广州城建开发装饰管理体系程序文件(DOC112页).docx
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1、广州城建开发装饰管理体系程序文件(DoCII2页)GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理体系程序文件版本:第一版生效日期:拟制人:日期:审核人:日期:批准人:日期:目录文件操纵程序管理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录管理程序法律、法规获取管理程序监视与测量装置的操纵程序环境因素识别程序危险源辩别与风险评价程序运行操纵程序一一办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序一质量施工操纵程序一一职业健康安全施工操纵程序一一环保设计操纵程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正与预防措施操纵程序附件1:体
2、系表格文件操纵程序1 .目的对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行操纵,使所有有关场所都能及时得至的处置,防止使用作废文件。2 .适用范围适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与操纵。3 .职责1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写与每年度进行评审、f技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及有关程序文件、作业指导书的编写、评审、文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安:3. 4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的
3、行政文件、外来文件的操纵管理4. 5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的同意、责及时将有关信息传达到有关岗位。4.工作程序4.1 文件分类:公司文件共分为六类:4. 1.IA类:公司制度性文件。包含质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健制度。4. 1.2B类:公司级行政文件与部门所发的行政文件。包含用于指导各项管理活动的工作文件,文件操纵程序请示、报告及合格分承包方名册。4. 1.3C类:技术标准及规范。包含国家、行业及地方技术标准、规范、规程与工法;企业技术4. 1.4D类:工程项目专用文件。包含施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技
4、术方等问题整改通知单。4. 1.5E类:法律法规。包含各级政府制定的法律法规。4. 1.6F类:外来文件。包含政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。5. 2文件的载体:文件的载体使用电子文档与纸质文档。3. 3文件编号方法:4. 3.IA类文件编号方法:5. 3.1.1三体系手册表示管理手册顺序号分别用01、02、03表示手册号质量、环境、职业安全卫生广州某装饰有限公司文件操纵程序QEQHS/SC-X4.3.1.2三体系程序文件:质量、环境、职业安全卫生表示程序文件共X个程序文件顺序号,分别用01、02、03表示4.3.1.3作业指导书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称质量、环境、职业
5、安全卫生表示作业指导书质量、环境、职业安全卫生广州某装饰有限公司文件操纵程序顺序号分别用01、02、03表示XX/QE0HS/Z4.3.2B类文件编号:行政文件编号执行公司行政部文件编号规定,即:城装字xxxxXX号(公司用)城装X字xxxxXX号(部门用)由三部分构成,第一部分用阿拉伯数字表示发文年号,第二部分用文字表示发文部门,第三音4. 3.5C类、D类文件不另行编号,C类沿用文件原有编号,D类按工程项目分别收集整理即可4.4文件包含范围、管理部门与发放范围文件分类表代号文件类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件与作业指导书各责任部门公司
6、各部门与各项目部文件操纵程序行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业与地方颁发的技术标准、规范;公司编制的工法、技术标准设计工程部有关部门与项目部P项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部有关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部与所属各部门、分包单位作业指导书或者技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行
7、政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放4.5文件的签发及文件应先填写文件签发单再进行核稿签发;其他文件可经有关负责人审核后盖章或者负责人签专勺发放、接收均应做好记录(记录表格式见行政收发文记录表)。以传真、电子邮件传递的文件NE批准时应注明发放对象,各类文件的通常发放范围见文件分类表。4.5.4文件的标识管理体系有关文件的有效操纵,文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识,以便二4. 6文件的生效手别注明时,文件自批准(承认)日起生效。I二上注明生效日期的,按该生效日期生效。4.7文件的发放、回收文件操纵程序4.7.1发放的范围:与职业健康安全管理手册、程序文件
