出纳和总账的期末处理实训.ppt
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1、用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),第12章 出纳和总账的期末处理,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳和总账的期末处理 12.1 出纳业务的期末处理 12.2 总账系统的期末处理,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳和总账的期末处理 会计期末的账务处理是各部门各系统都要进行的期末账务操作,期末处理是指在将本月所发生的经济业务,全部登记入账后所要做的工作,主要包括对账和结账。在用友ERP-U8系统中,出纳是总账系统中的一个子系统,专门用于处理与现金科目、银行科目有关的业务。,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1 出纳业务的期末处
2、理 12.1.1 期初未达账项的录入具体的操作步骤如下:(1)在企业应用平台窗口的【业务工作】列表中,选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账期初录入】选项,即可打开【银行科目选择】对话框。(2)在“科目”下拉列表框中选择相应的银行科目之后,单击【确定】按钮,即可打开【银行对账期初】对话框。,【银行科目选择】对话框,【银行对账期初】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(2)根据实际情况选择“启用日期”并填制“调整前余额”(也可使用系统默认的内容)之后,单击【日记账期初未达账项】按钮,即可打开【企业方期初】窗口。(3)单击工具栏上的【增加】
3、按钮,即可在该窗口中出现一空白行,在其中根据企业的实际情况输入相应内容。,【企业方期初】窗口,输入相应的内容,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(4)在输入完毕之后,单击【保存】按钮即可进行保存。单击【退出】按钮,即可返回到【银行对账期初】对话框,并在其中显示调整后的余额。(5)采用同样的方法,可在【银行对账期初】对话框中单击【对账单期初未达项】按钮,即可录入银行对账单期初未达项。,调整后的余额显示,【银行方期初】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.2 银行对账单的录入具体的操作步骤如下:(1)选择【财务会计】|【总账】|【
4、出纳】|【银行对账】|【银行对账单】选项,即可打开【银行科目选择】对话框。(2)在选择相应的银行科目、月份范围之后,单击【确定】按钮,即可打开【银行对账单】窗口,在此可查看录入的其实银行未达账及银行对账单。,【银行科目选择】对话框,【银行对账单】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(3)单击工具栏上的【增加】按钮,即可增加一空白行,在其中输入相应内容(其中“余额”不需输入,系统将会自动显示)之后,单击【保存】按钮,银行对账单即可录入成功。银行对账单录入完成之后,要立即将其引用,才可进行相应的操作。具体的操作步骤如下:(1)在【银行对账单】窗口中单击工具栏上的【引
5、入】按钮,打开【银行对账单引入接口管理】对话框。,输入新的内容,【银行对账单引入接口管理】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(2)单击【新建模版】按钮,即可打开【选择文件中包含的字段】对话框。在其中选择相应的格式,如果没有所使用的格式,则单击【确定】按钮之后,将会弹出【模版制作向导1】对话框。,【选择文件中包含的字段】对话框,【模版制作向导1】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(3)根据向导的提示输入相应内容之后,单击【下一步】按钮,即可打开【模板制作向导2】对话框。(4)单击【下一步】按钮,即可打开【模板制作向导3】对话
6、框,在其中选择“文本文件格式”单选按钮和“描述行”的单选按钮,并在“字符型布位符”和“数字型补位符”列表框中选择位数。,【模版制作向导2】对话框,【模版制作向导3】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(5)单击【下一步】按钮,即可打开【模板制作向导4】对话框,在其中根据实际情况设置文件格式。(6)单击【完成】按钮,在弹出的信息提示框中进行确认之后,即可设置成功,并给出相应提示。(7)单击【确定】按钮,即可返回到【银行对账单引入接口管理】对话框,双击创建的模版或单击【导入文件】按钮,即可完成引入操作。,【模版制作向导4】对话框,提示信息,用友ERP-U8财务处理
7、实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.3 银行对账具体的操作步骤如下:(1)选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账】选项,即可打开【银行科目选择】对话框。(2)在选择相应的科目和月份范围之后,单击【确定】按钮,即可打开【银行对账】窗口。,【银行科目选择】对话框,【银行对账】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(3)单击【对账】按钮,即可打开【自动对账】对话框,在其中输入截止日期,并选择对账的相应条件,确定相差天数。(4)单击【确定】按钮,即可显示自动对账结果。左边为单位日记账,右边为银行对账单。单击【方向】按钮,则可由水平改变为
