生产计划与生产能力规划研究生.ppt
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1、生产运作管理,生产运作管理,生产运作管理,第一章 生产计划与生产能力规划,客户要求的三要素“交期、品质、成本”生产的三要素“材料、人员、机器设备”,寻找一种生产率既能满足客户需求、又能使生产过程的成本最低,生产计划与生产能力规划,生产计划 指导企业计划期生产活动的纲领性方案,是关于企业生产运作系统总体方面的计划,是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。,一个优化的生产计划必须具备以下三个特征:1)有利于充分利用销售机会,满足市场需求;2)有利于充分利用盈利机会,实现生产成本最低化;3)有利于充分利用生产资源,最大限度的减少生产资源的闲置和浪费。,
2、生产计划的特征,生产能力规划,提供一种方法来确定设备、工具、设施 和总体劳动力规模等-综合形成的总体生产能力的大小,有利于充分利用生产资源,最大限度的减少生产资源的闲置和浪费从而为实现企业的长期竞争战略政策提供有力的支持。生产能力规划所确定的生产能力对企业的市场反应速度、成本结构、库存策略以及企业自身管理都将产生重大影响。,第一节 生产计划概述第二节 企业生产的需求分析第三节 总生产计划第四节 主生产计划第五节 生产能力需求与规划第六节 服务业计划的特殊性,第一章 生产计划与生产能力规划,第一章 生产计划与生产能力规划,主要内容 生产计划概述、需求预测、总生产计划及主生产计划、生产能力需求与规
3、划重点 生产计划的制定方法、生产能力规划学习方法 习题+案例分析讨论,第一节 生产计划概述,一、概论(一)生产计划的指导原则 1全局的观点 2效益的观点 3科学性 4严肃性和应变性,(二)生产计划的主要内容,1编制生产计划的准备2确定各项计划指标 产品品种、质量、产量和产值3生产能力的核算与平衡4确定产品出产进度5组织和检查生产计划的实施,二、生产计划的体系,1、长期计划:企业在生产、技术、财务等方面重大问题的规划,企业的长远发展目标以及为了实现目标所制定的战略计划。2、中期计划:包括生产计划大纲和主生产计划。3、短期计划:包括物料需求计划、生产能力需求计划以及这些计划实施过程中的车间内的作业
4、计划。,三、各类生产计划的特点,四、生产计划的主要指标,产品品种、产品质量、产品产量和产值,(一)产品品种指标,企业在计划期内生产的产品名称、规格等值的规定性;企业在计划期内生产的不同品种、规格产品的数量。,产品战略决策,产品组合组合有三种 多样化 系列化 关联性 品种区别 系列 一套 用途有区别 同一流水线,从需求角度说,产品寿命周期示意图可表示如下:,需求,时间,投入期,成长期,成熟期,饱和期,衰退期,产品策略与产品寿命周期的关系,根据产品所出的寿命周期阶段及相应的可能销售额和利润,可以按以下几种策略考虑一种产品的生产还是停产:1.早进早出 2.早进晚出 3.晚进晚出,生产进出策略与产品寿
5、命周期的关系如图所示:,投入期,成长期,成熟期,饱和期,衰退期,早进晚出,早进早出,晚进晚出,1 产品寿命周期评价法,根据每年销售增长率指标,确定每种产品正处在寿命周期的哪一阶段;对产品的经济寿命进行估计、评价;确定第二代、第三代新产品的投入期和产品的淘汰期,并依此作出开发生产和销售等方面的对策。,2 品种优选象限法,市场吸引力大中小,小 中 大 企业实力,3 收入利润顺序法,收入-利润次序示意图,3.波士顿矩阵法,(1)明星(名牌)产品 资源投入重点,优先保证,大力发展。(2)现金牛(厚利)产品 市场成长率下降,不必扩大投资规模;因为是市场领先者,享有规模经济和边际利润优势,因此是摇钱树,以
