信息系统架构控制与审计.ppt
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1、第三章 信息系统架构控制与审计,要保证信息系统安全、可靠、有效的运营,离不开信息系统架构的有 效控制及审计。信息系统架构包括:信息系统硬件、信息系统软件以及信息系统网络环境。,第一节 硬件与系统软件控制 一、信息系统硬件控制 信息系统硬件一般包括:服务器、工作站、移动计算设备、存储设备、网络设备等 信息系统硬件的控制涉及:硬件获取、维护、系统监控、能力管理等,(一)硬件获取 管理者需要考虑的问题:何时购买?谁决定获取什么样的系统?系统如何安装、使用、维护?如何对员工培训?,为了获取满足企业需要的硬件,应采取相应的控制措施。关键控制点:1、制定硬件获取计划 目的:适合组织计划;具有兼容性、扩展性
2、和可靠性 2、建立硬件需求标准 3、确定购买时间和编制成本预算 4、供应商选择 一般方式:招标 相关文档:招标书(或:请求建议书),第三章 信息系统架构控制与审计,招标书(请求建议书)应包含的主要内容:(1)组织环境(集中式,或分布式环境)。(2)处理需求。包括:组织的业务需求,计算机硬件负载与性能要求,计算机信息处理途径。(3)硬件需求。包括:CPU处理速度、外部设备、终端设备与数目、网 络设备。(4)系统软件环境及其需求。包括:计算机操作系统、编译环境、数据 库管理软件、通信软件以及访问控制软件等。(5)支持需求。包括系统的维护、操作人员的培训以及备份。(6)适应需求。对采购硬件的兼容性以
3、及对现有设备和装置地影响有明 确定义。(7)实施需求。规定设备的测试、实施与系统转时间安排。(8)约束条件。硬件采购的容量,现有员工及其操作水平以及交付日期。,第三章 信息系统架构控制与审计,5、对投标书或建议书从技术和商务层面的评估;考虑因素:技术、价格;成本/效益;供应商的财务状况、维护与 支持能力;有关供应商设备的使用情况与评价。选择供应商。评价技术指标:(1)停转时间;(2)响应时间;(3)吞吐量;(4)负载;(5)兼容性;(6)容量;(7)利用率。,(二)硬件维护 主要控制点:制定明确的维护计划;记录硬件维护的执行过程并形成文档;明确维护的硬件资源信息、维护日程表、维护成本;记录可提
4、供特殊设备维护的服务商信息;明确维护纪录的保存和审计轨迹;明确管理层的维护监控。,第三章 信息系统架构控制与审计,(三)硬件监控 硬件监控目的:确保硬件的可用性与可靠性,保证组织利益。关键控制点:实时记录硬件有关运用情况;硬件问题的对应解决程序、补救措施;硬件监控形成文档。主要包括:1、硬件错误报告标识出CPU、输入输出、电源 和存储故障。2、可用性报告指出系统工作正常的时间段。3、利用率报告记录了机器和外设的使用情况。,第三章 信息系统架构控制与审计,(四)硬件容量管理 管理目标:根据总体业务的增长或减少动态地增减资源,以确保可用资 源的有效利用,预计硬件需求。关键控制点:明确的硬件容量管理
5、计划;存在相应管理、执行措施;计划的及时更新;实施动态监控。,计划的考虑因素:1、CPU使用率;2、计算机存储设备使用率;3、终端使用率;4、远程通信和网络带宽使用率;5、输入输出信道使用率;6、使用人数;7、新技术;8、新应用程序;9、服务水平协议。,第三章 信息系统架构控制与审计,二、系统软件控制 系统软件包括:操作系统、数据库管理系统、通信软件、数据管理软 件、作业调度软件、程序库管理系统、磁带/磁盘管理 系统和系统工具软件。系统软件涉及:系统软件获取与实施、系统软件变更、系统软件版本与 许可、系统软件设置,(一)系统软件获取与实施 关键控制点:系统软件的计划、可行性研究;系统软件对应用
6、需求的支持;系统软件的易用性、兼容性、可移植性、安全性;系统软件的维护及版本管理;系统软件的成本控制;人员培训。,第三章 信息系统架构控制与审计,(二)系统软件变更控制 控制内容:变更授权;管理层和相关人员清楚并参与到系统软件的变更过程中;确保变更不会破坏现有处理流程;变更控制程序的影响评估;制定有适当的备份/恢复程序使得一旦发生安装失败,能 使其影响最小化;对系统投入实际运行前所有测试结果进行记录、审查并得 到相关领域技术专家的认可。,第三章 信息系统架构控制与审计,(三)系统软件版本与许可 控制目的:防止盗版软件的缺陷;避免组织面临的诉讼风险;维护组织利益。关键控制点:制定防范非授权使用和
7、拷贝软件的策略和程序文件;及时审查所有标准的、已用的和许可的应用及系统软件列表;建立软件安装的集中控制和自动分发(包括取消用户安装软 件的能力)机制;建立PC机的无盘工作站,控制通过安全局域网来访问应用程序;安装计量(Metering)软件,并要求所有的PC通过该计量软件来访 问应用程序;定期扫描PC,确保PC中没有安装非授权的软件拷贝;购买许可。,第三章 信息系统架构控制与审计,(四)系统软件设置 控制目的:满足系统环境需求;防止隐藏的错误和数据毁坏;防止非授权的访问和不准确的日志。关键控制点:建立控制选项和/或参数的保护措施;控制选项和/或参数设置的合理性、完整性控制;控制选项和/或参数的
