内部审核和管理评审步骤.ppt
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1、七、内部审核和管理评审步骤,(一)内部审核的步骤(二)如何核查内部审核(三)管理评审的步骤(四)如何核查管理评审,返回首页,(一)内部审核的步骤,1、内审策划 2、首次会议 3、现场审核 4、不符合项报告 5、末次会议 6、内审报告 7、跟踪审核,返回首页,1、内审策划,制定 内审年度计划 内审实施计划 编制内审检查表确定内审组成员,返回首页,2、首次会议,参加会议人员签到(包括:审核员、被审方人员、上级主管单位领导等)。申明内审的目的、范围、审核依据、审核将涉及的部门和岗位。明确内部审核计划及日程安排,征得被审核方的最后确认。强调审核原则,阐明公正客观的立场。简明澄清有关问题,交流双方关心的
2、具体问题。建立内审组与被审核方的正式联系,明确审核的陪同人员。,返回首页,3、现场审核,客观证据收集,现场观察记录,对实际活动及结果的验证,对不符合项的发现与记录.认真填写内审检查表。,返回首页,4、不符合项报告,根据审核员对不符合项的发现和记录,与被审核方沟通,审核组内部沟通,确定最终不符合项的内容。,返回首页,5、末次会议,参加会议人员签到(内容上首次会议)与会者签到:内审组长重申内部审核的目的和范围;强调审核的局限性(抽样有风险);宣读不符合项报告,并提交书面不符合项报告;提出纠正措施要求、完成时限、验证方法;,宣读审核结论,适当时,提出改进的建议;说明内部审核报告的发布时间、方式及其他
3、后续工作要求;被审核方领导表态,并对完成纠正措施做出承诺;内审组长代表内审组对被审核方在现场审核期间所给予的支持和配合致谢。,返回首页,6、内审报告,内审组长对审核报告的编制、准确性和完整性负责,报告通常包括以下内容:审核目的和范围;内审组成员和被审核部门名称及负责人;审核日期及审核实施情况;审核依据;不符合项的统计分析;,对被审核方质量管理体系运行状况的综合评价。应客观、公正、合理地对被审核方的质量管理体系和技术运作进行整体评价,肯定优点,指出不足,做出审核结论。前次内部审核后纠正措施的执行情况及效果的验证情况,指出本次纠正措施的要求。质量主管对审核报告的意见以及审核报告的发放范围。不符合项
4、报告和其他必要的相关资料可作为审核报告附件。,返回首页,7、跟踪审核,跟踪审核一般仅限于验证内部审核中发现的不符合项的纠正纠正措施实施情况,不宜扩大审核范围。形式:书面审核。被审核方以书面文件形式提供给负责跟踪审核的人员,作为实施了纠正纠正措施的证据,由其进行书面验证。现场审核。跟踪审核人员到现场对不符合项纠正措施的实施情况进行现场验证,并予以记录。,实施跟踪的人员:最好由原内审员进行,也可以委托其他有资格的人员进行。跟踪审核报告内容:纠正措施计划是否在商定的日期前完成;计划中的各项措施是否都已完成;纠正措施的有效性。,返回首页,(二)如何核查内部审核,(1)实验室是否制定了内部审核控制程序。
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