66698國科會專題研究計畫作業(含經費核銷)手冊.ppt
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1、1,編製:研究發展處學術推廣組,98年度國科會專題研究計畫作業(含經費核銷)手冊,2,手冊大綱,計畫核准通知聘用助理人員設備、耗材之採購專題研究計畫經費核銷收據、發票應注意事項經費核銷小提醒專題計畫之變更申請線上登錄經費收支明細,3,核准通知,國科會核准來文通知計畫主持人主持人線上簽署執行同意書研發處備文簽約請款,國科會撥款後再通知老師經費使用事宜。,4,依據行政院國家科學委員會補助專題研究計畫助理人員約用注意事項1.助理人員聘用時,應由計畫主持人循執行機構行政程序簽報核准始可約用。(上簽核准後才能開始聘用)2.助理人員分為三類:(1)專任助理-在職或在學人員不得擔任。(2)兼任助理-1.講師
2、、助教級、2.研究生、3.大專學生(3)臨時工-已是專任或兼任助理不得再擔任。,聘用兼任助理人員(1),5,聘用兼任助理人員(2),聘用程序(一)由計畫主持人上簽呈檢附相關文件1.助理人員約用名冊(建議薪資填寫0XXXX元,較可彈性調整)2.薪資撥款明細表(下方黏貼證件、請固定助理統籌 帳戶)3.助理人員證明文件(依職級不同提供證明文件)身分證影本(均需)學生證影本、歷年在校成績單(兼任助理)講師證影本(講師、助教級兼任助理)畢業證書影本(臨時工),6,聘用兼任助理人員(3),聘用程序(二)簽呈需陳請校長簽准簽呈會辦單位人事室會計室研發處學術組核可後請主持人將簽呈正本及附件予研發處存放,以利轉
3、送國科會。,7,依據行政院國家科學委員會九十七年八月二十九日來文規定:助理人員之聘用,應迴避進用主持人或共同主持人之配偶及直系血親。若因計畫之特殊需要,而必須約用配偶及直系血親時,主持人應敘明關係及約用理由,依行政程序簽報核准始得約用。,應注意事項,8,欲變更聘用助理任何事項(職級、聘用人數、薪資等),皆需上簽報准,且不得支領超過已約定薪資之金額。大專、研究生兼任助理須為在學身分,並且與計畫性質相關,休學者不可擔任。兼任助理之”月薪每月工作天數”,建議不要超過1,000元日薪。(4,000元4天)臨時工不可是已擔任上述助理者,薪資須訂於合理範圍之內,建議以不超過8001,000元/日為原則。(
4、時薪100元*8小時),應注意事項,9,應注意事項,臨時工係按日或按時支給臨時工資,同一天或同一時間不得同時具領2件計畫之臨時工資,否則即有重覆具領工資之情形,如經發現,即予以剔除。請款時應檢附工作簽到表及匯款單(存款單),簽到處需由助理親簽或蓋私章。(臨時工按時計資才需填時數)簽到表下方計畫主持人與製表,均由主持人親簽或蓋章。,10,設備、耗材之採購要點摘要,依 據國科會補助專題研究計畫經費處理原則德明財經科技大學採購作業辦法德明財經科技大學會計制度第六章第三節德明財經科技大學零用金管理辦法,11,設備、耗材之採購要點摘要,耗材單項金額新台幣參仟元以上,總額新台幣壹萬元以下,由計畫主持人自行
5、採購。(研發處統一上簽申請)採購研究設備或金額超過壹萬元以上之物品,需填寫【請購單】,經單位主管簽核與相關單位會簽。請購單填寫-註明計畫年度、計畫名稱、計畫編號註明所需物品或設備之規格,可將詳細規格附於後註明-會辦研發處學術組附經費核定清單(或變更簽呈等文件),12,設備及超過一萬元以上物品之採購,由於採購行政流程繁瑣,強烈建議老師於需求時間前一至二個月提出申請,以免延誤您運用設備之時程。研究設備或請購之物品採購完畢後,原始憑證將由採購組進行核銷流程,建議主持人在驗收時,影印支出憑證黏存單留底,以利您作帳與上網登錄經費。,設備、耗材之採購要點摘要,13,專題研究計畫經費核銷,依國科會補助專題研
