供销社审计总结(3篇).docx
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1、供销社审计总结(3篇)供销社审计总结(精选3篇)供销社审计总结篇120_年,在区联社党委、理事会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法,围绕年初审计计划,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目3个,审计单位16个,审计查出各类违纪违规使用资金7.8万元,以纠正7.8万元,提出审计建议5条,被采纳3条。现简要总结:一、开展年度经济效益审计7月进行经济效益审计,由分管领导带队,区社审计科牵头,围绕各单位年初与区社签订的目标责任书内容,对所属基层社、直属企业进行经济
2、效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。二、严格执行法人代表离任审计多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对供销社、法人代表进行了离任审计。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目
3、的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。三、开展专项审计和审计调查结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是社有资产和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金3.6万元;发现不合理支出4.2万元,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要
4、,努力把我社的审工作做得更好。四、20年审计工作安排供销社审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作:(一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审计人员素质。(二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量。(三)围绕供销社中心工作,有针对性地开展各项审计。供销社审计总结篇220_年上半年,我社认真贯彻县委、县委政府深入推进城乡环境综合治理的决策部署,按照县20_年城乡环境综合治理工作要点要求
5、,切实做好城乡环境综合治理工作。现将20_年上半年工作总结如下:一、领导重视,责任明确开展城乡环境综合治理是县委、县政府立足科学发展,构建和谐社会的重大战略部署。为加强对此项工作的领导,我社在20_年成立城乡环境综合治理工作领导小组,由于我社领导人员变动,我社调整了领导小组,成立了由主任泽里措为组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的领导小组,并落实了经办股室和具体经办人,形成了领导到位,责任明确,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。为顺利推进城乡环境综合治理工作提供了强有力的组织保障。二、认真贯彻,提高认识我社学习了省委、省政府主要领导对城乡环境综合治理工作系列重要批示和指示及县城乡环境综
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