,扣1-2分;3.2.3 配电箱不合规,箱体PE线接零不正确,漏电保护器配置不符合规定,配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物,每项扣1-2分;324小型机具用电不符合规范要求,未定期对机具用电情况进行检查,扣1-2分;325潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压,扣1分;326生产及生活用电乱接乱拉,固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志,每项扣0.5-1分。3.3现场安全防护制度、措施落实情况15331安全防护用品未正确使用,扣0.5分/人;3.3.2施工现场无
15、醒目的安全标语,扣0.5-1分;333施工现场未采取全封闭施工管理,围挡破损,扣1-2分;3.3.4深基坑等临边防护不到位,扣1-2分;335深基坑未按规定开挖,排水不畅,扣1-2分;336作业区域设置安全防护、警示标识不全,扣1-2分;3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,检查项目所占分值评分标准扣分扣1-3分;338水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定,扣1分;339未对地下管线进行调查、探挖,未采取保护措施,扣1分;3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施,扣1-2分;3.3.11 有安全监测要求的,监测方案编制
16、不符合规范要求,或未按规定实施(监测频次、测点布设不合要求,或应设而未设通信、监控、报警系统等),或实施证据不足(如资料不完善,数据弄虚作假等),或未及时、科学应用监测数据指导安全施工,或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测,扣2-8分;3.3.12 其它安全防护制度、措施未认真落实,或存在明显安全隐患,扣1-2分。3.4机械设备使用情况63.4.1 机械设备未悬挂操作规程,扣1分;3.4.2 特种设备无安全检验合格标志,扣1分;343机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全,扣1-2分;3.4.4 机械设备带病作业,扣0.5
17、分/台;3.4.5 使用淘汰设备,扣0.5分/台,扣完为止。3.5易燃易爆及消防管理情况63.5.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放,或放置方式及距离不符合规定,扣1分;352施工现场使用明火无防火措施,未办理审批手续,扣2分;353火工品库设置、审批手续不合规,扣1分;354未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线要求,“申、领、发、运、用、退管理不规范、不到位,扣3-6分;355重要防火区域,如:存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等,未规范配置消防器材,扣0.5分/处,扣完为止。3.6应急管理53.6.1应急物资、设施设备设置不合理,或数量明显不足,扣1-2分;
18、362未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等,扣1-3分;3.6.3未按规定进行应急演练,扣1分;364演练记录不完善,或未做评审、修订,扣0.5分。检查项目所占分值评分标准扣分3.7职业健康53.7.1 职业危害场所作业人员未按规定体检,扣0.5分/人.次;3.7.2 职业健康体检未建立档案,扣0.5分;373涉及地方传染病的工地,未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品,扣1分;3.7.4 密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施,扣1-3分3.7.5 相关作业场所,施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品,扣1-2分。3.8环境管理53.9.
19、1 无环境保证体系,未落实环境保护责任,无环境管理方案及保护措施,破坏当地生态环境且无有效补救措施,扣1-3分;3.9.2 噪声控制、污水排放(设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池)、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放,导致达不到当地政府规定标准要求,扣1-3分;393发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚,扣1-5分。3.9原材料、成品、半成品保护情况5391原材料、成品或半成品未按规定存放、保护,扣1-3分;3.9.2未按规定内容标识(包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等),扣05-l分;393作业区域不整洁,材料存放杂乱,扣1-2分。3.10其它
20、事项根据专业或工程特点,适时发现问题,从M3模块总得分中扣1-5分。(只计扣分因素)M3模块所占分值及扣分合计60M3模块得分率(60-扣分)/60=%M4过程控制检查项目所占分值评分标准扣分4.1隧道施工(地铁暗挖)304.1.1 施工组织模式不合规,或严重违反专项方案,扣5-10分;针对高风险隧道可加倍扣分;4.1.2 隧道施工未指定专人负责超前地质预报和监控量测工作,未配置专业地质技术人员,未对IIKIV级围岩进行地质素描,扣3分;4.1.3 洞口开挖完成,未及时施作洞顶天沟、洞门,未对仰、边坡有效防护(川围岩开挖120米,IV级及以上围岩开挖90米必须完成洞口工程),扣1-2分;4.1
21、.4 掘进方法或循环进尺不符合技术交底要求,扣2-4分;4.1.5 超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工,扣1-2分;4.1.6 超欠挖严重,初喷混凝土(平整度、厚度、强度)不符合设计要求,初期支护背后脱空或其他填充物,初期支护未紧跟掌子面,分别扣分;4.1.7 拱架安设(间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等)不合规,扣1-3分;4.1.8 施工台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺,防护设施不符合规定,扣2分;4.1.9 仰拱开挖步距超标,扣1分;开挖后未及时封闭,扣1分;仰拱距掌子面的距离超过规定要求,扣1-2分;4.1.10 防水板搭接、焊接不符合要求或破损,防水板背后有脱空或其它填
22、充物,纵、横向排水盲管不畅通或安装位置不准确,止水带破损或安装位置不准确,扣0.5分/处:4.1.11 二次衬砌距掌子面距离超标扣1分;二衬有错台、明显渗漏水,扣1-3分;4.1.12 洞内作业光照度不足,扣1分;4.1.13 斜井设备无有效防溜措施,竖井安全通道不通畅或防护措施不到位,斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施,开挖前未采取超前预加固措施,开挖后未及时进行支护和监控量测,分别扣1-4分;4.1.14 隧道通风管口距作业面过长、通风管破损或通风压力不足,隧道内烟尘过大,扣0.5-1分;4.1.15 施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施,扣1分;检查项目所占分值
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