8、上下显示方式。,【自动对账】对话框,对账结果,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(5)单击【取消】按钮,即可打开【银行反对账范围】对话框,在其中选择要进行反对账的期间和取消的数据范围(全部数据、自动勾对和手工勾对)。(6)单击【确定】按钮,即可打开提示确认信息,单击【是】按钮,即可自动对此期间已两清的银行账取消两清标志。(7)如果要手工对账,则可分别要企业日记和银行对账单中,双击对账记录所对应的“两清”栏,使之显示为“Y”标记。(8)单击【检查】按钮,即可打开【对账平衡检查】对话框,检查对账是否平衡,【银行反对账范围】对话框,提示信息,显示检查结果,用友ERP-U8
9、财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(9)单击【对照】按钮,即可根据选中的单位账或银行对账单,在对应的银行对账单或单位账中,查找金额相同的记录。(10)在对账工作中,如果想要更准确、更详细地进行对账,则还可以使用【过滤】功能来根据结算方式、票号等的不同条件来缩小对账范围,以提高对账的准确率和效率。单击【过滤】按钮,即可打开【条件录入窗】对话框。(11)在输入对账的起止日期、金额、结算方式、对账方式、票号和借贷方向等内容之后,单击【确定】按钮,即可根据输入的条件进行相应的对账。,【条件录入窗】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.4 余额调节表
10、的查询与输出具体的操作步骤如下:(1)选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【余额调节表查询】选项,即可打开【银行存款余额调节表】窗口。(2)在其中选择一个银行科目,单击【查看】按钮或双击所选的银行科目,即可显示该科目银行账户的银行存款余额调节表。(3)单击【详细】按钮,即可查看到更详细的余额调节表(4)如果进行打印保存,则单击工具栏上的【打印】按钮,即可。,【银行存款余额调节表】窗口,所选科目的银行存款余额调节表,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.5 查询对账勾对情况查询对账勾对情况用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果。具体的操作步骤如
11、下:(1)可选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【查询对账勾对情况】选项,即可打开【银行科目选择】对话框。(2)在“科目”下拉列表框中选择相应的科目,并选择相应的单选项之后,可单击【确定】按钮,即可打开【查询银行勾对情况】窗口。,【银行科目选择】对话框,【查询银行勾对情况】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(3)如果想进行更详细的查询,则单击【定位】按钮,在【条件录入窗】对话框中设置相应的查询条件之后。单击【确定】按钮,即可查询相应的对账勾对情况。(4)选择【单位日记账】选项卡,即可显示【单位日记账】窗口,在其中可以查看单位日记账的对账勾对情况
12、。,【条件录入窗】对话框,【单位日记账】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.6 核销银行账具体的操作步骤如下:(1)选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【核销银行账】选项,即可打开【核销银行账】对话框。(2)在选择要核销的银行科目之后,单击【确定】按钮,即可出现一个信息提示框,提示用户是否确定要进行银行账核销。单击【否】按钮,取消银行账核销操作;单击【是】按钮,系统即可自动进行核销操作。,【核销银行账】对话框,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理12.1.7 长期未达账审计具体的操作步骤如下:(1)选择【财务会
13、计】|【总账】|【出纳】|【长期未达账审计】选项,即可打开【长期未达账审计条件】对话框。(2)在其中输入截止日期并设置至截止日期未达超过天数之后,单击【确定】按钮,即可打开【长期未达审计】窗口。,【长期未达账审计条件】对话框,【长期未达审计】窗口,用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版),出纳业务的期末处理(3)可在其中可以对银行对账单的长期未过审计进行查询,如果想要进行更详细的查询,则可单击【定位】按钮,即可打开【条件录入窗】对话框。(4)在输入相应的条件之后,单击【确定】按钮,即可进行相应内容的查询。(5)选择【单位日记账】选项卡,即可进行日记账长期未达账审计的查询操作。,【条件录入窗】
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