《动产质押监管业务》PPT课件.ppt
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1、动产质押监管业务,业务流程培训云南腾俊国际物流有限公司,主体关系示意图,客户(出质人),银行(质权人),腾俊国际物流,1,2,3,主体关系图说明,1 质押:客户将享有所有权的货物质押给银行;银行向客户提供授信。2、委托监管:银行委托物流公司对质押物进行监管。物流企业凭银行指令操作。,业务管理组织架构,动产质押的操作流程,在整个流程中始终涉及到三方或者四方,控制环节,入库,日常管理,出库,检查,计量,堆码,签收,日常盘点,日常维护,计量,放行,监管人员岗位职责,1、监管经理职责 全权负责业务部和个监管点的日常工作,人员分工、调整、评价;审核或经监管公司领导授权签发动产质押专用仓单(质物清单)等单
2、证,保证监管质物单证相符;负责与客户协调,解决日常事务中出现的问题,维护监管点业务管理和操作的正常进行;负责检查、督促、落实各项管理和操作制度。参与监管业务的营销开发。,监管人员岗位职责,2、监管业务主管职责接受并审核银行、出质人签发的各类单证,并根据协议要求制作本公司签发的各类单证,提交监管经理签字,交付银行、出质人;制作本公司内部管理的各类单证,经监管经理签发后,交监管员执行;各种单证的汇总和分析;原始单证的管理、保存。,监管人员岗位职责,3、监管组长职责(注:每个监管点派驻两名或两名以上监管员时,由监管经理或监管主管指定一名为监管组长)接受业务主管指挥,按照规定对质押监管业务进行操作;负
3、责入库质物的监管、盘点、查询,根据现场盘查填制各种单证,保证监管质物账货相符;关注监管质物的物理、化学性质变化,维护监管质物的安全,定期向监管主管汇报质物的情况;负责监管质物标签,建立、管理和维护标识。,监管人员岗位职责,4、监管员职责 依照公司与被监管企业和银行三方协议的约定,严格履行监管职责。按照公司要求认真办理质物的进库和提货手续。严格审核,核实出质人交付的质物。建立完善的质物进、出台账及质物库存报表。严格按照银行确定的质物最低价值控制质物的进、出库及库存量。严格按照公司的要求妥善、谨慎保管、处理质物。质物出现异常情况或出质人的行为危机银行和公司的利益时,及时向公司审核部领导或银行报告。
4、制定值班表,实行轮流值班,完善交接班任务,做好值班和交接班记录。对质物装卸搬运现场指挥,科学合理利用监管区空间,管理货区、货位。根据监管业务主管制作的单证接受、清点、盘点和释放质物。填制现场操作的单证,移交监管业务主管。,监管人员岗位职责,5、审核员职责接受调度指挥,按照规定对质押监管业务进行操作。负责入库质物的监管、盘点、查询,根据现场盘查填制各种单证,保证监管质物账物相符。关注监管质物的物理、化学性质变化,维护监管质物的安全,定期向调度汇报监管质物的情况。负责监管质物标签、标识的建立、管理和维护。,业务过程主要要点(入库),出质人公司在有厂区的(或者我方仓库,或者第三方仓库)划定监管区域,
5、用于存放质押的货物。我方派遣监管员提前进入库存区域,熟悉环境,做好货物的接受准备工作。监管业务主管接受银行和出质人公司共同签发的查询及出质通知书(或由银行直接转发给监管单位),核对真伪,检验查询及出质通知书记载的协议编号、单证编号是否有效。,业务过程主要要点(入库),监管业务主管核实无误后,将查询及出质通知书记载的内容通知现场监管员和审核员,即以监管通知书的形式进行通知,监管员要与出质人公司的代表一起盘点和核查货物(在第三方仓库存储时,要有第三方仓库人员的参与)。初始盘点时要由银行、出质人、监管方共同盘点。对于出质人公司交付的货物,出质人公司需提供有关质物的磅单、提货单、进货单及完税证等复印件
6、,交于我方监管员,监管员应妥善保管并及时经这些凭证单据寄送或者传真给公司监管业务主管人员。,业务过程主要要点(入库),现场监管员和审核员在清点验收中,如发现破损、污染或其它异常情况,应详细记录,并及时告知上级领导人员,由监管业务主管与出质人公司共同出具质物进仓作业单,一式两份,双方签章各执一份。如确定监管区域内的质物数量、重量等信息与查询及出质通知书记载一致,由公司主管人员层层审批后立即向银行出具查复及出质确认书,并将查复及出质确认书原件以最快的时间交由银行指定工作人员。,业务过程主要要点(日常监管),质物入库后,现场监管员根据银行的要求在质物的显著位置粘贴质押标签,或悬挂质押明示牌,以明示货
7、物已经进行了质押,起到对外公示的作用,使第三人能够了解货物已经质押的情况,如有异议可以及早提出。,业务过程主要要点(日常监管),货物在库监管期间,实行24小时不间断监管。要求现场监管员和审核员严格监控质押的进、出情况,填制质物入库作业记录表、质物出库作业记录表;一天一次盘点,填制盘点表;监管员每天填制进出存日报表通过电话、传真、邮件或其它方式上报主管领导。盘点要每天进行,要及时发现,观察货物的变化,变动情况,监管员不仅仅要观察货物的数量是否有很大的变化,同时还要注意货物物理、化学的性质变化。,业务过程主要要点(日常监管),监管业务主管接收质物增加通知书,应马上书面通知监管点的相关管理人员。质押
8、监管货物移动、改变货位必须经质押监管业务员通报银行同意、保管员在现场监督方能进行。监管员从仓库工作人员取得库存数据,核对在库质押物实物情况,定期与监管业务主管通报账目情况,便于掌握库存状况。,业务过程主要要点(日常监管),保证监管专区内的质物数量或重量=查复及出质通知书上记载的货物的数量或重量,如若到达预警下线,应立即报监管经理,并通知出质人公司及时补库。根据银行的要求,监管业务主管结合约定的时间填制质物进仓情况汇总表通过电子邮件或传真等方式向银行通报质物库存情况。并接受银行相关的工作人员实地查询查验。,业务过程主要要点(出库),监管业务主管接收到银行签发提货通知书传真件后,细致核查,并与银行
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