6、此获利支持明星产品和风险产品以及开发新产品。(3)风险(问题)产品销售成长率高,但市场占有率低。对于已有领先者占据的高速成长的市场产品应力图进入,投人大量资金开发,努力成为明星产品。风险大产品,采取放弃对策。(4)瘦狗(失败衰退)产品 盲目开发的产品淘汰衰退期产品,应逐步减产,逐步撤退。,(二)产品质量指标,企业在计划期内生产的各种产品应该达到的质量标准,包括内在质量与外在质量两个方面。内在质量是指产品的性能、使用寿命、工作精度、安全性、可靠性和可维修性等因素;外在质量,是指产品的颜色、式样、包装等因素,产品质量水平与产品成本、销售额关系,产品产量指标,是指企业在计划期内应当生产的合格的工业品
7、实物数量或应当提供的合格的工业性劳务数量。表明企业生产成果的一个重要指标,它直接来源于企业的销售量指标,也是企业制定其他物量指标和消耗量指标的重要依据。,(三)产品产量指标,(四)产品产值指标,1商品产值,式中:P商商品产值;P1本企业自备原材料生产的可供销售的成品和半成品价值;P2外单位来料加工产品的加工价值;P3对外承做的工业性劳务价值。,2总产值,式中:P商本企业计划期内的全部商品产值;P料订货单位来料加工产品的材料价值;H2、H1分别为计划期末、期初在制品价值;H4、H3分别为计划期末、期初自制工模具价值。,3.净产值(1)生产法,式中:P净工业净产值;P总工业总产值;P物耗各种物质消
8、耗的价值之和。,(2)分配法,式中:V工资总额;m福利、税金、利润;P其他其他属于国民收入初次分配性质的支出,包括差旅费、市内交通费利息支出、罚金支出、培训费用等。,(一)需求选择 1 需求的消极响应 2 积极影响需求促销高峰需求时期的延迟交货 不同季节产品混合,五 生产计划的实施与调整,(二)处理非均匀需求的基本策略 1、改变库存水平:通过库存调节生产,而维 持生产率和工人不变。2、改变生产率:使生产率与需求率相匹配。3、改变工人数量:在需求量大时多雇工人,在需求量小时裁减工人。4、注重市场调查与预测,积极开拓新市场,通过改变库存来吸收需求波动,六、生产计划的综合平衡,(一)大量生产产品产出
9、进度的安排,平均分配 分期均匀递增 小幅度连续增长 抛物线递增,(二)季节性需求商品生产进度安排,1 均衡安排方式,2 变动安排方式,3 折中安排方式,(三)成批生产类型产品出产进度计划,(1)产量较大、经常生产的主导产品可在全年内均衡安排或根据订货合同安排。(2)进行产品品种的合理搭配,使各车间、季、月、各工种、各种设备的负荷均衡并得到充分利用(人力、设备)。(3)产量少的产品尽可能集中安排,减少各周期生产的产品品种数;尽可能使各季、月产量为批量倍数。(4)新产品要分摊到各季度各月出产,要与生产技术准备工作的进度衔接和协调。,第二节 企业生产的需求分析,制定生产计划需要了解市场对产品和服务的
10、需求,因此,通过市场调查对需求进行科学预测是合理制定生产计划之基础。一 预测 指在具有大量资料和进行调研的基础上,通过定性的概率分析和定量的科学计算,对未来可能发生事件的预计或推测。,第二节 企业生产的需求分析,按预测内容分 经济预测(economicforecasts)技术预测(technologicalforecasts)需求预测(demandforecasts)按预测时间分长期预测、中期预测、短期预测按预测方法分定性预测(qualitative forecasts)定量预测(quantity forecasts),二 预测的分类,三 预测的步骤,确定预测的目的决定预测的时间跨度 选择预测
11、模型收集预测所需的数据 计算并分析预测结果将预测结果付诸实际应用,四 预测的方法,(一)定性预测(qualitative forecasts)基于估计和评价的主观判断(二)定量预测(quantity forecasts)受主观因素的影响较少 用数学模型来表示需求和变量之间的关系,偏重于数量方面的分析,重视预测对象的变化程度,(一)定性预测,1.各部门主管集体讨论法(JE,jury of executive opinion)2.德尔菲法(Delphi Method,见图3-1)3 用户意见征集法市场导向,选 择专 家,确定调查内容表格,函询调查,预测报告,综合分析专家意见,图3-1德尔菲法实施程
