《采购仓库流程》PPT课件.ppt
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1、借款单,物品采购流程图,采购部,开始,财务部,仓库,入库流程,查询库存,申购部门,办理借款手续,安排购货,经办人报账,报账资料审查,批准,办理报账报销手续,是,总经理,否,申购单,批准,审核、备款,部门经理审核,是,否,实用、价格建议、用款批准,选供货商,进行询价对比,预算借款金额,申购单、入库单、有效发票,根据购货清单,核对实物开实物入库票,批准报账,库存用途审核,填写申购单,是,物品采购流程图说明,本流程适用于非生产物料(如低值易耗品、临时计划所需物品等,不包含办公用品的采购)的即时采购计划的编制、审核及下达;保证对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本,确保采购计划数
2、量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程说明及规定:申购部门填写物品申购单,部门经理到仓库进行库存核对确认,经财务部长审查由总经理批准并签字,合格后转到采购部;采购部申请购货款(办理借款手续)办理购货;购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。办理完毕,经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。(购货金额在100元以下者,可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。)附件:申购单、入库票、借款单,生产物料采购流程图,开始,签订采购合同,生产计划流程,核对库存,物料需求计划表、申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,货物验收通知单,
3、仓库入库流程,审核,特殊采购否,询、比、议价,批准,合格否?,采购部,财务部,仓库,总经理,副总经理,生产部,生产计划表,申购单审查,质量方面,是,否,是,否,是,否,是,否,一联,清单审查,计划备款,必须有供方的产品出厂检验报告,生产物料采购流程图说明,本流程适用于生产物料的月度采购计划,保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。流程说明:仓库根据生产计划表编制物料需求表及申购单,经财务部长审查签字(主要得知所购物料所需要的货款及支付期限),总经理审批传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同;采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行
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