质量管理体系程序文件.docx
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1、文件编号:QPOOO版本号:2.1主管部门:质量部发放号:XXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件文件控制程序DocumentControlProcedure编制:日期:审核:日期:批准:日期:页码序号内容1 .目的32 .适用范围33 .职责34 .定义35 .文件的分类、结构和归口管理部门的规定36 文件编写规定47 文件的编制、审核、批准和发放流程48 文件的更改和作废(以下简称改废)69 文件的日常管理710 外来文件的管理8H相关文件812 相关记录913 附件9附件110附件211附件312附件413文件更改履历141 .目的本程序规定了与质量体系有关的文件的控制流程,对各类文件
2、的管理规定了相应的职责和权限,确保质量体系范围内所有场合使用有效版本的文件。2 .适用范围本程序适用于质量体系范围内所有的文件,包括质量管理体系管理类文件、技术类文件以及和质量体系相关的外来文件的控制。3 .职责3.1. 总经理负责质量手册的批准;3.2. 管理者代表负责质量手册的评审,程序文件的批准;总经理不在公司时代理质量手册的批准;3.3. 质量部负责人负责质量手册、程序文件的评审,第三层次管理类文件的批准;3.4. 各部门负责人负责质量手册、程序文件、第三层次管理类文件的评审;3.5. 技术性文件的批准由规定的相应文件批准部门负责人负责;3.6. 文件主管部门负责编制/组织编制文件;3
3、.7. 质量部负责归口管理所有现行质量体系文件;4 .定义4.1. 文件主管部门:指负责保证文件内容有效性的部门,该部门负责组织文件的编写,适时对主管文件的有效性进行评审。一个文件的主管部门一般只有一个。4.2. 文件归口部门(质量部QA):指负责文件编号的分配、文件的发放、文件原件和作废文件的保存、文件清单及时更新等操作和管理的部门,包括外来文件的收集和管理。例:人力资源管理程序的文件主管部门是人事部,但文件归口部门是QAo4.3. 保密文件:本公司保密文件指的是涉及到公司的核心技术一溶液配方(稀释配液文件)、产品配方(如配料单)等等,保密文件设置专门的保密文件管理员进行管理。5 .文件的分
4、类结构和归口管理部门的规定5.1. 本公司质量体系文件分类如下:5.1.1 第一类:外来文件:指从公司外部机构获得的与质量体系有关的文件。包括:法律法规、标准(如:ISO13485:2016),由客户提供并确认的技术资料,载体包括硬拷贝、传真件、U盘等;这些文件是本公司质量体系的依据性文件。5.1.2 第二类:质量体系管理性文件:包括质量手册、程序文件、第三层次管理性文件。这些文件是确保质量体系有效运行的过程管理文件。5.1.3第三类:技术文件:分以下几种:1)原辅料的采购规范,采购标准、技术图样、原辅料封样2)生产过程的控制文件,包括a.原辅料检验规范b.半成品检验规范、成品的检验规范c.生
5、产过程的SoP、批记录d.包装BOMe.设备操作规范f.产品的标签(包括盒标签和箱标签)打码规范3)产品的说明书4)产品的安全数据文件等5.2. 产品的说明书文件结构,文件的结构按图示如下:5.3. 以下三类技术文件的管理方法因其特殊性,有专门文件对其规定,本程序不再叙述。1)采购规范和技术图样,见采购技术资料管理规定(QR318)2)BOM,见产品BOM管理规程(QR304)3)标签/说明书,见标签和说明书管理规定(QRI32)6 文件编写规定文件的编写要求按文件编写规定(QRooO)执行。若文件既有中文版本,又有英文版木时,以中文版本为准。7 文件的编制审核、批准和发放流程文件的编制、审核
6、、批准的职责见附件1质量管理体系管理性文件编审批部门一览表以及附件2质量管理体系技术性文件编审批部门一览表。文件的发放范围参考附件4文件发放一览表。7.1 文件的编制和审批表的填写要求7.1.1 按附件1和附件2规定,由文件主管部门按要求编制/组织编制文件。文件的编制人应该为各部门主管或其他指定的有经验的人员。记录作为文件的一部分由文件主管部门编制文件时一起考虑。编制完成后,填写文件审批申请单(QpOoo-RE-OI)申请文件审批。7.1.2 文件主管部门填写的文件审批申请单(QPooo-RE-(三)应包括以下项目: 文件编号和版本号(新文件编号向QA文件管理员申请分配)文件名称 申请部门、申