8、日志文件的分析评价;使用访问控制软件。,应关注的日志文件项目内容:生产处理所用数据文件的版本;对敏感数据的程序访问;调度并运行的程序;操作系统的操作;数据库;访问控制。,第三章 信息系统架构控制与审计,第二节 硬件与系统软件审计 一、信息系统硬件审计 主要包括以下环节:1、审计硬件获取计划 检查硬件获取计划是否定期地与管理层的硬件计划进行比较;审查环境是否足以适应当前安装的硬件以及根据已批准的硬件获取 计划将要增加的硬件;审查硬件获取计划是否和IS计划同步;审查硬件获取计划是否考虑了现有设备及新设备的技术退化;检查软硬件规格、安装要求以及交货时间等说明的准确性。,第三章 信息系统架构控制与审计
9、,2、审计硬件容量管理程序和性能评估程序 检查它们是否能保证对硬件和系统软件的性能和能力进行连续的 审查;审查管理层的硬件性能监控计划中使用的标准是否基于历史数据 和分析结果(来自IS故障日志、处理日程表、作业计账系统 报告和预防性的维护日程表及报告)。,3、审查微机(PC)采购标准 检查管理层是否已经发布了关于微机获取及使用的书面的政策性 陈述,而且已经传达给了用户;检查微机获取标准是否已经建立,而且设计了程序和表格以实现 获取的批准流程;确认获取微机的请求经过了成本效益分析;确认所有微机均由采购部门集中采购以获得批量折扣或其他质量 上的好处。,第三章 信息系统架构控制与审计,4、审查硬件变
10、更控制 检查是否及时通知调度人员关于硬件配置的变更情况;检查管理层是否已经设计并强制实施变更日程表;确认在硬件变更实施前信息系统部门内使用的操作员文档已经进 行了适当的修订;确认变更计划提出及时,未对正常的IS处理产生影响;确认所有硬件变更情况已经通知系统程序员、应用程序员和IS职 员,以确保对变更和测试进行适当的调整;确认变更得到有效实施,没有干扰正常的应用生产处理。,第三章 信息系统架构控制与审计,二、系统软件审计 审计内容:审查相关程序和文档(如:系统软件选项设置的审查和批准流程、软 件实施的测试程序、测试结果的审查和批准程序、系统软件实 施程序以及文档需求等系统软件相关文档);检查系统
11、软件选择程序。确定系统软件的选择满足系统计划和业务 计划、处理和控制要求、信息系统和业务实际需求;审查系统软件获取可行性研究和选择流程;审查系统软件采购、实施、变更控制、版本与许可、软件设置。重点关注以下环节:,第三章 信息系统架构控制与审计,1、审计成本效益分析,确认系统软件采购充分考虑了成本控制 检查和产品相关的直接财务成本;检查产品维护成本;审核产品的硬件需求和能力;检查培训和技术支持需求;检查产品对处理的可靠性的影响;审核产品对数据安全的影响;审核供应商的财务稳定性。,2、审计系统软件的安装控制,确保实施新系统的变更有相应控制 检查系统变更已在所有相关的软件层上实现,并且CPU也已作了
12、相 应的升级;确认系统软件变更被安排在对IS处理影响最小的时间进行;检查是否已为测试系统软件的变更制定了书面计划;检查测试是否按计划完成;,第三章 信息系统架构控制与审计,确认测试期间遇到的问题已经得到解决,并且进行了重新测试;检查测试程序是否足以提供合理的保证,保证变更后的系统已经纠正 了已知问题且没有产生新的问题;检查软件在进入生产环境前是否进行标识;检查是否存在产品安装失败后的回退和恢复程序。,3、审计系统软件维护与变更控制 检查对系统软件的变更是否已经进行了归档;审核当前的软件版本是否得到供应商的支持;确保只有必要的人员才能访问包含系统软件的程序库;确认软件的变更在实施前必须进行充分的
13、记录和测试;确认软件从测试环境移至生产环境前已经进行了适当的授权。,第三章 信息系统架构控制与审计,4、审计系统软件安全控制 检查是否已经建立了程序来限制对逻辑访问控制的规避;检查是否已经建立了程序来限制对系统中断功能的访问;确认系统软件提供了足够的安全特性;检查现存的物理和逻辑安全规定是否足以限制对主控台的接触;确认系统软件供应商提供的安装口令已经在安装时进行了修改。,ISA应特别关注:(1)有关系统文档、日志文件;(2)软件实施测试的控制及全面性;(3)有关数据库控制。主要包括:数据访问、数据库系统变更、数据字典、数据库逻辑模型和物 理模型的一致性、主键和外键、字段索引、数据库安全、数据
14、库与应用系统的接口,等。,第三章 信息系统架构控制与审计,第三节 信息系统网络架构风险与控制 组织内部存在多种类型的网络系统:局域网、广域网、互联网、专用 网、语音网,等。企业信息系统下主要有两种网络构架:局域网、互联网 网络计算模式:C/S(客户/服务器)计算模式 一、局域网风险与控制 局域网的主要组成:传输介质及网络软件、终端机、共享的辅助设备、网络服务器及其应用。虚拟局域网(VLAN):由软件配置 1、局域网风险 主要有:,第三章 信息系统架构控制与审计,硬件因素:(略)软件因素:(1)局域网变更风险;(2)局域网软件版本控制风险(网络软件的漏洞);(3)身份认证控制风险;(4)通信安全
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