12、序,反复23次,(二)定量预测,定量预测方法是用数学模型来表示需求的各变量之间的关系的一种预测方法。移动平均法时间序列分析 指数平滑法 季节因子法 回归分析,1 移动平均法(1)一次移动平均法,设有n个时间序列样本值x1、x2,xn;其中xt为第t期的数据(t=1,2,,n),从n个数据中选择连续的N个,计算第t期的移动平均数如下:(1)xt作为第t期的预测值,N称为移动跨距。一般可以采用不同的N对预测对象进行实际试验,从中选择最佳者。,(2)二次移动平均法,对一次移动平均值xt,可记为M t1。一次移动平均公式可改写为:(2)二次移动平均公式为(3),设时间序列中,t为目前时间周期,T为需要
13、预测的未来周期个数,Yt+T为第t+T周期的预测值,at为当前的样本值水平(即趋势线截距),bt为单位周期的变化量(即趋势线的斜率)。则有预测公式 Yt+T=at+btT(4)其中:(5)(6),例某商品连续12月需求量如下表,试用二次移动平均法预测5个月后的市场需求量(令N=5),解:已知 t=12,N=5,T=5 求5个月后的市场需求量,即求Y12+5 分别计算一次移动平均值Mt1和二次移动平均值Mt2。,根据公式(5)、(6)有根据公式(4)Yt+T=at+btT得线性平滑预测模型:Yt+T=80+4.5T,已知 t=12,T=5,Yt+T=Y12+5=80+4.55=102.5(吨),
14、at=271-62=80,2 指数平滑法,(1)一次指数平滑法 其预测公式为:xt 为t期的预测值,为平滑系数,01,xt-1 为t-1期的实际值,xt-1 为t-1期的预测值 为计算方便 一般取初始预测值=初始实际值,(2)二次指数平滑法,记t期的一次指数平滑值 xt为St1,记二次指数平滑值为St2,则有公式 同时设线性变化规律(1)(2)(3),-1,-1,例 某木材公司最近12个月木材的销售量如下表所示,试用二次指数平滑预测6个月后木材的销售量(=0.6)。,根据公式St1=xt-1+(1-)xt-1 St2=St-11+(1-)St-12,S21=x1+(1-)S11=0.611+0
15、.411=11 S31=x2+(1-)S21=0.612+0.411=11.6S32=S21+(1-)S22=0.611+0.411=11S41=x3+(1-)S31=0.613+0.411.6=12.44S42=S31+(1-)S32=0.611.6+0.411=11.36S121=x11+(1-)S111=0.616+0.414.64=15.46S122=S111+(1-)S112=0.614.64+0.415.81=15.11,.,由计算可知,由公式(2)、(3)计算平滑系数:由公式(1)可得6个月后木材销售量的预测值,作业某公司去年12个月的盈利数据如下:,试用二次移动平均法和二次指数
16、平滑法预测今年1月份和6月份的盈利。,市场随着季节性变化而发生周期性的需求变化,季节系数法就是根据这一规律进行预测的方法,其一般步骤是:第一步,收集历年各月或季度的时间序列资料;第二步,求出同月(或同季度)的算术平均数xt;第三步,求出月(或季度)的总体算术平均数x;第四步,求出同月(或同季度)的季节系数 ft=xt/x;第五步,做预测 xt=x1.ft/f1(t=1,2,3,4)。x1为初期实际值,3 季节系数(因子)法,例某副食品公司20002003年各季度销售额统计见下表。已知2004年第一季度实际销售额为331万元,试预测2004年第二、三、四季度的销售额及全年销售额。,现在已知200
17、4年第一季度实际销售额x1=331万元,根据,2004年销售总额预测值为:,可得到第二、三、四季度销售的预测值为:,一、概述 总生产计划是生产制造活动的前期工作,它属于企业一级管理层的业务活动,主要内容包括计划期的总产量计划与进度计划。,第三节 总生产计划的制定,(一)总生产计划的特点,总生产计划要解决的问题是在既定的市场条件下,如何确定总产量,进一步再考虑生产进度如何安排,人力资源如何调整,库存数量如何决定,目的是使利润最大,生产成本最小。总生产计划往往是以抽象的产品概念或某类产品作为计划的单位。,根据企业所拥有的生产能力和需求预测对企业的产出内容、产出速度、劳动力水平、库存投资等问题作概括
