财务软件培训.ppt
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1、内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,业务部署图,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表
2、 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,一.系统管理,1、系统登录2、注册3、增加用户4、账套创建5、权限设置,1.系统登录,2.系统注册,首次登录以系统管理员身份进入,3.增加用户,增加、删除、修改,4.1 创建账套,点击进入创建账套界面,4.2 账套信息,蓝色为必录项,特别注意的是启用会计期,4.3 单位信息,录入实际名称,4.4 核算类型,确认记账本位币,4.5 基础信息,没有外币的情况下不选此项,4.6 编码方案,可以调整非固定部份数值,4.7 数据精度,确认小数位数,4.8 账套启用,账套启用后,之前的很多数据将不再可以更改,4.9 总账的启用日期,选择每一个模块的启用日期,
3、5.权限分配,可以通过角色和用户两种形式进行授权,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,二、基础档案设置,1、机构人员的增加2、客商的增加3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置4、结算方式,1.机构人员的
4、增加,基础设置基础档案机构人员部门档案(双击)进入 增加,蓝色为必录项,带省略号的为可选项,带下拉菜单的也为选择项,不带任何符号的为直接录入项。,先增部门后增职员,2.1 客商的分类,客商的增加根据客商量的多少,先增加客商分类再增加具体的客户,同时需要做地区和行业划分的也可以增加地区分类和行业分类。,注意:编码规则,2.2 客商档案的增加,在不同的标签页记录不同的内容,3.1 科目的设置增加、修改,由于科目是选择预先设置好的科目模板,所以科目的调整量不大,只需要进行少量的明细科目的新增和修改即可。,3.2 设置会计科目注意事项,涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的外币并进行期末调汇
5、处理。会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作用,并且一个会计科目可以挂多个核算项目(系统中没能提供的可以通过自定义项目来做),彼此之间是一种平行的关系。数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计量单位。对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为受控应收科目或是应付科目。,3.3 涉及外币的会计科目,现金流量项目,3.4 会计科目中自定义项目名称的修改,基础设置基础档案其它自定义项单据头自定项1双击录入项目名称,更改项目名称,3.5 挂核算项目的会计科目,更改后的自定义项,3.6 数量金额式会计科目,录入计量单位,4.凭证类别的选择,根据需要选取,5.外币的增加,录入启用日
6、期汇率,6.现金流量项目的处理,从待选科目选入已选科目,7.备查科目的作用,对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做备查项目的管理。操作如下:1、首先进入基础设置基础档案其它定义表结构。选中科目备查项在右侧增加行(增加所需标求的项)。2、其次进入基础设置基础档案财务备查科目设置选择需要备查的会计科目(是否必录备查项目)从待选项中选择到已选项。3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。,8.结算方式,可选择是否进行票管理并选择对应的票据类型,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四
7、、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,1.初始数据的录入注意事项,1.期初余额:建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色:表示末级科目,可直接录入余额 灰色:表示非末级科目,不能录入余额,由明细科 目录入后自动累加 黄色:表示科目挂了辅助核算,双击单元格进入明 细余额的录入,2.试算平衡,非末级科目余额应先输入最末级科目的余额,3.总账参数的设置,业务
8、工作财务会计总账设置选项,设置每一个标签页,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,第二部分、日常业务处理,日常业务流程:填制凭证,出纳签字,主管签字,记账,审核凭证,无先后顺序,审核凭证与制单不能为同一个操作员,结帐,转帐,转帐之后的凭证需要审核和记帐,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初
9、余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,1.日常凭证处理新增,F5:增加;F6:保存 F2:参照 F11:原币、汇率、本币换算空格:改变金额方向;“=”:借贷平衡负号:红蓝字切换;回车:自动进入下一行使用末级科目制单挂有核算项目的会计应录入其对应的核算项目设置为数量金额账的会计科目要录入对应的数量和单价,选择对应的核算项目,2.日常凭证处理修改,进入凭证录入界面均可直接修改,但凭证字、
10、凭证号、凭证日期不能修改。,3.凭证审核的筛选条件,凭证的制单人与审核人不能为同一人,4.日常凭证处理审核,标记凭证错误的原因,5.日常凭证处理记账,业务工作财务会计凭证记账 注:记账一个月可以记多次,6.凭证的冲销,冲销有两种:系统冲销、手工冲销。系统冲销:填制凭证制单冲销凭证(选择已记账凭证)。手工冲销是直接录入红字凭证。,7.凭证的快速编制,一种是在填制凭证界面将刚填制好的而日后应用较多的凭证,单击制单菜单生成常用凭证。在日后的工作过程中完全可以在填表制凭证时调入常用凭证。并可连续调用不同的常用凭证模板,当金额有变化时可以进行修改(系统自动保存),再继续调用其他常用凭证即可。另外一种方式
11、是保存为草稿再引入。,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,二.自定义转账凭证,例如:按工资分配计提福利,1.转账生成,2.相关提示,在实际工作过程当中能够编制为自动转账的凭证很多如:计提营业税 借:营业税金及附加-营业税(6001贷方发生*5%)贷:应交税费-应交营业税 JG()计提坏帐损失 借:资产减值损失-坏账准
12、备-应收账款坏账准备(1122借*0.5%)贷:坏账准备-应收账款坏账准备 JG()在这里只能讲述编制方法,相关具体凭证还要靠大家在今后的工作当中逐渐摸索、熟能生巧。,3.出纳业务处理,基础设置基础档案财务会计科目编缉指定科目,将需要出日记账的科目指定为现金科目、银行科目。,4.现金、银行日记账的查询,若凭证未过账可选择此项,5.账表查询,账表要查询过程中一定要注意过虑条件的选择,6.科目账的查询,在所有的科目账查询中只有多栏目账和综合多栏账是需要选设定才可以查看到的账簿类型,其余的只需选定对应的条件即可。,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业
13、务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,三.对月末业务处理,1、在汇兑损益之前,要将之前发生的所有外币业务凭证全部审核过账。2、在结转期间损益之前,要将此前所有凭证全部审核过账。3、将生成的期间损益凭证审核过账。计提所得税,并将所得税凭证审核过账后再去结转一次期间损益。4、期末结账。(结账只以结一次),此前相关操作如审核、出纳签定、记账、结账均可逆向操作!但取消结账只以取消最后一个结账月份。操作方式如下:
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