财务制度及报销流程培训PPT课件.ppt
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1、,财务部 2014年2月,XXXXX有限公司费用报销管理制度,前 言,为严格执行公司规章制度,加强财务管理,规范费用报销等流程,结合公司具体情况,制定本制度。,财务部人员:财务会计 财务出纳,一、费用报销原则二、票据报销流程图三、报销单据填写基本要求四、差旅费报销五、办公费报销六、招待费报销七、交通费报销八、固定资产购置管理九、员工借款审批流程十、取得发票应注意事项十一、报销单据粘贴应注意事项,4,先审批后支出原则,谁批准谁负原则,手续完整原则,即时清结原则,M1,M2,M4,M3,一、费用报销四大原则,5,让我们来看看这几个原则分别是什么意思,凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请
2、或未经批准的费用不得支出。,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。,凡借用公款者,前账不清、后款不借。,报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。,先审批后支出原则,谁审批谁负责原则,即时清结原则,手续完整原则,6,二、票据报销流程图,根据职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。,审核各项手续是否齐全、报销标准是否合规、金额计算是否有误、报销单据是否合法、有效,是否有预算。,审核真实性、合理性审核是否符合合同或协议资金该不该支付用什么方式支付等。,正确填写,并自我检查是否符合合同或协议、公司制度要求。,报销单据由经办人自行找相关审批人
3、员签字,审批完成后交由财务报销并记账。,三、报销单据填写基本要求:,3.1 写清楚报销的事项。此事项必须是跟工作相关。3.2 正确核算报销单的金额。报销单后可能附有多张票据,正确核对所有票据金额。报销金额不得大于所附发票金额。3.3 报销单上金额的填写。必须由阿拉伯数字和中文大写数字同时写明。(中文大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分整)3.4 领款人签字。领款时先签字,后领款。3.5 票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴,不得使用订书针装订,保证票据的金额不被覆盖,保证票据的完好与整洁。3.6 所有财务单据要一律用签字笔填写,否则视为无效票据。,8,四、差旅费报销,4.1费用标准,每天出差补助
4、为伙食补贴,不再另行报销餐费。,9,四、差旅费报销(续),4.2费用标准补充说明(1)出差车票原则上由员工自己订购,按照级别标准内选择合适交通工具,标准内实报实销,超过级别标准部分由员工自行承担。飞机票由公司统一订购。报销车票时必须提供火车票,不能提供或遗失原则上不予报销。(2)住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。(3)本着高效与节约并重的原则,员工出差时须首选公共交通工具出行,如遇特殊情况需打的则必须获得部门负责人批准。(4)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用,出差补助减半。(5)出差期间招待客户
5、,需要事先经公司负责人同意后方可招待,回来后补办招待申请程序,其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。(6)为了节约差旅费用,除总监及以上的其他员工,出差是双人同行的(同性)要求住同一间房间,标准按同住者最高级别执行。(7)出差天数界定,出差之日与返回之日,合并计算为一天。(8)总监及以上级别出行交通工具视情况而定。,10,差旅费报销单的填写,销售部,2014,1,18,王五,经理,洽谈合作项目,2014,1,15,2014,1,17,3,10,1,15,深圳-吉安,1,16,吉安,1,17,吉安-深圳,200,200,80,80,200,200,400,400,160,400,280
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