河南省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)》的通知.docx
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1、河南省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)的通知豫国资规(2023)10号各省管企业:省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)已经107次党委会研究通过,现印发你们,请结合实际遵照执行。2023年12月18日省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)第一章总则第一条为落实国企改革深化提升行动,进一步推进省管企业提高公司治理水平,规范董事会审计委员会工作程序,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会(2023)4号)等有关法律法规及政策要求,结合省管
2、企业实际,制定本指引。第二条本指引所称省管企业,是指河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省政府国资委)代表省政府履行出资人职责的国家出资企业。本指引所称审计委员会,是指省管企业董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告工作。本指引所称选聘会计师事务所,是指省管企业根据相关法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。第三条省管企业董事会审计委员会的运行适用本指引。第四条审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,指导企业内部审计工作,促进企业建立有效的内部控制制度,强化内部风险防控,切实有效为董事会决策提供支持。第五条省
3、管企业须制定审计委员会工作规则,明确审计委员会的人员构成、任职条件、职责范围、议事规则和履职评价等相关事项,经董事会批准后执行。第六条审计委员会工作情况纳入董事会评价范畴,审计委员会外部董事的履职行为纳入其年度、任期考核评价。第二章运行机制第七条董事长直接领导内部审计,是内部审计工作第一责任人。董事会至少每半年听取一次审计委员会工作情况报告。第八条内部审计机构应当接受审计委员会的监督和指导,并向董事会和审计委员会提交工作计划和年度内部审计工作情况报告。内部审计机构提交给管理层的各类审计报告等材料须同时报送审计委员会。第九条审计委员会应在企业内部审计机构(风险防控机构)设立办公室,为审计委员会开
4、展工作提供支撑,主要承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。企业应保证办公室所必需的工作人员和经费。审计委员会履行职责时,企业管理层及财务、法务、人力资源等相关部门须予以配合。第十条需要董事会审议的重大关联交易、资产重组、财务、资金、融资等事项应当由审计委员会事前认可。需审计委员会事前认可的事项及标准,由企业按照政策规定研究制定,并动态调整。审计委员会应积极参与企业组织的重大关联交易、资产重组、财务、资金、融资等调研论证活动。第十一条省管企业可以推动建立审计委员会、纪检监察、内部审计等机构一体化联动监督体系,建立联合会商、信息共享、检查共推、成果共用、整改共促机制。第十二条省管企业应
5、在集团层面建立由企业各级审计、财务、法务、工程等部门专业人员组成的审计人才库,主要服务于审计委员会和内部审计机构的专项工作。审计人才库由内部审计机构负责日常管理。企业可以将审计人才库作为企业内部人才培养和选拔任用的重要平台。第十三条省管企业应探索建立与其他业务部门差异化的内部审计考核体系,作为被审计对象的同级业务部门不参与对内部审计机构及其负责人的绩效测评。第十四条审计委员会受省政府国资委内审与风险防控委员会工作指导。审计委员会工作中发现的重大损失、重大事件和重大风险,应当及时向省政府国资委报告。第三章人员组成第十五条审计委员会应当由3名或以上单数外部董事组成,且至少包括1名财务或审计专业人员
6、。人员组成及调整由董事长与有关董事协商后提出建议,经董事会审议通过后生效。第十六条审计委员会委员应当由熟悉企业财务、会计、审计和法律等方面专业知识并具备相应业务能力的人员组成。第十七条审计委员会设主任委员1名,负责主持委员会工作。审计委员会主任委员一般由熟悉财务、审计、金融或者风险管控的专业人员担任。第十八条审计委员会委员任期与其董事任期一致,任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务,其委员资格自动取消。董事会应按照相关规定增补新的委员。第十九条审计委员会委员在任期届满前申请辞职的,未经批准同意前应正常履职。第二十条省管企业董事会须对审计委员会委员履职情况进行定期评估,必要时可以按相
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