内部稽核过程实务技巧.ppt
《内部稽核过程实务技巧.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部稽核过程实务技巧.ppt(22页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、內部稽核過程實務技巧,實務要領1.年度稽核計畫股份有限公司(證券代號:)年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表 第 頁共 頁,附註:1.本表於申報年度稽核計畫時請填至預定稽核期間欄,其後各欄俟年度結束申 報實際執行情形時填報。2.稽核報告編號請依年度序號編訂。3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外,一份送簽證會計師,一份自存。總經理:內部稽核主管:執行稽核人員:稽核計畫填表日期:年 月 日(共 人)(或執行情形填表日期:年 月 日),實務要領2.個案實施計畫作業稽核實施計畫一、稽核目的及工作範圍:(一)稽核目的:(二)工作範圍:二、稽核項目相關資料之參考:(一)相關法規:(二)相關表冊、資料:(
2、三)上次稽核報告:三、稽核資源及工作分配:(一)內部資源:(二)外部資源:(三)稽核執行:四、稽核前之溝通及訪談:,五、稽核重點及日程排定:(一)稽核重點:(二)日程排定:,(三)稽核程序:1、檢核。【預計做法】2、檢核。【預計做法】.-核定:計劃人:年 月 日,六、稽核程式之訂定:(一)應予檢查評估之資料:(二)檢查範圍、方法、程度:,實務要領3.個案查核通知股份有限公司內部稽核查核通知單,實務要領4.稽核工作底稿(檢核性)稽核工作底稿一、問卷結果:(格式化,選擇性做法)二、檢核紀錄:(格式化)三、檢核過程摘要:(一)資料範圍:(二)資料期間:(三)訪查對象:(四)訪查期間:(五)檢核方法:
3、四、檢核結果:五、建議事項:六、查核期間,受查部門配合良好,以上查核結果擬會簽部門。(取代稽核結論會議)複核:稽核員:年 月 日-七、受查部門意見:(請說明改善行動方案之具體措施及預定完成改善之期限)敬會部門,實務要領5.個案稽核報告股份有限公司 稽 核 報 告 日期:年 月 日 編號:壹、查核項目:(即為年度稽核計畫排程項目或上級交辦項目)貳、查核目的:(敘明稽核之原因及所要達成之事項)參、查核範圍:(敘明稽核對象、項目、期間.等)肆、查核結果:(分項依標準、情況、肇因、影響等重點敘明,並注意平衡報導)伍、整體建議事項:(向上級強調非改善不可之事項及受查單位尚未接受之必須改善事項諸建議)陸、
4、附錄:(格式化),.,總經理:稽核主管:稽核員:年 月 日,實務要領6.稽核業務會報股份有限公司年月份稽核業務會報 報告日期:年 月 日壹、本月份查核項目:一、完成本項目查核:(表示謝意及簡略稽核過程)二、主要發現與建議:(敘述兩個以上部門共通性之問題或內部控制嚴重缺失之事項)貳、本月追蹤項目:(敘明上級交辦事項之追蹤情形)參、下月份查核項目:其他報告事項:,實務要領7.年度稽核報告股份有限公司(證券代號:),年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表,第 頁共 頁,附註:1.本表於申報年度稽核計畫時請填至預定稽核期間欄,其後各欄俟年度結束申報實 際執行情形時填報。2.稽核報告編號請依年度序號編訂。
5、3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外,一份送簽證會計師,一份自存。總經理:內部稽核主管:執行稽核人員:稽核計畫填表日期:年 月 日(共 人)(或執行情形填表日期:年 月 日),實務要領8.複核缺失改善成效股份有限公司(證券代號:)年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報表第 頁共 頁,附註:1.編號、稽核項目、稽核報告及內部控制缺失及異常事項等各欄填 報內容應與附表二相同。2.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外,一份送簽證會計師,一份自存。總經理:內部稽核主管:執行稽核人員:填表日期:年 月 日(共 人),參考範例1.年度稽核計畫新發股份有限公司(證券代號:99A9)88年度稽核計畫(或實際執
6、行情形)申報表 第1 頁共 1 頁,附註:1.本表於申報年度稽核計畫時請填至預定稽核期間欄,其後各欄俟年度結束申報實 際執行情形時填報。2.稽核報告編號請依年度序號編訂。3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外,一份送簽證會計師,一份自存。總經理:陳一 內部稽核主管:李二 執行稽核人員:王三(共 1 人)稽核計畫填表日期:87 年12 月15 日,參考範例2.個案實施計畫採購作業稽核實施計畫一、稽核目的及工作範圍:(一)稽核目的:本公司係屬研究機構,未設統一倉儲,每年採購之金額數龐大。其購買原物料 金額在5萬元以下者由需求部門自行採購,超過5萬元以上者則交由行政處議價辦理;至於 各部門所需之機械
7、設備、事務用品等採購則係集中在行政處辦理。本次稽核目的在於查核 本公司各部門之採購作業執行是否依有關規定辦理?如發現異常事項,立即會知主辦部門 改善,以確保該項作業之內部控制有效進行。(二)工作範圍:查核87年2月1日至88年1月31日有關機械設備、原物料、事務用品等採購作業。二、稽核項目相關資料之參考:(一)內部稽核實施細則。(二)政府採購法。(三)採購作業準則(含ISO相關程序)。(四)上次相關之稽核報告。三、稽核資源及工作分配:(一)內部資源:請主管提供筆記型電腦一部。(二)外部資源:無。(三)稽核執行:稽核員為王三,複核員為李二。,四.稽核前之溝通及訪談:,五、稽核重點及日程排定:(一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 稽核 过程 实务 技巧
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6221331.html