产品检验控制程序.docx
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1、产品检验控制程序文件编号:HK-QP-IO制定部门:品质部版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1.目的制定对原材料、发外加工品、过程和出货产品的检验程序及必要的控制方法,以确保达到或保持规定的标准,满足客户要求。2 .适用范围适用于原材料、发外加工品、过程产品和产品的检验及逾期储存原物料控制作业。3 .职责3.1 仓库:进仓物品的核对、点收和管理3.2 进料检验与判定,制程检验允收检查,成品检验、标识及统计分析与呈报品质部3.3 首件检查(确认):各制程组长执行,生产车间主管和过IPQC复核。4 .作业内容4.1 进料检验4.1.1 收料作业供应商送货或外加工
2、品到公司时,仓管人员/发外收货员按采购订单或外加工发料通知单,核对其送货单,若不符合时拒收,并通知采购或外发人员处理,若符合要求则收货,并将原料放置于待验区,通知品质部人员检验。4.1.2 检验作业4.1.2.1 检验人员按下列一种或数种文件执行检验作业:A.采购订单或外加工发料通知单B.进料检验规范,物料承认书、样品、图样的一种或数种C.抽样方法与检验水准D.合格供应商一览表4.1.2.2 除另有规定外,一般检验以本公司抽样计划为准。4.123检验人员应认真检验所规定项目,并将检验结果记录于进料检验报告。4.1.3 允收作业4.131 进料检验合格时,检验人员在原物料标识盖合格章,表示该批允
3、收,通知仓库办理入库。4.132 仓管员应按合格印章的先后日期妥善摆放,便于先进先出的控制。4.1.4 不合格品处理4.1.4.1 若进料检验不合格时,除在该批标识卡上盖不合格章外,将不符事项记录于进料检验报告中,做不合格判定,并将不良实际情况送品质主管核定后,通知采购或外发部门办理退货或者其他方式处理。4.142不合格品若急需使用而让步接受时,由采购或外发部门申请,按不合格品控制程序处理,同意后检验人员于该批物料上盖章签名让步接受,通知办理入库。1.1.5 若因应紧急生产之需,进料的产品必须在验证前先行发放的,检验人员应于该批物料上贴“急料”标签,并留下少量物料进行检验,在使用过程中应做好标
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