8、的发放范围由技安部规定,其它受控文件发放范围由各部门、及重大危险因素岗位与体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。4.7.2发放的方法:与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式公布。其它受控文件由各部门、项目部按彳引各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记,以确保文件受控与及时准确发放到位,使对质青要作用的各个场所,都能得到并使用相应文件的有效版本。牛的收发单位应填写文件发放登记表,由收文部门签收;文件的收文部门应填写文件收文军件,能够发出通知,不填写登记表。4.7.5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全管理体系方面的文件、通知前应通过技安部2攵部应及时转发与质量、环境与职
9、业健康安全管理活动有关的行政文件与外来文件,并履行收发手彳关部门、项目部要填写受控文件清单。4.7.8文件换版及作废当体系文件多次修改或者进行大幅度的修改时,体系文件应进行换版。一版、第二版依次变化,修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。其它受控文件作废后,由各部门、各项目部专人清理、登记,及时从所有发放或者使用场所收回5件销毁登记表,及时销毁,并在文件发放登记表“备注”栏内填写“作废”字样。需要换:需要保留作废文件时,要在文件发放登记表“备注”栏内填写“存档”字样。4.7.9文件的复制管理公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件,各部门、各项目部原则上能够书面打印一其他受控文件的翻印
10、与复印须经公司原审批权限批准后方可进行。由专人办理,并履行发放、编4.7.9.3遗失文件的部门应提出申请后补发,破旧的文件应重发。文件操纵程序4.8文件的修订更换4.8.1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批权限进行,并由提出更换的部门填写文卒换内容报技安部,技安部进行协调,再经管理者代表批准后确定更换。d支持性文件经多次更换,需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件及时毛中更换在全部受控版本上进行。4.9 文件保管文件应保管在固定场所,便于查阅、借阅,并由专人负责保管。4.10 体系文件的评审4.10.1体系文件在运行过程中或者在内审与外审时发现不符合,须进行评审。每年
11、的管理评审会议,对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。5.附表 文件发放登记表 文件收文记录表 文件签发单 文件更换审批单 文件更换通知单 文件销毁登记表 受控文件清单广州某装饰有限公司管理评审程序1 .目的文件操纵程序为有效地开展公司管理评审,有效评价公司质量、环境与职业健康安全管理体系的持续性、2 .适用范围适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的评审。3职责3 .1总经理3.1.1 主持召开管理评审会议。3.1.2 审批管理评审计划与管理评审报告。3.1.3 对评审结果与改进体系运行方向性问题的结论及实施结果负责。3.2管理者代表3. 2.1组织管理评审输入信息的收集、整理及筹
12、备管理评审会议,负责报告公司质量、环境上意见。4. 2.2审核管理评审计划与管理评审报告。3.2.3组织落实管理评审后所提出的纠正、预防与改进措施的落实。3.3技安部3.3.1编写管理评审计划。3.3.2负责管理评审输入信息的收集、整理及会议筹备工作。3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。3.3.4负责管理评审后提出的纠正、预防与改进措施的跟踪与验证。3. 4各部门3. 4.1负责准备、提供本部门业务范围内的管理评审所需资料。4. 4.2负责实施管理评审中提出的有关纠正、预防与改进措施。文件操纵程序4工作程序4. 1管理评审频次4.1.1 管理体系评审会议原则每年进行一次。4.1. 2如出现
13、下列情况,由公司经理根据实际情况决定增加管理评审的频次。其内容包含: 质量、环境与职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源配置发 质量、环境与职业健康安全的运行出现严重不合格时; 发生重大质量、安全与环境事故或者用户关于质量、环境与职业健康安全有严重投诉或 当法律、法规、标准及其他要求有变化时; 市场需求发生重大变化时; 其他情况需要时。4. 2管理评审计划技安部管理评审会一个月前编制管理评审计划。具体内容包含:评审时间、地点、目的、4工作内容及要求等,经管理者代表审核,总经理批准后下发有关部门。具体格式见管理评审M4. 3管理评审准备4.3. 1管理者代表负责向管理评审会汇
14、报内审与外审的结果,以往管理评审措施跟踪情况,有关?4.3.2技安部向管理评审会议汇报方针、目标与指标与管理方案完成情况,法律法规遵循情况,J的状况。4.3.3设计工程部负责向管理评审汇报业主的意见与建议。4.3.4其他部门向管理评审会议汇报三体系本部门的运行情况、编写本部门职能范围内体系运行t文件操纵程序4.4管理评审的内容4.4.1指出体系运行中的不符合,管理体系是否有效,指出持续改进的机会与变更需要;4.4.2管理体系的贯彻情况,目标、指标的完成情况,管理方案的实施情况,是否需要对方针、I4.4.3质量、环境与职业健康安全管理活动与法律、法规的符合性;4.4.4不断变化的客观环境与持续改
