采购、仓库管理员培训资料.ppt
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1、采购、仓库、出货流程及说明,采购管理,采购的字面含义:“采”:采摘、选择、选取、摘取、获取、收集、挖取、处理“购”:货币转化为商品的交易过程选择 是采购的本质属性,采购、购买购买、采购 采购、采办、获取、获得、征收、征购资源、供应源开发 业务外包、资源外用 交换,采购,狭义的采购:拿钱买东西,即以货币换取物品的交易方式采购就是企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程商品采购是指单位及个人,为获取商品,对获取商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、决择,把货币资金转化为商品的交易过程。,采 购,采购管理获得:供应链管
2、理根据客户需求,制定生产计划,向采购管理工作确定了未来的采购需求。采购管理提供:采购管理向供应链管理提供了采购供应的约束因素,并使其约束因素达到可视性。也即:在分析供应链计划的可执行性时,供应商的供货能力,是必须考虑的重要因素之一。,采购,1、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够提供这些资源的供应商组成,包括生活资料也包括生产资料;包括物质资源也包括非物质资源,包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。2、采购是商流和物流的统一。商流是资源的所有权或使用权从供应商转移到用户手中,主要通过商品交易、等价交换来实现;物流是资源的物质实体从供应商转移到用户手中,通过运输、仓储等物流活
3、动来实现。采购是这两方面的完整结合,缺一不可3、采购是一种经济活动,既有经济效益,也要发生成本。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。,采购,产品 产品、品种、规格价格:成本质量:品种、规格、认证数量:需求、库存时间:交货期、提前期、准时性、响应速度地点:来源、供应源;供应商、供应关系5个Right适价(Right Price)适时(Right Time)适质(Right Quality)适量(Right Quantity)适地(Right,为车间服务-(基本业务),寻找合适的供应商,保证生产的持续采购工作由工厂的某一部门,甚至由工厂的所有人进行操作采购向厂长或生产部经理汇报,2、降
4、低单位成本-(责任增大),一名采购经理,可以很好的与供应商谈判,降低单位采购成本,确保交货期.采购担负一定的责任,即不断降低原材料的单位采购成本,其汇报对象为生产部或商务部经理.,采 购,生产,订单管理,成品,交期承诺,客户,订单,采购,大项目信息历史信息,供应计划,需求预测,13周滚动预测,新品选型,选型评估/供应商认证,创建 BOM/AVL,小批量,招标,签署框架协议,认证合格的材料/供应商,AVL,预测合同,供应商份额,合同反馈原材料,供应商协同,新材料,营销项目信息,供应商,订单执行,预测备料,供应商管理,生产计划流程,采购计划流程图,计划依据,物料采购,生产部,开始,采购中心,核对库
5、存,计划细分,物料需求计划表,物料采购流程,制定采购计划,采购计划表,审核,否,是,财务部,仓库,生产计划表,16,采购计划流程说明,目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门:采购中心配合部门:生产部 财务部 参与部门:生产部 财务部流程说明生产部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库;仓库接收生产计划表在
6、两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购;采购在接收到物料需求计划表,两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核;财务接收到采购计划表后,壹日内根据生产计划和库存进行审核;采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业。附件采购计划表物料需求计划表,17,合格供应商管理流程,采购中心,品质/技术部,寻找供方,初审,认证为合格供方,试制,供应商,制造部,开始,寻找供方,技术标准,组织各部门初审,通过否?,试制,鉴定,通过否?,物料采购流程,生产管理流程,合格否?,现场考察,纳入合格供方名录,年、季度评审,合格否?,结束,是,否,合格供方名录,否,是,是,否,鉴
7、定报告,评审报告,20,交易关系合作关系,“交易”的采购观点:认为采购就是单纯的购买;在这种简单的采购活动中,买方根本利益是用尽可能少的钱获取尽可能多的资源,买卖双方保持一定的距离相互影响“关系”的采购观点:近年来,大多数组织对买卖双方相互关系的发展给予了更多的关注。在相互关系中,分享和交换的理念使双方在共同交易的过程中都得到好处,取得共同满意的结果。,买方,卖方,工作,货币,卖方,买方,信任技术承诺效率信息支持,“交易”的关系,相互合作的关系,合格供应商管理流程说明,目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门:采购中心配
8、合部门:技术部参与部门:采购中心 质安部 技术部 生产部流程说明采购中心依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购中心利用各种管道寻找供应商。采购中心对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购中心组织技术部、研发部、质安部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购中心组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格
9、,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表。日常采购中心按供应商管理办法进行考核附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表,21,生产物料采购流程,编制申购单,下采购订单,开始,送检,入库,采购中心,财务部,质安部,签订采购合同,采购计划流程,仓库,物料申购,申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,验收入库单,仓库入库流程,否,是,审核,否,特殊采购否?,询、比、议价,是,否,总经理,审批,是,否,是,合格否?,25,生产物料采购流程说明,目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。流
10、程角色主导部门:采购中心配合部门:质安部 参与部门:采购中心 供应商 质安部 财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购中心;采购中心根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同;采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。附件申购单采购合同验收入库单,26,采购合同签订,外协品采购流程,采购中心,开始,询、比、议价,质安部,外协厂商确认,追踪交货期,外协厂商交货,
11、办理入库,否,是,财务部,外协厂商确认,采购合同表,追踪交货期,外协厂商交货,仓库,入库流程,询、比、议价,审批,比价单,是,否,采购计划流程,合格否?,29,外协采购流程说明,目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门:采购中心配合部门:质安部 参与部门:采购中心 质安部 财务部 流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;形成比价单后报财务审批;确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织质安部、技术部等共同参加;采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合
