黄岛区住房和城乡建设局机关财务管理制度.docx
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1、黄岛区住房和城乡建设局机关财务管理制度为进一步规范局机关财务管理,严肃财经纪律,推进机关例行节约,反对铺张浪费,根据国家、省及青岛市有关规定,结合我局实际,制定本制度。一、财务报销制度(一)财务报销流程。凡涉及需报销的事项,经办人需将报销凭证收集整理并签字,再先后报局财审科负责人(加盖“已审核”专用章)、科室负责人、局办公室主任、局分管领导审核签字,最后由局财审科负责将报销凭证统一汇总,报局主要领导签字后报销。有关财务支出已事先审批的,报销签字时应附带相关审批凭证。人防办、城管办、老城区指挥部的财务纳入局机关账套,统一进行账务处理。相关人员要严格规范执行好有关经费支出审批和报销凭证签字审核制度
2、,确保每一笔钱、每一个账目都能经受住各级审计检查。(二)报销时限。严格实行一单即日法报销制度,原则上当天发生的财务支出费用,必须当天按程序报销。(三)资金支付方式。一般使用银行转账方式和使用公务卡支付,尽量少使用现金。二、重大财务事项集体研究制度对局的重大财务事项必须召开党政联席会研究决定,听取党政成员以及相关单位、科室负责人的意见,统一意见后形成决议。三、接待管理制度根据中共中央办公厅、国务院办公厅党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定的规定,切实加强公务接待管理工作。(一)接待审批。因公务活动需要接待的,必须持有派出单位发来的公函,由局办公室根据公函内容报局主要领导批准
3、。经批准后,由局办公室出具派餐单,按照派餐单确定的派餐地点和标准就餐。严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。(二)接待标准。在我区制定的接待标准限额内安排工作餐,工作餐应当供应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。(三)费用报销。报销需提供局办公室开出的派餐单、派出单位公函、接待清单和财务票据,按照规定程序予以报销。资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行,一般采用银行转账或者公务
4、卡方式结算。四、车辆燃修管理制度(一)燃油管理。车辆燃油根据车辆实行定额,按百公里耗油一月一结算,经局办公室主任、局分管领导、局主要领导签字后张贴公布。对超出定额的,要写明超支原因。车辆外出400公里内不准私自加油,否则费用自负。(二)保养和维修管理。车辆维修实行“定点”和“修车通知单”制度。车辆需要保养或需要维修,必须事先到局办公室领取“修车通知单”,并填好相关内容。经驾驶员和局办公室主任签字后,报局分管领导和局主要领导批准后方可保养或维修。维修费由局办公室、局财审科与汽修厂面议。修车通知单作为报销修车费用的依据。对在维修车辆时借机报销个人费用的,一经发现按发生额的10倍予以处罚。车辆大修需
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