出差费用报销制度及流程.docx
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1、费用报销流程为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,降低企业经营成本,根据国家有关财政法规和公司宏观发展战 略方针,特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要,离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派,长驻某一城市开展业务,自租房之日起不属出差。(一)出差审批1. 流程图:2.流程说明:2.1员工出差前应填列好出差申请单,并发电子版至人事专员史康佳,由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。2.2各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销
2、。(二)出差费用报销1流程图填写报销单并粘贴票据,审核票据,并签名la进行第二轮审核,并签名寄回南京总部审核会计施慧莉财务经理根据总经理的签字并在确认有出差审批费用总经理财务出纳施慧莉2流程说明2.1据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一,由出差本人自行打印并在单据上署名,随发票 一起寄至公司总部;其二,在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上,发至财务施慧莉的 邮箱,由财务代为打印。不论采取何种方式,报销单据上必须有报销人的签名。2.2票据的粘贴:应将票据整理归集,将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴 单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依
3、次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且 应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚, 四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求;注:票据粘贴单的长度不宜过长,应以A4纸的宽度为参考长度。(二)出差借款1.流程图:根据公务所需资金情况填写电子版借据待处理公务情况核准审核1 支付借款审批财务部出纳F总经理款单,发给人事部代走流程2 .流程说明:据制度审核4 -据实审核财务部经理/财务总J人事经理需借款部门主管/经理(销售总监)2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用,填写“借款单”履行相关借支审批手续,原则上借款金
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