内部审计工作流程.ppt
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1、管理制度制定的事前审计流程,审计中心,业务部门,董事会,内控管理制度,审计委员会,是,是否属于重大和敏感性问题,内控管理制度,内控管理制度,否,存档,存档,IA-FL-4,1,3,4,5,存档,6,7,8,9,10,11,12,13,14,根据业务部门工作编制管理制度,并规定相应的操作作程序和流程,确定业务目标、风险和具体的控制要求,编制业务流程内控矩阵、业务流程权限指引,依据内控要求修订业务流程和程序,与业务部门交流意见,并讨论业务流程的内控要求,如控制点、不相容岗位分离等,审阅业务流程的内控要求,更新内部控制手册,批准业务流程的内控要求,董事会审阅并提出最终意见,送董事长备案并抄送有关部门
2、,审计管理制度设立的合理性及执行的可行性,2,重要的业务活动事前审计流程,审计中心,业务部门,审计委员会,是,是否需要审计委员会审批,否,IA-FL-4,1,2,3,4,5,6,根据部门年度计划及预算计划业务活动,根据内控制度、内控矩阵审计,并确定事中审计方案,业务部门开展业务活动,总经理,查阅相应的内控制度(内部管理规定),作上需要审计中心事前审计的标记,是否属于重要的业务活动,是否有需要审计中心事前审计的标记,部门经理审核,否决,同意,总经理审批,否决,同意,是否符合内控要求,有,无,审计委员会审批,是,否,是,否决,否,同意,7,8,9,10,11,12,全程跟踪审计流程(1),审计中心
3、,业务部门,审计委员会,是,否,IA-FL-4,1,2,3,确定业务活动流程、步骤、关键环节与关键控制点,董事会,与业务部门交流各步骤各环节跟踪的配合要求,成立审计小组,明确小组成员分工,是否需要全程跟踪审计,事前审计阶段,确定事中审计方案,是否同意,审批,审计长审批,是否同意,否,填制审计通知书,是否需要非现场审计,是,转入非现场审计流程,转入事中抽样审计流程,否,是,否,是,审计通知书,召开审计座谈会,填写审计座谈会记录,对各步骤各环节进行跟踪,检查业务活动是否遵循内控要求,是否正常的进行,A,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,12,15,全程跟踪审计流程(2),业务部门,审
4、计委员会,审计中心,是否属于重大和敏感性问题,否,IA-FL-4,16,17,否,是,是,是否存在错误或违规行为,提出纠正意见,是否同意,是否在审计中心职权范围内,执行纠正意见,董事会,存档,是,A,否,是,18,审查并确定具体的处理意见,董事会审查并提出最终意见,强制执行决定书,撰写审计日记及报告,19,20,21,22,23,24,25,26,非现场审计流程,审计中心,业务部门,董事会,审计委员会,是否需要从被审计单位直接采集数据,否,是,IA-FL-3,1,2,4,3,5,6,9,从被审计单位直接采集数据,财会部/电脑部向审计部提供数据,实施审计计划,进行系统实时监控,事前审计阶段,确定
5、需要进行非现场审计,成立审计小组,明确小组成员分工,是否属于重大和敏感性问题,否,10,否,是,是,是否存在错误或违规行为,提出纠正意见,是否同意,是否在审计中心职权范围内,执行纠正意见,存档,是,否,审查并确定具体的处理意见,董事会审查并提出最终意见,强制执行决定书,撰写审计日记及报告,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17,事中抽样审计流程,审计中心,业务部门,董事会,审计委员会,IA-FL-3,1,2,4,3,6,8,事前审计阶段,确定需要进行事中抽样审计,成立审计小组,明确小组成员分工,是否属于重大和敏感性问题,否,9,否,是,是,是否存在错误或违规行为,提出纠正意见,是
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