审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图).docx
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1、审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图)第一章总则第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据XX审计整改工作规定(试行),制定本办法。第二条本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业务主管部门、审计处和XX办公室根据各自职责,按规定应当履行的对审计整改结果情况进行报告的行为。第三条本办法所称的审计整改跟踪检查,是指在接受审计后,XX相关部门按规定对被审计单位(部门)审计整改结果情况所持续开展的检查行为。第四条本办法所称的审计整改督办,是指XX办公室根据XX主要领导和分管领导的批示,按照XX已发布的XX督查督办工作实施办法,对相关责任单位
2、(部门)限期落实有关应整改事项的督办行为。第五条本办法所称的审计整改情况,主要包括以下几种情形:(一)审计处理决定的执行情况;(二)被审计单位(部门)落实审计整改通知书和审计报告相关意见和建议的情况;(三)相关业务主管部门根据审计结果,从源头上纠正问题或完善管理的有关工作计划措施;(四)相关部门承办审计移送事项的处理情况;(五)被审计单位(部门)和有关业务主管部门落实XX领导对审计结果文本批示的情况。第二章审计整改工作涉及对象和工作流程第六条审计整改工作流程涉及的单位(部门)和人员分别有:审计处、被审计单位(部门)、有关业务主管部门、XX办公室和主要X领导、协管审计X领导以及相关分管X领导。第
3、七条审计整改工作具体流程,详见附件“审计整改工作流程图”。第三章审计整改情况报告的具体实施第八条审计整改情况报告的责任主体为:被审计单位(部门);整改涉及的业务主管部门;审计处;XX办公室。第九条被审计单位(部门)的主要负责人是审计整改的第一责任人,应当将落实审计意见和建议纳入领导班子议事决策范围,切实抓好并落实本单位(部门)的审计整改工作,并按要求报送审计整改结果书面报告。()在收到审计报告和审计整改通知书的30个工作日内,向审计处报送审计整改工作方案并呈送分管(联系)X领导。审计整改工作方案应包括但不限于下列内容:1 .拟对审计要求自行纠正事项的落实措施;2 .拟对审计报告指出问题和提出建
4、议的整改措施;3 .对审计决定书(若有)和审计整改通知书指出问题和提出意见的整改计划;4 .拟对形成问题的责任追究措施;5 .整改工作拟完成的时间节点;6 .其他需要说明的事项。(二)在规定的整改截止期限之内(一般为90天),向审计处或相关业务主管部门报送有分管(联系)X领导签字的审计整改结果报告。审计整改结果报告应包括但不限于下列内容:1 .对审计要求自行纠正事项的落实结果;2 .对审计决定的执行情况(若有);3 .对审计整改通知书中主要问题和审计意见的整改结果;4 .对审计报告中其他问题和审计建议的落实、采纳结果;5 .有关责任追究处理结果(若有);6 .尚未整改到位的原因和下一步整改和处
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