统一版本财会部培训资料.ppt
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1、北京绿地京城商业管理有限公司财务信息部功能简介及相关流程培训,北京绿地京城商业管理有限公司,一、财会部工作职能:财务管理财务监督财务核算,二、财会部主要工作任务:掌握税务等经济信息,作好经济预测 编制财务预算,确定财务管理目标 筹措资金、合理运用资金、加快资金周转 加强经营收入管理,保证资金及时回笼 加强成本费用管理,提高经济效率,定期编制成本、费用及经营收入分析报告 加强固定资产管理,提高固定资产利用率,监督固定资产使用过程,延长固定资产使用寿命,提高固定资产使用效率 加强会计核算,按时上报各种财务报表 组织收款、汇款工作,保证所收款项资金安全,及时入账,确认收入 维护计算机系统顺畅运营,保
2、证信息畅通,三、财会部组织架构,四、审批付款及报销流程培训,(一)、审批,1、开业前期审批及付款实施细则 2、正常运营年度审批及付款实施细则,1、开业前审批审批付款细则:,招商合同(在合同租金水平等主要经济条件满足招商计划的前提下):,合作面积低于1000平米商户租金水平低于招商计划水平20%以上的合同合作面积大于1000平米的合同 合作条件与招商计划有较大差异的,项目总经理审批,上报集团审批,成本费用类合同,合同金额超过10万元,合同金额低于10万元以下的,由项目公司比价招标确定,固定资产购置及处置合同,预算范围内的资产采购合同,重大固定资产购置及处置合同,项目总经理审批,上报集团审批,项目
3、总经理审批,上报集团审批,其他费用类合同,北京商管公司开业预算经商业集团审批后,预算范围内的的各项费用支付,均由项目总经理审批,无需再次上报集团总部。不受资产采购、行政公关接待、合同费用及非合同费用审批权限限制,营销推广活动等费用亦无需再次上报。,项目总经理审批,2、正常运营年度审批及付款实施细则,遵循原则,1、所有的合同类及非合同类支出必须纳入上报商业集团的资金计划,资金计划中未包括的款项一律不得支付。资金计划于上月的25日前上报集团。,2、所有的合同类支出必须纳入上报商业集团的资金计划,资金计划中未包括的款项一律不得支付。,3、费用支出应遵循“必要、合理、节约”的原则,尽量降低费用,减少开
4、支。,按商业直管项目公司预算管理办法规定,正常运营年度,年度经营预算、固定资产预算、专项预算、资金预算在审批后,在预算内的,日常收支按照商业直管项目合同管理办法费用管理办法执行。,非合同费用支付:指项目公司发生的包括:差旅费、交际应酬费、通讯设备使用费、车辆运行费及其他日常零星费用支付。,合同款项支付:,指依据签订的各类合同对外支付款项,包括租金、租赁保证金、装修押金、工程款项、营业推广费、设备租赁费、商家结算货款及其他合同类支出。,经商业集团总经理室批准后月度资金使用计划内的款项,或合同中涉及如租赁保证金、装修押金等非成本费用类款项。,除上述以外,其他的合同款项。,项目总经理审批,上报集团审
5、批,费用的预算管理与管理控制:,1、各单位应严格控制各项费用的发生,确保不突破预算。各项费用实行单项预算控制。,2、单项费用可能超支预算,应提前向商业集团报送追加预算申请。未申请追加预算的费用支付须上报商业集团审批。,3、费用预算管理的职责:,各部门根据下达的预算指标,负责本部门费用预算的管理。各部门应严格控制各项费用发生,并对本部门各项费用支出的必要性、合理性、真实性负责。财务部对费用报销做好审核、监督工作,对费用支出不合理、报销手续不齐全、票据不符合规定的报销凭证,有权提出异议,并退回;并跟踪各预算责任中心的费用预算执行情况,对可能突破预算的部门费用加强预算管理。行政部是固定资产管理部门,
6、负责涉及固定资产的各项预算管理,对固定资产使用部门的固定资产购置、修缮等费用进行审批。,固定资产购置,审批权限,1、依据年度固定资产预算,重大固定资产购置,包括采购或租赁房产或车辆、办公装修、信息系统、原值5万元以上设备购置,2、预算内一般固定资产、低值易耗品资产购置,资产购置,无论是否超出项目总经理固定资产购置审批权限,项目公司需于上季度第三个月10日前,编制下季度季度固定资产购置预算上报商业集团审批。,1、经批准的资产购置,属于商业集团集中采购的,2、其他资产,上报集团审批,项目总经理审批,商业集团采购,项目公司采购,特殊要求,1、季度固定资产购置预算应详细列明采购固定资的类型、品牌、预计
7、价格、购置时间、资金来源、用途等。,2、最终采购价格超过批准预算10%或者遇特殊情况的,需重新办理审批流程。,专项费用,对于招商代理、品牌装修及设计补贴合同,无论金额大小,在项目实施前,先商业集团总经理审批同意实施,实施的招标结果必须经商业集团财务部审批后再确定。,项目公司需要开展大型营销推广活动等项目时,如果开业预算、年度预算中未包括在内,则在项目启动前,应先向商业集团报送追加预算申请。,(二)、操作流程,1、合同签订,2、资产购置申请,3、款项支付与收取,4、其他要求,1、合同签订,按经济业务事项,签订相关经营合同,项目总经理审批权限内的合同,经办人填写合同审批单,注明合作方相关信息及本公
8、司经办人信息(以便与法律顾问及时沟通),报部门经理、法律顾问、部门总监、财务部、总经理审批。后附合作方相关资质文件及请示报告。超项目总经理审批权限的合同,需上报集团财务总监及集团领导审批。,2、资产购置申请,固定资产:按年度固定资产预算,申请部门按季度填写季度固定资产购置预算,报部门经理及部门总监、总经理、集团财务总监、集团领导审批。办公用品及工程材料等一般采购:申请部门填写采购申请表,注明申请物品名称、规格型号、现有库存数、申请数、估算价格等。报部门经理、部门总监、总经理审批。,合同审批单,季度固定资产购置预算,采购申请表,3.1、款项支付,(1)、报批流程:申请人提出申请部门经理确认报销事
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