财务付款报销流程培训.ppt
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1、主讲人:易建军,财务付款报销流程 长沙公司,目 录,费用报销,1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。(1)报销发票单位名称需写全称(必须机打,不能手写,定额发票除外);财智广场项目:长沙荣盛置业有限公司花语馨苑项目:湖南荣盛房地产开发有限公司岳麓峰景项目:长沙荣湘房地产开发有限公司花语书苑项目:长沙荣苑房地产开发有限公司,费用报销,(2)原则上跨年度发票不允许报销;(3)发票内容与报销单内容一致;(4)报销单上需写明所附单据数量;(5)报销时需将发票分类,按报销类型分栏填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等
2、。会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的等。,费用报销,2、费用报销单填写及粘贴要求(1)报销单据填写应力求整洁美观,经办人、所属部门、时间需填写清楚,一经填写不得随意涂改;(2)报销单封面与封面后的原始凭证粘贴单必须大小一致,各票据不得突出于封面和原始凭证粘贴单之外(票据过大时应按封面大小折叠好);(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的原始凭证粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;,费用报销,(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;(6)报销票据在粘贴时,确保审
3、核人能够完全清楚地审阅到报销金额;(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,大写金额填写准确,并经部门领导有效批准;,费用报销,(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。2、费用报销流程及审批管理经办人申请-主管领导及分管副总签批-财务经理审核 备注:所有报销由财务统一报总经理审批,原则上每周会报批2次;若单次招待费报销额度较大的,请后附单独说明清单。,费用报销,(1)部门经理根据公司规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。(2)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正
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