18、性的决策。这些决策,必须在与企业生产经营有关的多种信息基础上才能做出。这些信息需要企业不同的部门来提供。所以,每一个部门应有一个级别较高的人来负责此事,提供信息,并参与总生产计划的制定。,(二)总生产计划的信息来源,(三)总生产计划以后的生产计划过程,依据已有订单或预测的订货量编制主生产计划按照主生产计划做粗生产能力平衡计划,作出物料需求计划,该计划的出产日程,将最终产品分解到零件、编制物料计划;工作令计划,即作业计划,把每项具体的制造任务分配给每台机器,每条生产线,或者加工中心。,生产什么?,总生产计划,用到什么?,已有什么?,物料需求计划MRP,(四)总生产计划的基本策略,1追赶策略 在计
19、划时间范围内调节生产速率或人员水平,以适应需求 2平衡策略 在计划期内保持生产速率和人员水平不变,使用调节库存或部分开工来适应需求 3混合策略,二、产量计划,(一)反复试验法(The trial-and-error method)又称“试误法”。面对复杂的管理对象,人们很难找到优化的方法来处理,于是通过直觉和经验得出一种方法。将这种方法应用于管理实践,取得经验,对方法作出改进,再用于实践如此反复。虽然不一定能得到最优解,但是一定可以得到可行的且令人满意的结果。,例:制造几种不同型号小风机的某公司的计划者们正在制定历时6期的综合计划。他们收集了以下信息:,他们现在想要对其中的一个计划做出评价,这
20、个计划提倡在正常时间内保持稳定的产出率,主要依赖存货平抑需求的波动,并且允许积压订单待交货的情况存在。期初期末库存为零。,另外有计划者认为保持较少的员工,并利用加班也许更好。下降后的正常产出是每期280单位,加班工作的最大产出是每期40单位。列出计划,并与前例做一比较。,(二)年产量计划的线性规划方法,线性规划是合理利用资源、合理调配资源的一种应用数学方法。在基于效益原则的产量(多品种)年度生产计划制定中,可采用线型规划模型求得最优解。思路:在满足一定的生产资源和市场需求约束条件下,使预定目标达到最优。,生产计划的线性规划模型组成,(1)变量,如以X1,X2,Xn等表示年计划中不同品种产品的产
21、量;(2)目标函数,系统目标的极值,如利润极大、效率极大,或成本极小、费用极小等;(3)约束条件,生产力约束、原材料、能源约束、库存水平约束等;(4)非负限制,线型规划的变量应为正值。,2、数学模型表述如下:目标函数:Max Z=(pi-ci)xi 约束条件:aik xi bk(k=1,2,3,k)xi Ui(i=1,2,3,n)xi Li(i=1,2,3,n)Ui 0 Li 0 xi 0 其中:xi-i 产品的计划产量 aik-每生产一个 i 产品所需 k 种资源的数量 bk-第k 种资源的拥有量 Ui/Li-i 产品最高需要量/最低需要量 pi/ci-i 产品的单价/单位成本,目标函数:,
22、第j月用第i种方式生产的产品在第k月销售的数量;第j月用第i种方式生产在第k月销售产品的单位成本;第j月中的i种生产方式的能力;第k月的需求量。,例某企业生产A、B、C、D四种产品,由材剪、冲压、喷漆车间顺序加工而成,生产数据和经营资料如下表所示。要求拟定一个最大利润的年生产计划。表中X1,X2,X3,X4为产品A、B、C、D的生产量,目标函数:maxZ=4 X1+10 X2+5X3+6 X4,约束条件:各车间可用工时约束材剪车间:0.03 X1+0.15 X2+0.05X3+0.10 X4 400冲压车间;0.06 X1+0.12 X2+0.10 X4 400喷漆车间:0.04 X1+0.2
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