《内部审核培训》PPT课件.ppt
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1、金龙机电股份有限公司东莞分公司 质量管理体系内部审核培训,第3章 质量管理体系审核概论 第4章 审核方案的管理第5章 审核活动 第1节 总则 第2节 审核的启动 第3节 文件评审的实施 第4节 现场审核活动的准备 第5节 现场审核的实施 第6节 审核报告的的编制、批准和分发 第7节 审核后续活动的实施,审核的定义,为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程,与审核有关的两个术语,审核证据(3.9.4):与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。QMS的审核证据来源于质量记录、文件、现场观察以及询问等多种信息源。审核准则(3.
2、9.3):用作依据的一组方针、程序或要求。QMS审核准则包括:ISO9001和 ISO190011标准;有关的法律、法规;组织的形成文件的质量方针和质量目标,以及质量手册等其他QMS文件。,与审核有关的其他术语(1),审核原则:审核应该遵循的若干原则与审核员有关的原则:1)道德行为:诚信、正直、保守秘密2)公正表达:真实、准确报告的义务 3)职业修养:勤奋、判断力与审核有关的原则:独立性/基于证据的方法审核方案(3.9.2):针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核审核发现(3.9.5):将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。,与审核有关的其他术语(2),审核结论(
3、3.9.6):审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。受审核方(3.9.8):被审核的组织。审核委托方(3.9.7):要求审核的组织或人员。审核员(3.9.9):有能力实施审核的人员。审核组(3.9.10):实施审核的一名或多名审核员。技术专家(3.9.11):提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员。,审核原则(1),一、与审核员有关的原则道德行为:职业的基础 对审核而言,诚信、正直、保守秘密和谨慎是最基本的。公正表达:真实、准确地报告的义务 审核发现、审核结论和审核报告真实和准确地反映审核活动。报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见。职业
4、素养:在审核中勤奋并具有判断力 审核员珍视他们所执行的任务的重要性以及审核委托方和其他相关方对他们的信任。具有必要的能力是一个重要的因素。,审核原则(2),二、与审核有关的原则独立性:审核的公正性和审核结论的客观性的基础 审核员独立于受审核的活动,并且不带偏见,没有利益上的冲突。审核员在审核过程中保持客观的心态,以保证审核发现和结论仅建立在审核证据的基础上。基于证据的方法:在一个系统的审核过程中,得出可信的和可重现的审核结论的合理方法 审核证据是能够证实的。由于审核是在有限的时间内并在有限的资源条件下进行的,因此审核证据是建立在可获得信息的样本的基础上。抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关。
5、,质量管理体系审核,质量管理体系审核定义 为获得质量管理体系的审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的形成文件的过程。,质量管理体系审核的特点,系统性正规、有序、经过授权,有策划,有规则程序。独立性审核机构和审核员与受审核方及受审核部门无利害关系,没有对受审核方进行过咨询。文件化审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等均应形成文件。质量管理体系审核是一个抽样过程,质量管理体系审核的类型,质量管理体系审核按审核人员或其名义可分为第一方审核、第二方审核和第三方审核。第一方审核又称为“内部质量管理体系审核”,第二方审核和第三方审核也称为“外部质量管理体系审核”。
6、,第2章 审核方案的管理,概念:审核方案是针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。内部审核方案一般为年度(或季度)审核计划(含有若干次内审),每次内审前都要编制内审实施计划 特点:“特定时间段”、“特定目的”。,第2章 审核方案的管理,审核方案与审核计划不同,审核计划是对某一次具体审核的现场审核活动及时间的安排,与审核方案是局部与总体的关系。内部审核方案一般由企业管理者代表负责编制,而审核计划由该审核的内审组长编制。,第3章 审核活动,审核活动的内容:审核的启动文件评审的实施现场审核活动的准备现场审核活动的实施审核报告的编
7、制、批准和分发审核后续活动的实施(该阶段通常不视为审核的一部分,第2节 审核的启动,主要活动:指定审核组长;确定审核目的、范围和准则确定审核的可行性选择审核组与受审核方建立初步联系,第2节 审核的启动,管理者代表任命内审组长。内审组通常由内审组长和内审员组成,内审组作为一个集体进行工作,其成员应遵守审核纪律并相互协调一致。,第2节 审核的启动,内审员的职责包括:一一遵守、传达和阐明审核要求;一一有效地策划并履行被赋予的职责,包括:编制检查表、收集审核证据、开具不合格报告、进行内审组内部交流、报告审核发现(结果)等;一一将观察结果形成文件并报告审核结果;一一验证所采取的纠正措施的有效性(当委托方
8、要求时);一一收存和保护与审核有关的文件,包括:按要求提交文件、确保文件的机密性、谨慎处理特殊信息;一一配合并支持内审组长和其他内审员的工作。,第2节 审核的启动,内审组长除履行内审员的职责外,作为组长,其职责还包括:一一协助选择内审组的其他成员;一一制定审核计划,合理分配审核任务,指导并协调编制检查表;一一代表内审组同受审核部门接触;一一提交审核报告。,第2节 审核的启动,审核目的 对内部审核而言,通常是评价组织的质量管理体系是否符合审核准则的要求,是否能通过体系的有效实施实现规定的质量目标,并识别管理体系潜在的改进方面等。审核范围 审核范围是指审核的内容和界限。确定审核范围贯穿于质量管理体
9、系内审的始终。,第2节 审核的启动,确定审核范围应考虑的因素一一内部审核所依据的质量管理体系标准和/或质量管理体系认证的其他引用文件;一一质量管理体系所需的过程及其删减。一一内部审核所涉及的产品、过程或服务的类别;一一适用时,有关产品所必需的法规要求、产品标准或其他引用文件;,第2节 审核的启动,审核准则审核准则是用作确定符合性的依据,可以包括适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。审核范围、审核准则应当由企业管理层和内审组长根据审核方案确定。审核目的、范围、准则的任何变更都应当征得原各方的同意。,第2节 审核的启动,确定审核的可行性能否进行审核要考虑以下内容:进行
10、审核所需的充分适宜的信息受审核部门充分与适当合作 充分与适宜的时间与资源,第3节 文件评审的实施,文件评审的目的了解受审核部门的质量管理体系文件是否满足质量管理体系标准的要求,以确定是否能实施审核。了解受审核部门的质量管理体系的情况,以便制订审核计划。,第3节 文件评审的实施,文件审查人文件评审通常由内审组长进行,有时也可以由企业指定的其他内审员进行。审核过程中,每个内审员均会对与其审核内容有关的文件进行审查。需要说明的是,此阶段的文件审查只是初步评审,在审核阶段,还应结合组织的质量管理体系实施情况对文件的符合性、充分性和有效性进行进一步审查。文件审查的最后结果应体现在审核报告中。,第3节 文
11、件评审的实施,文件评审的主要内容和方法(1)质量方针和质量目标 对照GB/T19001-2000标准中5.3的要求审查对照GB/T19001-2000标准中5.4.1的要求审查对照GB/T19001-2000标准中4.2.3要求审查,第3节 文件评审的实施,文件评审的主要内容和方法(2)质量手册 对照GB/T19001-2000标准中4.2.3的要求审查对照GB/T19001-2000标准中4.2.2和其他质量管理体系 过程的要求审查对照GB/T19001-2000标准中4.2.2和其他质量管理体系过程的要求审查对照GB/T19001-2000标准中4.2.2和其他质量管理体系 过程的要求审查
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