一机多票开票子系统V63升级操作培训.ppt
《一机多票开票子系统V63升级操作培训.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一机多票开票子系统V63升级操作培训.ppt(76页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、一机多票开票子系统V6.13升级操作培训,目 录,第一章 概 述第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能第四章 常见问题解答,第一章 概述,1.1 升级内容1.2 开具流程,1.1 升级内容,为了进一步加强对红字专用发票的管理,航天信息依照总局业务需求,对原防伪税控系统进行功能改进,开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能,税务端需进行升级,企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。,1.1 升级内容,升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下:1、开具红字专用发票时,必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能,包括填开、修改查询和导出。,1.1 升级内容1.2
2、 开具流程,1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程,1.2.1 购方申请开具流程,以下情况需由购方申请开具通知单:,1、专用发票已抵扣:购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。,1.2.1 购方申请开具流程,(1)抵扣联、发票联均无法认证。(2)认证结果为纳税人识别号认证不符。(3)认证结果为发票代码、号码认证不符。(4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证。,2、专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种:,购方申请开具的流程,1.2.1 购方申请开具流程,购方开具并提交申请单,购方税务机关审核后开具通
3、知单,购方提交纸质通知单给销方,销方开具红字专用发票,1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程,1.2.2 销方申请开具流程,以下两种情况需由销方申请开具通知单:,1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况,销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况,销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。,销方申请开具的流程,1.2.2 销方申请开具流程,销方开具并提交申请单,销方税务机关审核后开具通知单,销方获取纸质或电子通知单,销方开具红字专用发票,第一章 小结,1、开具红字专用发票前,须先在开票系统中开
4、具申请单,再从税局获得通知单后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况,以及开具流程。,第二章 软件升级方法,软件升级方法,航天信息免费提供企业用升级光盘:,光盘内含有升级软件和一机多票升级操作手册。,企业端开票子系统的升级步骤如下:,注意:,升级前必须先退出原开票系统,如果在不退出的情况下直接进行升级,系统会自动提示“开票软件正在运行,请手工关闭后重试”。,软件升级方法,企业端开票子系统的升级步骤如下:,启动电脑后,将安装光盘插入光驱,安装程序自动启动安装向导。,点击“是”按钮,系统自动开始数据备份。,软件升级方法,企业端开票子系统的升级
5、步骤如下:,此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下,请勿在备份过程中点击“取消”按钮,以免造成数据的丢失。,软件升级方法,企业端开票子系统的升级步骤如下:,备份完成后,系统自动进行文件复制,此时请勿点击“取消”按钮。,软件升级方法,企业端开票子系统的升级步骤如下:,文件复制结束后,系统会提示安装完成,点击“完成”按钮即可完成升级工作。,软件升级方法,点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。,通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。,软件版本号:6.13.20.05,软件升级方法,第二章 小结,1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。2、数据备份过程中,切
6、勿点击“取消”按钮。3、若在备份过程中出现死机等异常情况,可退出重新执行升级程序。,第三章 新增改进功能,3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理,3.1 红字发票填开,进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后,点击票面的“负数”按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,如下图:,3.1 红字发票填开,无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。,方法一:直接开具,方法二:导入红字发票通知单,只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。,3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单,3.1.1 直接
7、开具,【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。,3.1.1 直接开具,【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击“下一步”按钮。,必须输入两遍16位的通知单编号,否则不能激活“下一步”按钮,无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。,3.1.1 直接开具,通知单编号:在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号,且此号码全国唯一。,第1-6位 主管税务机关代码,十六位通知单编号规则:,第7-10位 年份和月份,第11-15位 开具的顺序号,110101,110101,110101,0805,0805,0805,000029,00002,00002,9,9,第16位 校
8、验位,1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单,则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号,其规则为:编号前十位固定输入1234569911,后六位为旧通知单编号的末6位(若旧通知单编号超过6位,则取其后6位;若不足6位则前面填0补齐)。,3.1.1 直接开具,说明:,说明:,3.1.1 直接开具,2、一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。,3.1.1 直接开具,【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击“下一步”按钮。,对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码,否则,无需输入。,3.1.1
9、直接开具,【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。,3.1.1 直接开具,【第五步】系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质红字发票。,3.1.1 直接开具,如果发票库中的正数发票带折扣行,则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。,各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。,3.1.1 直接开具,如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息,或不输入发票代码、号码则显示如上图。,此时,需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。,3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单,3.1.2 导入红字发票通知单,【第一步
10、】点击“导入红字发票通知单”按钮。,3.1.2 导入红字发票通知单,【第二步】系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击“打开”按钮,系统自动进行数据转换。,说明:,通知单电子文件是xml格式,其文件命名规则为:主管税务机关代码年月序号 校验位.xml。例如,4103050806000063.xml。,3.1.2 导入红字发票通知单,【第三步】数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。,3.1.2 导入红字发票通知单,说明:,1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。2、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一机多票 开票 子系统 V63 升级 操作 培训

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5632161.html