广安市公安局前锋区分局2021年度部门决算编制说明.docx
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1、广安市公安局前锋区分局2021年度部门决算编制说明目录公开时间:2022年11月16日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8-10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明H七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明11八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明1214九、政府性基金预算支出决算情况说明14十、国有资本经营预算支出决算情况说明14十一、其他重要事项的情况说明1477第三部分
2、名词解释18-20第四部分附件附件121-25附件226-29附件329-30第五部分附表31一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要
3、工作(一)主要职能。广安市公安局前锋区分局是广安市公安局的派出机构,是全区公安工作的领导机关和指挥机关。依法承担全区维护国家政治安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、防邪、应对恐怖活动,公共信息网络安全,广安市公安局前锋区分局内设办公室、情报指挥、政治处、警务督查、法制、警务保障、刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全保卫、森警、特巡警等副科级机构,及大佛寺、代市、观阁、观塘、桂兴、广兴等派出所,分别承担有关业务工作。(二)2021年重点工作完成情况。一是政治社会大局绝对平稳;二是平安前锋建设持续深化;三是着力铸造公安改革品牌;四是执法办案管理更加规范;五是队伍管建水平有效提升。二、
4、机构设置广安市公安局前锋区分局内设办公室、情报指挥、政治处、警务督察、法制、警务保障、刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全保卫、森警、特巡警等副科级机构,及大佛寺、代市、观阁、观塘、桂兴、广兴等派出所。广安市公安局前锋区分局无下属二级单位。第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5328.43万元、支出总计5328.43万元。与2020年相比,收入增加71.31万元、支出减少427.43万元,收入增加1.3%、支出减少7.4%o主要变动原因是业务技术用房项目经费和人员经费的收入和支出变动。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)财政拨
5、款收、支决算变动表I58005Z55J5_20202。2年财政拨款收入财政拨款支出二、收入决算情况说明2021年本年收入合计5328.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5328.43万元,占100%.(图2:收入决算结构图)(饼状图)本年收入结构图一般公共赖算财H拨款收入政府性嘉金预算财政拨敷收入三、支出决算情况说明2021年本年支出合计5328.43万元,其中:基本支出4909.25万元,占92%;项目支出419.18万元,占8%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)本年支出结构图基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5328.43万元、支出总计5328
6、.43万元。与2020年相比,收入增加71.31万元、支出减少427.43万元,收入增加1.3%、支出降低7.4%o主要变动原因是业务技术用房项目经费和人员经费的收入和支出变动。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)5800570056005500540053005200510050财政拨款收、支决算总计变动 情况5755.852O2O202财政拨款收入财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出5328.43万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.31万
7、元,增长1.3%。主要变动原因是人员经费增长。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(一)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出5328.43万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出4900.4万元,占92%;社会保障和就业(类)支出192.32万元,占3.6%;卫生健康支出96.49万元,占L8%;住房保障支出134.94万元,占2.5%;农林水支出4.28万元,占0.1%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)4XI宇 E*JdtE 十 FlF 大土-30KMX1攵玲:WSCHi决我二女心杉JlJ(三)一般公共预算财政拨
8、款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为5328.43,完成预算100%o其中:1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为735.91万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理;2 .公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为2159.39万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。3 .公共安全支出(类)、其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为2005.09万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较
9、科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。4 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为179.93万元,完成预算100虬预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。5 .社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为10.7万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。6 .社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为L7万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,
10、考虑比较充分,计划比较周全合理。7 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为73.99万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。8 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为22.49万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。9 .农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为4.28万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。10 .住房保障支
11、出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为134.94万元,完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出5328.43万元,其中:人员经费3889.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1019.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培
12、训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款项目支出419.18万元,其中:政法转移支付项目支出419.18万元,主要用于:项目经费支出419.18万元,包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费
13、财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为100.34万元,完成预算100%,比2020年减少46.82万元,下降31.89%,主要原因是没有车辆购置预算。决算数与预算数持平的主要原因是预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出100.34万元,比2020减少46.82万元,下降31.89%,主要原因是没有购置车辆。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算98.15万元,占97.82%;公务接待费支出决算2.19万元,占2.18%。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
14、(饼状图)“三公”经费财政拨款支出结构图公夯用车啕置及运行缰护集公务接传出1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。与2020年持平,主要原因是2021年没有安排因公出国(境)经费。2 .公务用车购置及运行维护费支出98.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少48.06万元,下降32.88%。主要原因是2021年未购置车辆。其中:公务用车购置支出0万元,比2020年减少57.54万元,下降100%,主要原因是没有公务用车购置经费安排。截至2021年12月底,单位共有公务用车26辆,其中:轿车7辆、越野车6辆、载客汽车2辆,其他车型11辆。公务用车
15、运行维护费支出98.15万元。比2020年增加9.47万元,增长10.7%,主要原因是车辆增加,燃料费、保险等费用相应增加。主要用于执法办案、出差、维稳处突、扶贫攻坚等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .国内公务接待费支出2.19万元,完成预算75.5%o公务接待费支出决算比2020年增加L58万元,增长72%。主要原因是上级调研、周边省市公安系统学习考察增多。其中:国内公务接待支出2.19万元,比2020年增加1.58万元,增长72%,主要原因是上级调研、周边省市公安系统学习考察增多。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待51批次,136人次(不包括
16、陪同人员),共计支出2.19万元,具体内容包括:具体内容包括:1、市森警支队到分局调研工作600元;2、经开区公安分局到分局调研982元;3、市法制支队到分局检查350元;4、广东省东莞市大朗禁毒办到我局交流禁毒工作1588元;5、巴中市公安局法制支队到我局考察业务技术用房建设工作345元;6、市警务保障处到分局检查676元;7、市公安局到分局督查森林防灭专项整治工作725元;8、省公安厅到分局检查指导工作共7批次计5824元;9、市公安局到分局督导工作共37批次计10786元。外事接待支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是没有外事接待经费。九、政府性基金预算支出决算情况说明
17、2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2021年,机关运行经费支出1019.34万元,比2020年增加409.64万元,增长67.19虬主要原因是纳入项目的支出减少,基本支出增多。(一)政府采购支出情况2021年,政府采购支出总额26.15万元,其中:政府采购货物支出26.15万元,主要用于执法办案。(三)国有资产占有使用情况截至2021年12月31日,共有车辆26辆,其中:执法执勤用车23辆,特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单
18、价100万元以上专用设备4台(套)。(四)预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对中央转移支付项目(项目名称)等项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,2021年部门整体绩效评价报告见附件(第四部分)。1 .项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映“中省转移支付项目”1个项目绩效目标实际完成情况。(本部门项目绩效目标全部进行公开,公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表)。(1)中省转移支付项目
19、绩效目标完成情况综述。项目全年预算数419.18万元,执行数为419.18万元,完成预算的100%。通过项目实施实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升,扎实开展各类专项行动,打击各类违法犯罪活动,扎实开展基层基础工作。购置完善刑事技术设备、执法勤务装备等,达到上级要求标准。发现的主要问题:无。下一步改进措施:我局将继续强化公安转移支付资金,加大推进力度,确保资金执行到位。项目绩效目标完成情况表(2021年度)项目名称中省转移支付项目预算单位广安厅公安局前锋区分局预算执行情况(万元)预算数:419.18执行数:419.18其中-财政拨款:419.18其中-财政拨款:419.18其它资
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