《财务培训大纲》PPT课件.ppt
《《财务培训大纲》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《财务培训大纲》PPT课件.ppt(42页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,为了进一步加强财务管理和监督,规范财务行为,维护财务收支计划的严密性,提高公司经济效益,根据中华人民共和国会计法,结合本公司的经营特点和管理需要,制定了相关规定。培训目的:通过更简明的方式帮助理解并掌握财务报销及支付制度,提高工作效率,降低返单率。,前 言,2,报销流程及相关规定,单据分类及报销规定,1,2,费用报销标准及审批权限,3,培 训 内 容,个人费用报销制度,5。,常见问题解答,4,3,2023/8/1,3,一、报销流程及相关规定,培训内容,4,基本报销流程,5,相关注意事项,流转时间各部门内部流转时间自行控制,但最终交至财务部的时间不得超出相关规定;各部门个人报销单据递交至财务
2、部的时间为每周星期一,星期二;财务部资金组会在每周五,依据收到最终审批完成的报销单执行付款。报销期限每月只可报销一次个人费用,将各种费用填写在一张报销单上;手机费不得在发生当月进行报销;月末发生的费用来不及报销,可以并入次月。,6,相关注意事项,对于员工个人日常费用报销应在费用发生的隔月月底前及时报销,超过报销时限只报销实际金额的80%,超过报销时限1个月以上的只报销实际金额的50%。如:二月份整个自然月发生的费用,可以在四月底前提交;如果在五月份提交报销单,则只报销实际金额的80%;在五月份之后提交报销单,则只报销实际金额的50%。,7,2023/8/1,7,二、单据分类报销规定,培训内容,
3、8,1.交通费:交通费是指员工在市内因外出办理公务而产生的交通费(非正常上下班时间交通费及外地差旅费)。必须符合以下条件之一:陪同客人一起;b)携带重要物品;c)有紧急事情处理;d)员工因加班、内部培训和会议至晚20:30结束的,可乘坐出租车返回;e)周末加班f)私车公用需经过本部门总监级以上人员批准,所发生的汽油费报销金额,应根据行驶里程数及该车油耗计算;需填写交通费报销明细单或汽油费报销明细单,日常费用报销规定,9,日常费用报销规定,交通费报销明细单,日常费用报销规定,汽油费报销明细单,11,日常费用报销规定,2.通讯费通讯费指员工因业务需要使用手机所产生的通讯费。每个员工手机报销号码只能
4、为一个,并由行政部及时更新并发布在公共文件夹中备查;报销话费的手机在工作时间要保持开机状态。使用公司配备189手机的员工,该部手机费用每月由行政部统一支付,公司不再报销其他任何通讯费用。如通讯费用因实际工作需要超出标准的部分,须由部门负责人签字确认,予以全额或部分报销;如无部门负责人签字确认,超出标准部分的通讯费用将从员工工资内扣除;b)未配备189手机的员工,对于提交缴费清单报销的按照标准内实报实销;对于使用充值卡发票报销,在报销标准内,按发票金额的80%报销;,12,3.误餐费 误餐费指在得到部门负责人允许的情况下,员工因业务需要加班或开会等原因,而产生的误餐费用,特指工作日的晚餐和休息日
5、或节假日餐费。误餐费的报销标准为20元/人/次。需填写误餐费报销明细表 4.业务招待费 业务招待费是指因工作需要发生的交际应酬费用。业务招待费的报销标准为80元/人/次。需填写交际应酬费报销明细表,日常费用报销规定,13,日常费用报销规定,误餐费报销明细表,14,日常费用报销规定,交际应酬费报销明细表,15,报销单样张,超标VP签字,16,日常费用报销规定,公司员工对上述个人日常费用进行报销时,需按下述要求准确填写,并按时向财务部提交相关报销单据:a)进行费用报销时,除提交报销单及发票外,针对不同类型的费用,还需提交相关单据;b)表单上的所有项目都按要求以正楷字填写,且不得随意涂改。除实际付款
