ccc工厂审查准备要求.ppt
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1、工厂审查准备要求,CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心,CQC业务,1、CCC认证:强制性产品认证,2、CQC认证:自愿性产品认证,工厂检查类别,初始工厂检查监督检查特别监督检查(飞行检查),审查内容,1、工厂质量保证能力(10要素)2、产品一致性(认证产品)标识(应与型式试验检测报告上所标明的一致)结构(应与型式试验检测时的样品一致)零部件及材料(应与型式试验时申报并经CQC所确认的一致),资格,工厂的经营范围是否包括电热元件产品营业执照经营范围确认体系(文件、证书)是否覆盖此范围责任人:*,1.职责和资源,1.1识别与质量活动有关的岗位岗位
2、职责(岗位说明书),质量负责人、设计人员、采购人员、检验/试验人员、校准/检定或计量管理人员、内审员、生产现场操作人员、设备维修保养和修理人员、产品搬运/包装/贮存工,质量负责人:任命书描述职责权限的文件理解职责权限、胜任工作的证明资料,1.职责和资源,1.2 资源建立生产设备清单建立检测设备清单(应覆盖常规出厂检验项目)人员能力的评价结果以及培训计划、实施记录,2.文件和记录,整理完善质量计划(或类似计划)内容包括:产品设计目的、设计标准和规范、实现过程、检验及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更、标志的使用管理等规定。(即设计、工艺、检验三大文件,后续(工艺、关键材料、供应商)变
3、更规定,标志使用规定)文件控制程序建立或引用,注意文件编号与程序文件的衔接是否存在质量记录无编号现象、受控状态和版本的有效性记录控制程序建立或引用,注意质量记录保存期限,文件:信息及其承载媒体要求的文件:认证标志的保管使用控制程序产品变更控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序供应商选择评定和日常管理程序关键元器件和材料的检验或验证程序关键元器件和材料的定期确认检验程序生产设备维护保养制度例行检验和确认检验程序不合格品控制程序内部质量审核程序与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系,技术性文件必要的工艺作业指导书检验标准仪器设备操作规程管理制度等,要求的记录:对供应商进行选择、评定和日常管理
4、的记录关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明产品例行检验和确认检验记录检验和试验设备定期进行校准或检定的记录例行检验和确认检验设备运行检查的记录不合格品的处置记录内部审核的记录,包括采取纠正和预防措施的记录顾客投诉及采取纠正措施的记录零部件定期确认检验记录标志使用执行情况记录运行检验的不合格纠正记录 记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔,即至少24小时。,3.采购和进货检验,3.1 供应商的控制关键元器件参阅认证实施规则及其补充件对认证产品关键件的规定。BOM关键原材料清单对应供应商、合格供应商名册供应商选择、评定和日常管理文件(程序,建立或引用)实施记录,供应商选
5、择、评定准则供应商提供的产品质量、历史业绩;供应商的交付能力;供应商的质量保证能力;行业的地位;满足法律法规要求的情况等。,评定方式样品检测;现场审核;书面调查;历史数据分析;了解同行的评价和供应商的信誉等。,3.采购和进货检验,3.1 供应商的控制,供应商日常管理 目的:确保其提供的关键件持续稳定地满足满足规定的要求。内容:定期或不定期的重新评价;资源条件、质量保证能力、所提供产品的关键件等发生变化时的处理;所提供产品出现不合格时的处理;供货业绩统计分析等。,供应商选择、评定记录合格供应商名录;供应商质量保证能力评价记录;样品测试报告等。,供应商日常管理记录供货业绩记录;重新评价记录;提供产
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