7、请日期、申请部门负责人签名 申请理由 具体更改的内容(如第几页、第几节、第几行更改)一此项在第8条”文件的更改与作废”时适用,新文件审批不用填写。 文件的培训需求确认7.2 文件的审核和批准相应职责权限的人员对质量手册、程序文件、三层次管理和技术文件进行审核和批准。审核过程应考虑文件的合理性、可操作性和其他文件的相关性。7.2.1 文件的审核和批准流程如下:7.2.1.1 文件主管部门将文件审批申请单(QPOOO-RE-Ol)及待生效文件交由QA文件管理员完成文件版本和格式的审核后,组织相关部门进行评审,并将评审意见记录在文件审批申请单中。评审结束后按附录1质量体系管理性文件编审批部门一览表或
8、附录2技术性文件编审批部门一览表的规定将文件最终修改稿提交相应文件审批部门进行审批。7.2.1.2 文件审核/批准部门在文件审批申请单上签字表示审核/批准通过,如有异议,反馈给文件主管部门进行修改,修改后无异议再在文件审批申请单上签字确认。文件被最终批准后,可进入文件培训流程。7.3 文件的培训在文件批准后,需要进行生效发放前培训的文件,由文件主管部门组织相关部门参加培训,培训讲师一般为文件主管部门负责人或文件制修订人。培训完成后将培训记录表(QR031-RE-02)交由人力资源部填写培训记录单号并归档,并将培训记录单号眷抄到文件审批单相应区域。最后把文件审批单和文件纸质版及电子版上交给QA文
9、件管理员确定生效日期。7.4 文件的生效和发放7.4.1 文件的生效批准后的文件,由QA文件管理员确认文件的审批流程是否按本程序执行并填写生效日期,准备文件生效。所有批准的文件原件,都属于受控文件,作为主文件存放于质量部,加盖“受控文件”章。文件审批申请单(QPOoO-RE-OI)保存于质量部。7.4.2 文件的发放新生效的文件由QA文件管理人员按文件发放范围要求复印文件副本,并在每一文件的副本右上角盖上红色“CONTROL”章,保密文件同时应加盖“保密文件”章。编上文件发放号(文件发放号以部门代码表示,部门代码:管代(01)、质量部(02)、生产/技术部(03)、研发部(04)、营运计划部(
10、05)、人事行政部(06)、销售部(07)、财务部(08),然后发放至各部门,发放过程应在文件发放回收记录拗(QP000-RE-03)上进行登记。7.4.3 文件的补发各部门应妥善保管本部门文件,若有文件遗失或因工作需要需补发文件,部门应提出补发申请,填写文件补发申请单(QPOOO-RE-12),阐明补发理由,经文件补发部门和质量部负责人批准后,QA文件管理员给予补发。7.5 文件审批申请单编号和文件受控清单的管理7.5.1 文件发放后,QA文件管理员对文件审批申请单(QPooO-RE-OI)进行统一编号文件审批申请单(QPOOo-RE-(H)的编号原则为DCRNo.XXXXXX(前两位数字表
11、示年份/后四位数字表示流水号),QA文件管理员应填写文件更改汇总表(QpOOo-RE-05),汇总文件更改信息。7.5.2 QA文件管理员负责编制和更新电子版的文件发放控制清单(QpooO-RE-06),文件发放控制清单应包含文件编号、文件名称、文件版本号、文件发放范围和发放数量。文件受控清单应根据文件的更新情况及时更新,以供文件使用部门核查本部门文件的有效性。8 文件的更改和作废(以下简称改废)8.1 文件改废的原因8.1.1 有质量体系发生变化,如组织架构变化/质量体系依据的标准变化8.1.2 其他原因1)文件编制时有轻微的错漏2)记录表式的更改3)设计变更,生产过程更改4)文件制修订时引
12、起其他文件内容不符等8.2 改废的方式8.2.1 文件更改可以通过换版或修订的方式。小范围修改采用修订的方式进行,即文件的版本号不变,修订号升级;若更改的页数达到总页数的1/2以上时,则文件直接采用换版的方式,即整份文件的版本号升级,修订号从1开始。管理性文件发生更改时,更改履历同时更新。记录的更改则修订号升级。在一份文件中,不允许只升级部分页码,若更改需升级整份文件的所有页码。8.2.2 文件作废一般有两种情况,一种为原文件被另一文件代替或包含;另一种为原文件完全废弃,原因如某规格器械在本公司废弃,该类产品的技术文档将作废。8.3 改废的流程1.1 .1文件的更改,审核和批准文件改废时,提出
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