联想企业内部控制.ppt
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1、联想(Lenovo)电脑,案例:联想的企业内部控制,基本情况,基本情况,2023/10/18,联想,3,联想集团简介,Lenovo Group(F1威廉姆斯车队赞助商)公司介绍:全球PC领导企业。联想是一家营业额达460亿美元的个人科技产品公司,是全球第一大个人电脑厂商之一,也是PC+产品领域新晋领导厂商。新联想是一家极富创新性的国际化的科技公司,由联想及原IBM个人电脑事业部所组成。联想的总部设在纽约,同时在中国北京和美国北卡罗来纳州的罗利设立两个主要运营中心,通过联想自己的销售机构、联想业务合作伙伴以及与IBM的联盟,新联想的销售网络遍及160多个国家。联想在全球有4万多名员工。研发中心分
2、布在中国的北京、深圳、厦门、成都和上海,日本的东京以及美国北卡罗来纳州的罗利。,基 本 情 况,基 本 情 况,联想集团创始人 柳传志,基 本 情 况,现任CEO 杨元庆,基 本 情 况,联想集团全球分为2大总部,第1个是位于中国北京市联想集团全球行政总部的所在地联想中国大厦,第2个是2004年中国联想集团收购美国IBM全球PC业务时在纽约刚设立的临时总部,称为联想国际。而中国北京市联想集团联想中国大厦是联想集团真正的全球行政总部所在地。年营业额460亿美元(2014年),世界500强(2014年第289位)。,基 本 情 况,企业定位:联想从事开发、制造及销售最可靠的、安全易用的技术产品。我
3、们的成功源自于不懈地帮助客户提高生产力,提升生活品质。,品牌精神:高端品质、创新、国际化、社会责任,基 本 情 况,使命:为客户利益而努力创新 创造世界最优秀、最具创新性的产品 像对待技术创新一样致力于成本创新 让更多的人获得更新、更好的技术 最低的总体拥有成本(TCO),更高的工作效率,基本情况,品牌价值:面向新世纪,联想将自身的使命概括为“四为”即,为客户:提供信息技术、工具和服务,使人们的生活和工作更加简便、高效、丰富多彩;为员工:创造发展空间,提升员工价值,提高工作生活质量;为股东:回报股东长远利益;为社会:服务社会文明进步。2013年荣获中国品牌价值研究院、中央国情调查委员会、焦点中
4、国网联合发布的2013年度中国品牌500强。,基 本 情 况,核心价值观:成就客户致力于客户的满意与成功 创业创新追求速度和效率,专注于对客户和公司有影响的创新 精准求实基于事实的决策与业务管理 诚信正直建立信任与负责任的人际关系 企业文化:说到做到,尽心尽力 We do what we say.We own what we do.,内 部 控 制,2023/10/18,联想,13,无标准风险遵循性风险信息性风险资产性风险效率性风险效果性风险,订合同,供应商选择,运输,验收,款管理应付帐,付款,涉及对象生产物料、固定资产、低值易耗品、广告费、研发费、运输费、维修费、营运费等主要部门各事业部、采
5、购商务部、行政后勤部、信息管理部、维修服务部、公共关系部、研究院、财务部、法务部等,风险,业务环节,控制循环图,采购控制循环,2023/10/18,联想,14,内 部 控 制 怎 么 做?,无标准风险遵循性风险信息性风险资产性风险效率性风险效果性风险,订合同,供应商选择,运输,验收,款管理应付帐,付款,风险,业务环节,控制循环图,采购控制循环,控制与风险,2023/10/18,联想,15,联想新大厦自动化立体库,运用有效的风险规避手段,采用专家参评,多家招投标,采用公证、公平、公开三原则,利用成套建设市场竞争机制。投资少,效果好。立体库验收时,专家感叹:联想用买钢材的钱,建了一个国内先进的自动
6、化立体库。,内 部 控 制 怎 么 做?,案例,成功案例,2023/10/18,联想,16,内部控制类型:预防性控制 检查性控制 纠正性控制 指导性控制 补偿性控制,内 部 控 制 怎 么 做?,类型,2023/10/18,联想,17,内部控制方法:组织控制 人事控制 风险评估 程序控制 检查控制 设施设备控制,内 部 控 制 是 什 么?,方法,2023/10/18,联想,18,内 部 控 制 怎 么 做?,组织控制,目标、授权和职责 分离不相容职务 决策授权 工作说明书,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18,联想,19,人事控制,甄选合适的人员,绩效考核,
7、适时的人员培训,人 事 控 制,内 部 控 制 怎 么 做,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,休假和工作轮换,2023/10/18,联想,20,风险评估,风 险 识 别,风 险 分 析,风险评估:,内 部 控 制 怎 么 做,建 立 机 制,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18,联想,21,内 部 控 制 是 什 么?,发生坏账 政府处罚 法律诉讼 成本超标 收入的减少 资产的毁损 竞争劣势 管理信息谬误,风险是普遍存在的:,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18,联想,22,政策 规章制度 流程 作业指导书,程
8、序控制,程 序 控 制,内 部 控 制 怎 么 做,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18,联想,23,内 部 控 制 怎 么 做?,设施设备控制 计算机软硬件控制 权限设置 摄像头 门禁,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,程 序 控 制,2023/10/18,联想,24,实施监控,内 部 控 制 怎 么 做,监 控,纠正偏差,检查控制,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18,联想,25,内 部 控 制 怎 么 做,监 控,监控方法,检查 审计,信息与沟通,控制环境,风险评估,控制活动,监 控,2023/10/18
9、,联想,26,内部审计的工作流程:,选择审计对象,制订审计计划,审计准备,审计实施,形成审计结论和建议,报告,后续跟进,内 部 控 制 怎 么 做,内 部 审 计,2023/10/18,联想,27,内部审计的定义 国际内审协会(I I A)1999,内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动。它是一种促进企业增值、改善企业管理的独立、客观的管理咨询活动。它通过系统、专业的手段,评价、提高企业的管理水平,控制过程风险,帮助企业实现经营目标。,内 部 控 制 怎 么 做,内 部 审 计,绩效管理,联想集团的绩效管理体系,从现象看,似呼有一些凌乱,但这正是联想集团的特色,它有机整合了多种绩效管
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