XX县住房和城乡规划建设局财务收支管理办法.docx
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1、XX县住房和城乡规划建设局财务收支管理办法第一章总则第一条为加强单位财务收支管理,规范各项经费的收入和支出行为,根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国行政监察法、国务院财政违法行为处罚处分条例等有关法律法规及规定并结合本单位实际,制定本办法。第二条收支管理内控目标:确保本单位经济活动合法合规、资金运行安全有效、财务信息真实完整、防止各种腐败行为的发生,提高公共服务的效率和效果。第三条职责分工(一)单位领导层是本单位收支业务管理的决策部门,负责审批本单位收支业务等事项。涉及“三重一大”事项,应根据关于贯彻落实“三重一大”的实施意见办理。(二)财务股是本单位财务收支业务管理
2、部门,负责制定、修改完善本单位财务收支管理办法,合理设置支出业务流程,合理设置岗位,明确相关岗位职责权限,确保不相容岗位相互分离,负责具体收支业务及会计核算。(S)各股室是收支业务的执行部门,应根据相关管理制度和支出业务流程执行支出业务,履行相应职责,支持配合财务股工作,对所涉及的经济活动的真实性负责。第二章收入管理第四条收入是单位依法取得的非偿还性资金,本单位收入包括:拨入经费、预算内外收入、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种资金收入。第五条严格实行资金“收支两条线”管理制度。取得资金收入时,必须出具省财政厅监制的XX省往来结算统一收据,并加盖本单位公章,所有收入统一存入到本单位基本账户,会
3、计根据银行缴款书回单进行账务处理。第六条加强往来账款管理。有关职能股室负责办理相关项目资金结算并监督款项收回或支付。应收款项全部或部分无法收回的,应当查明原因,报经领导批准后,追究相关责任人责任,并按规定进行处理。应付款项要根据相关支付进度及时支付,避免长期挂账,3年及3年以上仍未完成或无法支付的应付款项,经领导批准后,按规定处理。第七条银行印鉴管理。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。财务专用章由财会人员保管,单位负责人的印章由本人保管。限制其他人员接触印章,印章保管人员应配备带锁的柜子,保管存放银行印章,确保人走柜锁。第三章支出业务第八条支出是本单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的
4、资金消耗和损失,包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、其他支出等各种资金支出。(一)其他支出:1.经费请示报告(含困难救助)由相关股室提出申请,主管领导提出意见,局长审批,必要时经班子会议研究决定。第九条严格按批复的预算执行,不得无预算和超预算支出,不得超范围、超标准支出,严格遵守财经纪律,禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁费用,禁止在往来款中列收列支。第十条本单位支出业务实行审核审批制度,主要分为事前审批和支出审批。按本单位规定必须进行事前审批的支出,未经事前审批不得办理借款及支付报销手续。除水电等银行代扣支出外其他所有经费支出业务均须办理支出
5、审批手续。(一)事前审批1、业务部门根据年初预算,在支出业务发生前或项目启动前,提出申请,填制资金申请审批表,提交财政部门审核。一般情况下,无年初预算或追加预算的,不得启动事前审批。2、财务股负责审核。主要审核支出业务或项目活动是否有预算,内容与预算是否匹配,计划支出是否超过预算,是否要办理政府采购等。3、单位领导审批。本单位各项经费支出由局长按制度进行审批,实行局长、副局长报账票据互相审批制度。本单位每月运转经费基本开支(刚性开支),由局长审核后,分管领导审批支出。4.一定标准以上的支出,需经本单位主要领导同意,必要时要通过班子会议研究决定支出。(二)支出审批经费支出原则上应在费用发生后的3
6、0个工作日内填制报销凭证,履行报销手续。1、经办人将原始票据等报销凭证粘贴整齐后,填制XX县住建局费用报销审批表,写明报销人、证明人、日期、项目名称及事由、后附单据数量及金额等要素。费用报销审批表交分管业务的领导签名和分管办公室的领导审核签名后,提交分管财务的领导审批并签字。2、领导审批。各项开支要严格实行审核审批制度,在分管业务的领导确认签名后,交分管办公室的领导审核签名,最后提交分管财务的领导审批并签字。(如分管财务领导报销支出,由局长审批;局长报销支出,由分管财务领导审批;)、10000元以上的支出应由班子会议集体决策后审批。各项开支经审批同意并签名后,方可到财务股报账。第十一条日常零星
7、开支实行备用金管理制度。报账员根据支出规模,合理确定备用金数额,由报账员填写备用金申请单后取款使用,超过5万元的需经局长同意,原则上每月报账现金余额不得超过2万元。第四章支出报销报账制度第十二条业务部门对原始凭证的真实性和完整性负责。财务股对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整或附件不全的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。超范围、超标准开支的费用不予报销,报销附件材料不齐备的不予报销。第十三条报销程序:提交XX县住建局费用报销审批表,经办人、证明人签字并注明事由,分管业务的领导确认,分管办公室的领导审核,财会人员核实,分管财务领导审批,入账报销。第十四条报销发票的
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