6、究計畫經費處理原則辦理業務費研究人力費耗材、物品及雜項費用研究設備費國外差旅費(務必上簽核准後才可出國)國外或大陸地區差旅費出席國際會議差旅費國際合作研究計畫出國差旅費管理費由研發處彙整結報,14,專題研究計畫經費核銷,業務費-研究人力費計畫主持人填寫有領據之支出憑證黏存單助理人員填寫附有領據之支出憑證黏存單並檢附:1.工作簽到表、2.存款單或匯款單(跨行手續費30元)業務費-耗材、物品及雜項費用國內出差旅費-依據國內出差旅費報支要點執行,包括交通費、住宿費、膳雜費,按出差人員職務等級報支。交通費不得報支過路、油料、停車、計程車費。,15,國科會可能要求說明之情形:某項支出比例佔該經費項目過高
7、,如影印費。同一公司出具之發票日期、號碼相近且支出金額較高。支出憑證發生地點與執行機構所在地不同。國外出差旅費報告單之出差日期(出國期間)與核准簽呈、機票之日期不同。為避免國科會來文要求說明或直接剔除,請主持人盡量在憑證上註明本支出與計畫執行之相關性。,專題研究計畫經費核銷,16,專題研究計畫經費核銷,建議不可購買之文具用品類:非耗材類之文具:多功能訂書機、強力打孔機、計算機、手機記憶卡等。一般用品:電腦桌、電子防潮箱、無線簡報滑鼠、桌上人體工學看板架、公文架等。以上物品國科會認為是屬於管理及總務費用,或是可以使用在別的計畫,就不得列支。國科會審核憑證,將視支出是否與計畫內容直接相關,故相同物
8、品在不同計畫中購買標準不同。如確定物品實為計畫執行之必須,建議在提案申請時便載明於經費項目內。,17,研究設備費由採購組依校內流程辦理核銷如有賸餘盡量申請流用。單價低於一萬元之研究設備,建議將經費變更流用至業務 費執行。國外差旅費依國外差旅費報支要點辦理,應於出差前簽報機關 首長核準行程及日數,務必於出國前上簽申請核准出差 行程。(與申請變更不同)需搭乘本國籍航空最直接航程之班機,如本國無該班機,需事前申請核准後方可搭國外航班(需填寫申請書)。回國後需線上繳交心得報告,並填寫國外出差旅費報告表 進行核銷。,專題研究計畫經費核銷,18,將相關憑證黏貼於支出憑證黏存單,並檢附【出差旅費報告表】、【
9、核准簽呈】,相關憑證有:一、機票費-機票票根或電子機票、國際線航空購票證明單或 旅行社代收轉付收據及登機證存根。(如不報領機票費,亦須檢附機票票根影本或出入境證明影本)二、註冊費-銀行刷卡單、大會開立之收據。三、生活費-註明於差旅費報告表,檢附外幣兌換水單或出國 前一天台灣銀行賣出即期美元參考匯價證明。四、手續費、保險費-旅行業代收轉附收據、保險收據。五、其 他-研討會手冊封面、印有主持人發表論文或時程之 頁面。,專題研究計畫經費核銷-國外差旅費,19,國外差旅費-生活費,計算方式:日支數額*天數*匯率 1.日支數額:依中央政府派赴國外各地區出差人員生活費日支數額計算匯率計算2.天數計算原則(
10、1)搭乘飛機第一天及回國當天若夜宿飛機上,日支生活費各以4折支給(2)研討會天數+1.4天(出發日住宿當地*1、返國日*0.4)3.匯率計算:A.出國前兌換匯水單 B.出國前一天台灣銀行美元即期賣出匯率計算並附證明文件。,20,收據或發票應注意事項,依據支出憑證處理要點及國家科學技術發展基金作業手冊辦理可使用單據二聯式發票-收執聯三聯式發票-收執聯與扣抵聯電子收銀機統一發票(長條式)收據-蓋有店章、負責人章,21,收據或發票應注意事項,單據的日期應為執行期限內需開立抬頭:德明財經科技大學學校統一編號:03812501收據之抬頭、統編、日期皆須填寫清楚,且物品單價*數量應與總價相符,並蓋有店家之
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