GMP规范及案例.ppt
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1、欢迎大家,第一章 文件管理,1.文件管理的定义、目的2.文件系统分类 3.文件制定程序 4.文件的使用及控制,1.文件管理的定义、目的,定义:文件是GMP的重要组成部分,是指一切涉及药品生产、管理的书面标准和实施中的记录结果。,1.文件管理的定义、目的-一切行为有法规,一切行为有记录,建立一套完备的文件系统,其主要目的在于:明确规定保证高质量产品的质量管理体系。行动可否进行以文字为准,避免纯口头方式产生错误的危险性。一个行动如何进行只有一个标准,保证有关人员收到有关指令并切实执行,规范操作者的行为,保证对GMP的遵循。文件系统提供各项标准规定。,1.文件管理的目的,4.任何行动后均有文字记录可
2、查,可以对不良产品进行调查和追踪,查原因、追责任,为改进工作提供依据。查有据、行有迹、追有踪5.书面的文件系统有助于对企业成员进行GMP培训,保持企业内部良好的联系,有助于GMP认证工作的进行。6.文件系统的建立和完善,促使企业实施规范化、科学化、法制化管理,促进企业向管理要效益。7.如实反映执行情况,并能积累每批产品的全部资料和数据,进而保证人民用药的安全有效。,文件系统中的几个核心概念,Who-谁来做What-做什么When-什么时候做Where-什么地方做,Why-为什么要做Why not-为什么不做How-如何做,2.文件系统分类,文件按其属性来分,可分为指令性文件和记录两类。按其来源
3、可分为公司内部文件和外来文件。,2.文件系统分类,指令性文件是指可重复使用的标准类文件(管理标准和操作指南),包括质量方针、质量手册、SOP、生产方法、标准批记录、分析方法、质量标准等。记录是指历史性文件,包括批记录、报告、原始记录、工作记录、会议纪要等。,2.文件系统分类,内部文件是指由公司内起草的文件。外来文件是指法律法规、国家及行业标准、客户提供的文件资料等。,3.文件制定程序,编写注意:命题:标题应能清楚说明文件性质。内容:SOP的内容必须结合实际情况、条理清楚、层次分明,文字简练、通俗易懂、易于领会、易于执行。编码:由质量管理部门专人负责根据编码规定给文件编码并登记。SOP的格式按统
4、一的模版格式(可到QA复制电子版),本文件的格式为标准格式。,3.文件制定程序,1.起草及传阅由使用部门负责起草文件,文件起草人为相关工作负责人。起草时应进行充分的讨论,草案进行传阅。编写人负责传阅和审批过程中的联络。文件起草人按规定的格式起草并确定文件分发范围。文件签名必须用不易褪色的墨水笔,签名时必须签日期。签字的原件和电子版交给QA文件管理人员存档。,3.文件制定程序,2.审核审核人应有相应的资历,主要是复核文件中其专业领域的内容无差错,并签名。若SOP内容有较大改动,编写人须重新打印清样,以便继续传阅。完成首次传阅后,如果意见分歧较大,则需要起草人通知相关部门组织会签,形成统一意见并定
5、稿。如果没有较大的意见分歧,则由编写人进行协调后定稿。编写人负责将终稿按顺序交给审核人和批准人审批,在终稿首页相应位置上签字,要求签全名及日期,形成SOP批准件。然后编写人将批准原件和传阅稿、电子稿件交给QA文件管理人员。,3.文件制定程序,3.批准批准人一般为相应部门的主管领导,质量标准、质量管理SOP、验证文件等必须由质量管理部经理或其授权人批准。,3.文件制定程序,4.培训生效文件批准后,由文件起草人对相关部门的相关人员进行培训后,文件正式生效。自批准人签字日期计算,加1周时间为生效日期。QA将批准的SOP的名称、生效日期、培训人、培训对象等信息及时通知人力资源行政部,由人力资源行政部安
6、排在1周内进行培训。,3.文件制定程序,5.发放、回收文件管理人员按规定范围进行发放,分发件应有明显标志并能防止非法复印。文件分发时接收人应登记签字,发出新版本的同时应收回旧版本并登记。收回的作废文件应定期进行销毁并记录。原件应分类进行归档,应规定各种文件的保存期,存档的场所应符合安全要求。,3.文件制定程序,6.销毁、归档,3.文件制定程序,7.修订SOP的修订期应不超过2年,质量管理的关键SOP由QA组织评审,其它SOP由相关部门组织评审,SOP评审要形成记录,对不适宜的SOP(或条款)提出修订或撤消要求,责任部门负责修订。SOP使用部门在使用过程中如发现不适宜,要及时反馈给责任部门或QA
7、,责任部门可根据实际需要,提出修订或撤消SOP的申请。修改后SOP的传阅、审批、培训及发放等程序同上。,文件制定程序,总结:起草传阅 审核、批准 培训 发放回收 销毁、归档 修订 一系列过程的管理活动。,3.文件制定程序,SOP的编号表示为:GXX-NNN。其中:XX表示SOP分类号;NNN表示SOP序号。文件的分类 SOP按下列类别划分,并根据公司发展的实际需要增加,以两位数字作为分类号。每一类中包括管理性文件和操作性文件,以编号范围进行区分,详见下表:,3.文件制定程序,封皮:公司标志、文件名称、SOP编号、版本号、页码、受控状态、分发号、持有人、编写审批签字。正文:例,标准操作规程(SO
8、P)的内容:,4.文件的使用及控制,文件的使用部门应建立本部门的FG07-002-4部门持有文件清单,并对SOP的使用情况定期检查,及时将文件适宜性的信息反馈给责任部门或QA,以便及时对文件进行修订。QA检查各部门SOP使用情况及文件适宜性;每年修订并发布一次FG07-002-5 公司现行受控文件清单,并根据SOP变更情况,不定期的发布变更清单。,分发、使用的文件应为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。,4.文件的使用及控制,任何人不得擅自借用他人文件进行复印,确因工作需要,须填写FG07-002-6 文件和资料复印申请表,办理审批登记手续,批准后由QA发放。当
9、文件破损严重不能使用时,立即到QA办理更换手续,交回破损文件,换发新文件,新文件的分发号仍使用原文件的分发号。QA负责及时将破损文件销毁并记录。,4.文件的使用及控制,文件丢失,应填写文件和资料复印申请登记表,由主管经理批准后,由QA补发文件,补发文件应给予新的分发号,并在文件发放及回收登记表中注明丢失文件的分发号作废。各部门应建立FG07-002-7 文件和资料借阅登记表,需临时借阅文件的人员应填写文件和资料借阅登记表,办理借阅手续后方可借阅。借阅者应负责借阅期间的文件保管,并在指定日期内归还,逾期不还的由借出部门负责追回。对外提供涉及公司机密文件时,应先经过部门负责人同意,质量部审核,执行
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