医院物资采购措施汇编二十篇.docx
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1、医院物资采购措施1为了规范采购行为,保证采购质量,*采购价格,提高采购效率,特制定本*。一、加强*1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、采购管理中心,药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批
2、。办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心;医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科;药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的*和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,*医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用
3、品、卫生被服的仓储部门是行*务科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科一耗材库;药品的仓储部门是药剂科一药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速*相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购至U位,不得拖延,影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大,市场上
4、质价差异较大且涉及范围较广的物资采购(一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的)可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会*实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部*实施,按审批权限予以审批。3、20xx元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会*实施,由院长审批。4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购部*实施,由院长审
5、批。五、采购程序1、计划和立项:(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门*、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购部按计划采购。(2)药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况(包括各种及数量),结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科*签署意见,报经分管院长、院长分级审批同意后,由采购部门*实施。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购部门采购。(4)医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门*或护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后
6、,采购委员会负责*采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告,并如实向招标采购委员会汇报考察情况,必要时出示样品,提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后,由采购委员会*采购部门进行招标,议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收*,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价
7、等),合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并由相关部门进行抽验、检验合格*库。4、药品由药库管理员、药剂科*、药品会计共同验收,注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长*验收(进口设备邀请商检局)。6、所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购*应由采购人员、证明人、验收人、采购部门*签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例,依
8、据*审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表,采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购*医院采购*小组是医院的*监事机构,负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的*和稽核,同时负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购*、价格虚高或质量不符合要求的情况,有提出纠正和处罚的*。物业公司物资采购措施2一、目的规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相
9、关部门所需物资等)的采购活动。三、职责1、项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;2、综合事务部:采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等;3、客服总监:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价1000元B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价NlOOO元特殊类:大金额固定资产,单价10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情
10、况,在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须备注说明)。2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,根据AB两类物资情况,审批流程如下:A类物资:项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节;项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如
11、遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节;物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资:除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后向集团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购。特殊类物资:除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后向集团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动;对新型、首次购买的物资,在公司没有固定分供方的情况下,项目行政采购人员需配合公司负责采购
12、的人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新分供方的确定。4、物资的采购各需求部门将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格*在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请,并详细说明原因。行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写借款单,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收,验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。6、物资领用物资采购
13、入库后,库管人员负责通知各需求部门领用物资,建立物资出库领用单,并做好登记,建立物资台账。7、报销经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以费用报销单的形式于每月XX日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应*。物业公司物资采购措施31、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理,防止流失并有效*生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序:物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时,由经办人填写三联物品申购单,申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途,并由部门负责人核准后方能上报,其中一联由申购部门存查,两
14、联呈报物资部,物资部接到申购单后转报财务部,财务部进行审核、询价、定价后,由财务分管*批准,下达一联给物资部采购,一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员,由采购员请示分管*同意后购买,事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量,防止超量申购,并查询物资仓库是否存有所需物品,避免积压。4、采购报销程序:采购员按核准申购单采购物品后,按分类仓库,交仓管员验收入库,并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联,及采购报销凭证联,连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的订购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理
15、:固定资产一律登记造册,根据资产分类,由物业公司管辖,集团财务部*;部门领用需办理领用手续,贯彻“谁领用,谁保管,谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移,由综合服务部承办转移手续,明确保管职责;为使固定资产做到账账实相符,固定资产每年盘点一次,时间为每年10月份,具体由综合服务部牵头*,物业公司*主持;损坏而没有修理价值和使用价值的,按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理:由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理,履行物品进出库手续。6、物资领用程序:根据工作需要,由部门填写三联领料单,注明用途、项目名称,并由部门负责人核准、经领人签名,其中一联由领用部门存查
16、;一联作仓库记账凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品,凡属低值的易耗品,可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时,除按领用程序填写领料单外,还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具,此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时,需按工具领用登记册记录,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,应作赔偿),方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需做处理的,按以下程序处理:由部门或仓库填写物资报废核销申报表,经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理
17、意见报总经理审批;获准后,由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过秤、清点收购,废品处理收入全部交财务部进账;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理*库内物资必须分类堆放,品种摆放有序,便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处,堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施,切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生,做到物品堆放整齐,库区整洁。易燃易爆物品应执行*消防管理条例,*设库,重点管理,配置足够的消防器材。提高警惕,紧固门窗,切实做好防盗防窃工作,确保仓库物资安全。仓库重地,杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。医院物资采购管理措施篇一为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本
18、同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程:1、招标流程采购部门(采购员)*供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;2、采购/通知供应商对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货;对于零库存物资:1)业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房;2)药剂科每周一下午完成对各
19、个业务科室的需求计划汇总,3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门;3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货;4、验货前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单;验货人员:库管、采购部门的采购员;验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证*上的品种、数量与实物保持一致;*上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责:采
20、购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后,由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作,在填制入库单时应注意:A.选择提供材料的供应商和入库的库房;B.在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;2、总务科、药剂
21、科在物资的保管过程中,应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放,以便于发放和清点,对于保质期管理的物资,应按照采用先进先出的方式进行管理,为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作,还需要建立健全档案管理,及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况,对于设置安全库存管理的物资,由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;3、物资材料需要按季盘点,季度和年终进行全面清查,检查物资账面数量和实际是否相符,检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况,在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因,并及时处理;六、物资材料出库A模式:由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的
22、“科室领用申请“单,经过各科护士长或科*审批后,于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房,由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理,根据申领单生成出库单,同时进行审核,并打印出库单交给库管员,各科室每周三派人到库房领取材料,领料人及库管一并在出库单上签字确认,库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。B模式:主要针对行政后勤科室,未在客户端通过网上申领而获取材料的领用,由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其他途径(如:电话通知)申领材料,由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单,各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确
23、认;出库单一式四份:物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。医院物资采购管理措施篇二为了规范采购行为,保证采购质量,*采购价格,提高采购效率,特制定本*。一、加强*1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资
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