15、进与承诺;4.4.5上次管理评审有关措施的跟踪情况;4.4.6人、财、物资源是否充足,是否得到有效保证。4.4.7质量、环境与职业健康安全管理体系的改进及绩效改进的措施;4.5管理评审的实施4.5.1公司总经理主持管理评审会议,管理者代表报告管理体系运行情况,参加人员进行认真评E4.5.2技安部负责评审会议的记录,会后根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报住4.5.3管理评审报告的内容包含:管理评审会议召开的日期,会议综述对三体系适宜性、充分性上评价,评审中提出的改进需求与机会,资源需求状况体系,需改进的问题等。4.5.4关于管理评审决定事项,由技安部根据纠正预防措施操纵程序的要求,对
16、改进、纠正4.5.5管理评审的有关记录由技安部按记录管理程序保管,包含管理评审计划、评审前各部广评审报告等。5有关文件不符合纠正、预防措施程序 记录管理程序6记录 管理评审计划 会议签到簿文件操纵程序本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。3. 职责3.1管理者代表负责内审工作,审批内审计划,签发内审报告,并向管理评审汇报内审情况。技安部负责编制公司年度内审计划,并负责内审的具体实施。储存内审记录;其他各部门、项针对本部门不符合报告,制定纠正措施。4. 工作程序4.1 管理流程审核策划f审核准备一现场审核一审核报告一纠正措施一跟踪验证f收集、储存内审记录4.2 审核策划4.2.1 内
17、审计划的编制、审核、批准技安部于每年初,在部门年度工作计划中做出年度的内审安排,在每次内审前编制内审的实施1(内部审核计划表)4.2.2 审核时机与频次公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审一年通常很多于1次,但在特殊情况下经管理者44. 2.2.1发生了严重的质量、安全、环境问题或者顾客、有关方有严重埋怨;4 .2.2.2公司领导层、质量环境安全方针、目标、指标、重大环境因素等有较大改变;5 .2.2.3马上进行第二、三方审核;获证后,证书马上到期又希望继续保持认证资格。4. 3审核的准备4. 3.1审核人员的要求4.3.1.1审核组长应有内审员资格证书,还应具备管理能力与审核经验,熟悉公
18、司管理。4.3.1.2审核员应有内审员资格证书与审核经验,熟悉受审核方的业务,还应有配合审核组长卡文件操纵程序4.3.2审核组的组建4.3.2.1审核组长:由管理者代表或者技安部负责人担任;4.3.2.2审核构成员:通常由通过培训,考试合格取得内审员资格证书且被公司任命的内审员本4.3.2.3根据需要,技安部能够聘请公司以外的审核员参与审核。4.3.3审核组长的职责4.3.3.1代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任,制定内部审核计划;4.3.3.2确定审核范围;4.3.3.3报告审核结果;4.3.3.4向管理者代表汇报。4.3.4审核员的职责4.3.4.1准备内审文件,编制内审检查表;4.
19、3.4.2根据审核准则进行审核;4. 3.4.3审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任;4.3. 4.4记录审核中的不符合项,向审核组长汇报并开列不符合项报告;4.3.4.5跟踪整改不符合项。4.3.5受审核方职责4.3.5.1将审核的有关事项及时传达给本部门内的有关人员;4.3.5.2提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核;4.3.5.3对审核出的不符合项,受审核方的管理者及时提出纠正措施;4.3.5.4实施纠正措施并确认效果后,向审核组报告。文件操纵程序4.3.6审核的通知技安部提早一周将内部审核计划发给有关部门。审核的实施4.3.7首次会议会议由管理者代表主持,审核组长介绍
20、审核计划内容,包含内审的目的、范围、根据与时间安34.3.8现场审核4.3.8.1内审员根据体系检查表,通过面谈、文件批阅与对现场活动与情况的观察,收集id则的表现做出记录,以便判定。可行时,并对上次内审不符合项的纠正效果进行再次验证。4.3.8.2现场观察结束后,审核小组进行审核评议,将审核中发现的不符合开列出不符合项才4.3.9不符合项分类质量、环境、安全管理体系审核按严重性可分成严重不合格、通常不合格、轻微不合格三级。4.3.9.1严重不合格项:是指系统性失效或者缺陷。通常为整个要素或者部门失效,可能造成P4.3.9.2通常不合格项:没按程序或者规定实施,但对整个体系的影响通常。4.3.
21、9.3轻微不合格项:孤立的、偶发性的、并对整个体系无直接影响的问题,如:记录填写74. 3.10末次会议由管理者代表主持,审核组长向与会者报告审核中发现的不符合项及内审总体评价。并提出纠上签到。4.4 审核报告的编写、分发内审报告由审核组长组织编写,并通过不符合项分布统计表反映不符合项的集中分布11审报告连同不符合项报告送总经理、管理者代表、并发至各有关部门。4.5 纠正措施文件操纵程序各部门负责人负责本部门不符合项的整改,首先进行原因分析,针对原因组织人员在一周内提上部提出复查要求。4.6 跟踪确认技安部接到受审核方复查要求后,安排内审员3天内进行验证,验证结果向审核组长汇报。5. 记录5.
22、4 内审的记录由技安部负责整理与储存。5.5 附表如下: 内部审核计划 首、末次会议签到表 内审检查表 不符合报告 不符合项分布统计表 内审报告广州某装饰有限公司培训程序1目的确保公司所有员工均能同意与质量、环境与职业安全健康管理体系有关的培训,提高他们的质差职工作的能力。2范围适用于与公司质量、环境与职业安全健康管理体系有关的培训。3职责文件操纵程序3. 1技安部负责制订公司年度培训计划;组织实施对员工的培训;建立并保管员工培训档案;建立公司重覆岗位的清单。3. 2设计工程部负责实施对分包商的培训;建立并储存项目部重要质量、环境与职业安全健康管理岗位清单及/种作业的资质证明与操作人员的上岗证
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