《出库入库流程》PPT课件.ppt
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1、关于材料入库的相关规定,采购订货,供应商将货物送到工厂,保管员根据销售小票开具入库单,标明,数量质量,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,入库单位统一,一、,纸张、机器、配件等,必须亲自核查材料的质量数量,盒令均要换算成张,以上文字不得涂改和刮补,如有错误必须重写,入库单填写一式四份,保管员,供应商送货司机,采购部,采购部,审核,订货品名,规 格,数 量,单 价,金 额,与,采购订单一致,审核,准确无误,采购签字,转给,财务一联,记,应付账款,作为登记采购明细账依据,保管员签字、供应商销售小票,二、,采购订货,供应商将货物送到外委加工单位,采购根据生产传票订货送到外委加工单位,供应商单
2、位,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,入库单位统一,采购部负责填写入库单,要求,以上文字不得涂改,控制如有作废错误必须重写,表明生产传票号,标明,标明,外委单位名称,入库单一式两联,财务一联,采购一联,依据入库单外委单位签字的销售小票,留存登记,采购明细账,挂应付账款,纸,盒令均要换算成张,同一种货物多个传票使用必须分开数量,三、,采购现金购入,保管员认真核对清点采购部购入的物料,标明,入库经手人,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,单位,供应商将货物送到工厂,填写入库单一式四联,入库单一式四联,保管员留存,采购留存,采购留存,采购留存,作为报销粘贴原始凭证,签字转给财务,作
3、为自己登记明细账的依据,纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料,必须亲自清点,现金采购,盒令均要换算张,以上文字不得涂改和刮补,如有错误必须重写,外委返纸,四、,保管员清点实收数量,填写入库单,返货单位,返货的材料,名称、数量、规格、单价、金额,生产传票号,返货的具体原因,标明,属于保管员付货环节,计划部通知环节,纸张问题或其他原因,必须有司机签字,关于材料出库的相关规定,入库工厂,采购退货,保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部,一、,采购部负责协调退货事宜,采购通知保管员办理退货手续,填写红字,入库单一式四联,注明供应商名称,清点退货数量,规格、数量、单价、金额,材料名称,退货单据,供应商
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