12、同和品质保证书),进行采购作业。附件采购合同表比价单,30,填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购中心,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付款流程,是,否,确定付款方式,采购付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门:采购中心配合部门:财务部 参与部门:采购中心 财务部 总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验
13、收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单,预付款申请,采购预付款流程,采购中心,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,物料采购流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?,采购付款流程,是,否,采购预付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色
14、主导部门:采购中心配合部门:财务部 参与部门:采购中心 财务部流程说明编制预付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单,原材料出库流程,目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。流程角色主导部门:仓库配合部门:生产部门 参与部门:仓库 财务部流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料
15、定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。附件领料单,成品(含外协品)入库流程,仓库,产成品入库,仓库核对数量,开始,入库及记账,结束,生产部,货品核对,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理流程,填写入库单,入库单,采购中心,外协品采购流程,成品(含外协)入库流程说明,目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要。流程角色主导部门:仓库配合部门:生产部 参与部门:仓库 财务部流程说明所有成品入库,仓库根据流转单点收货物,核对是否有误,按指定的区域、产品的分类堆放,开具入库单。若是急发货,仓管可安排暂放在待发货区。点收完
16、毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。附件入库单,出库记账,成品出库流程,采购中心/仓库,发货通知,仓库发货,开始,发货通知,出库记账,结束,商务部,发货,办理出门证,财务部,发货通知单,帐务处理,出库单,送货单,出门证,审核,是,否,成品出库流程说明,目的对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门:市场部配合部门:仓库 生产部参与部门:财务部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后,应及时办理相关出库手续;开具出门证;发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,及时将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单出门证,财务部,仓库,初步确认
17、,审核,开始,呆滞料统计,领出报废领出转售,结束,品管/客服/技术/研发部,审核,呆滞料报表,呆滞料管理流程,报废、转售否?,总经理,审批,否,是,否,是,是,否,监督报废或转售,账务处理,处理,呆滞料管理流程说明,目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压,提高物料储存能力、提高存货周转率,促进公司资金的良性运作。流程角色主导部门:采购中心配合部门:技术部 质安部 参与部门:质安部 技术部 财务部流程说明定义:呆滞料是指入库时间达到或超过6个月,没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供呆滞料报表,配合相关部门作好呆滞料处置工作,包括可回收利用的呆
18、滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购中心依照呆滞料报表组织技术部、质安部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购中心将呆滞料报表呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。附件呆滞料报表,仓库管理,1、仓库管理概论 2、仓库运作管理(标识、储存、维护、有效期管理)3、仓库运作管理(进出库、账务与盘点、消防安全管理)4、呆废料的管理与防治 5、库存管理(ABC分类法),主 要 内 容,第一部分:仓库管理概论,仓库有什么作用?,传统的观念储存功能保管功能,仓库的功能,现代的观念调
19、节供需的功能 调节货物运输能力 流通配送加工的功能 信息传递功能 产品生命周期的支持功能,仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。,随着经济的发展,物流已由少品种大批量进入多品种小批量或多批次小批量的时代。,仓库的功能,如何能成为一名合格;优秀;卓越的仓管员?,做一个:合格;优秀;卓越的仓管员,1、建立仓库管理制度和作业规范;2、物品的进出库管理;3、根据物料流动速度,拟订合理库存标准;4、物料防护及仓库安全措施;5、定期搞好物料的盘点工作;6、管理搬运装卸工用具和设备;7、物料的有效期管理。,仓管员的七条主要职责,1、熟悉仓储管理业务,较强的业务知识水平;2、熟悉商品知识,具有正确维护和保
20、养商品的能力;3、熟悉仓储设备知识,具有正确操作与保养设备的能力4、具备计算机操作能力;5、具有仓储统计、账务处理能力。,仓管员应具备的五点素质和技能,1、认真细心2、反应迅速3、严格把关4、积极主动,对仓管员的心态要求,第二部分:仓库运作管理,即时货卡记数(入库),实物上货架,供应商送货进厂,品检区检验签署检验单,仓库核准符合签单收料,电脑入库明细账及时完毕,账卡循环核对每天一定比例,报销单据每日转采购 月报表次月3日前报财务,合 格开具入库单,退供应商,不合格,来料入库作业流程:,物料的收、管、发、运。把握的原则及时、准确、安全、节约。,制造型企业的仓库管理,及 时物料入库要做到及时接运卸
21、车;及时清点验收;及时搬运入库;及时填写货卡;及时传递单据;及时录入系统。,把握的原则-1,及 时物料管理要做到及时堆放归类,存放有序,便于收发和处理;及时通风防潮,确保质量完好;及时维护保养;及时结算,确保账务准确。,把握的原则-1,及 时物料出库要做到及时备货 及时发货 及时核库先进先出。,把握的原则-1,准 确收发和管理物料要做到:品名、规格、型号、数量、质量配套、单据号、统计报表准确等。,把握的原则-2,安 全做好防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防虫、防盗;严格遵守操作规程和各项安全制度,搞好电源、火源、水源管理,完善消防设施等。,把握的原则-3,节 约做好物料防护工作,确保
22、物料质量完好,降低维护管理费用;做到物料合理堆放,提高库房利用率;加强库用设备的保养,提高工作效率;提高仓库自动化管理水平。,把握的原则-4,仓储业务运作的全过程,按采购订单验收送货,按生产领料单出库,物料进仓,品管检验,合格,不合格,备料发货,余料退仓,原材料仓库,收货,管理,出库,单据管理(订单/进出库单),物料摆放仓位调整,帐卡记录定期自盘,不良/呆滞申报处理,目的对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。流程角色主导部门:采购中心配合部门:仓库 参与部门:采购中心 质安部 财务部流程说明仓库根据采购人员送达的送货单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无误后仓库
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