6、金额由财务部填写外,其他项目均由经办人完整填写。如填写错误,须重新填写和审批;c)报销单中的“说明”处应分类注明报销费用项目、月份及金额。d)具有审批权限的相关责任人必须严格按照费用预算和报销标准程序,逐级认真审批每一份费用报销申请,并签字确认。如果报销金额超出标准,需由申请人在相关报销单据上进行说明,并经相关部门副总裁签字确认;,17,日常费用报销规定,e)所有明细单及发票需按费用性质分类,并按时间顺序整理清楚,分别粘贴在A4一半大小的纸上,不能用钉书钉钉在一起;f)发票抬头,为“凡客诚品(北京)科技有限公司”或“上海凡客诚品电子商务有限公司”。其他发票抬头,财务部不予报销。对于使用公务信用
7、卡支付业务的同事需按下述时间要求,在各部门内部完成表单的填制、申请及审批流程:1.每个自然月的10日之前,使用公务信用卡的员工需将上月11-31日之间发生的,经部门主管副总裁签字确认的所有报销单据递交至财务部;2.每个自然月的20 日之前,使用公务信用卡的员工需将当月1-10 日之间发生的,经部门主管副总裁签字确认的所有报销单据递交至财务部。,18,日常费用报销规定,g)若报销申请人不按以上制度的要求进行报销,或被财务人员发现弄虚作假或故意隐瞒情况等,财务部有权力不予报销相应费用。h)若在自然月2 月1 日后提交上年的报销单据,财务对此类费用将不予报销。如果报销人员发生连续出差、生病、休假等情
8、况,请将发票及相应单据快递至相关同事,请他们代为办理费用报销手续。I)如果员工因个人原因,没有及时提供真实、完整、准确的报销单据,财务部将顺延其审批时间。,19,定义及适用范围 差旅费是指员工在出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费、餐补、业务招待费及通讯费等费用。公司不受理个人差旅费借款;出差可申请公务信用卡(详情参见公务信用卡管理办法)或个人自行垫支,差旅费报销规定,20,差旅费报销规定,1)长途交通费 公司员工原则上以火车、汽车为主,夜晚乘坐火车超过4小时的方可订硬卧。去往距目的地的距离超过1,500公里可乘坐飞机经济仓。如遇特殊情况需要超标准乘坐交通工具的应事先报部门副总裁批准。2)
9、住宿费及餐补 出差人员的住宿费报销采用限额开支办法,即实际住宿费高于标准部分不予报销。住宿标准如下:a)北京、上海、广州、深圳四大城市的双人标准为200元/天/人,单人标准为300元/天/人;其他城市双人标准为160元/天/人,单人标准为224元/天/人;b)就餐补助为每日两餐,每餐补助30元。如果有业务招待费产生,则扣减相应的一餐的餐补;c)同性同事出差,原则上应该同住一个标准间,住宿费用可按照双人标准进行报销;一人出差或不能与他人共用同一房间者,则按单人住宿标准报销;d)员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有餐补。,21,差旅费
10、报销规定,3)市内交通费 a)差旅期间产生的交通费按实际发生额报销,每日最高标准为50元。机场或车站往返公司或家的费用除外。出差返回后应及时填写交通费报销明细单;b)员工从出发地点到机场、或机场到目的地之间,应优先选择乘坐机场巴士,除非当时时间已无机场大巴,才可乘坐出租车;c)出差期间如遇特殊情况,如携带大件或贵重物品或紧急出差需乘坐出租车的应提前向部门负责人申请,经批准后方可直接乘坐。填写交通费报销明细时进行说明。4)通讯费 通讯费补贴的前提是保证通讯畅通。员工出差期间的手机漫游费按15元/天发放通讯费补贴。员工在报销通讯费时还需提供电信公司出具的话费账单。5)业务招待费 总监级及以下人员出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务培训大纲 财务 培训 大纲 PPT 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5607538.html