财务部管理手册 收货工作.docx
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1、财务部管理手册收货工作部门:财务部工作岗位:收货任务编码:AuSOPJ)20任务:收货工作设备要求:做什么如何做为什么1.PR单的审核1.1所有PR单需填写申请部门、申请日期、货品名称、上期购价、申请数量、采购价格、供应商名称、总金额及平均月用量。1.2在PR单中注明申请理由、申请人,并经采购部经理、使用部门负责人、财务部总监、副总经理、总经理审核批准后方能生效(入库食品仅需采购经理、财务总监批准即可)2.1 食品直购单需注明厨房名称、申请日期、需要数量、品名、单价及供应商名称。2.2 需注明申请人,并由负责人签字,经成本组审核后方能生效。3.1实际到货价格要与审批后的单价一致。2.直购食品单
2、的审3.1.1对低于本期报价金额的食品或物品,凡符合质量要求的按低价核进货。3.1.2对与本期报价金额不一致的食品或物品,凡符合质量要求的须填写价格、数量更改单。3.2实际到货数量要与审批后的订单相符。3.审核价格、数量3.2.1对少于订单数量的,按实际到货数量收货。3.2.2对多于订单数量的,按审批后的订单数量收货。4.1 水果类:包装完好、色泽光亮、新鲜、无腐蚀变质现象。4.2 蔬菜类:新鲜、无腐蚀,与询价标准一致,抽查率为2%-5%o4.3 鲜肉类:新鲜、无异味、无注水现象。4.4 蛋禽类:蛋品无破损、无异味,禽无变质、无异味,要新鲜、整洁。4.5 调料类:包装整洁、味道纯正、符合保质期
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