仓库管理办法(修订).docx
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1、LTW芜湖力丰电机有限公司管理文件文件标题仓库管理办法文件编号LTW-M15-01版本B-0总页数14生效日期发放部门/人财务部/张怀文受控编号变更履历摘要:修改日期修改贞码修改状态号修改内容摘要修订人编制审核会签批准1. 目的为规范公司物流运作,理顺和完善库存物资收、发、存管理流程,提高现场管理水 平,高效发挥物流在公司生产运营中作用,特制订本细则。2. 适用范围本管理办法适用于公司所有原材料、样机物料、半成品、产成品、成品样品、备 品备件及低值易耗品的仓储管理。3. 职责3.1财务部负责对物流日常工作进行指导和监督。3.2物流仓管员负责库存实物的收、发、存管理及现场管理。3.3物流账务员负
2、责库存帐务的收、发、存管理及相关库存信息、报表的编制和报送。3.4搬运工负责进、出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料回收等工作。3.5叉车工负责公司沉重物资的运送、装卸和物料的上下货架工作。4. 原材料管理办法和运作流程4.1外购、外协原材料入库管理4.1.1供应商送货到我司指定待检区后,仓管员应先根据合格供应商名录检查送货 方是不是合格供方,不是合格供方,则拒绝收货,并要求采购部门查明送货原因。4.1.2外购、外协原材料必须严格按照采购定单接收,对无采购定单或送货数 量超出采购订单(合同)”2%以上的部分除由采购部门负责人(或授权人)签字确认外, 物流可以拒收。4.1.3仓管员在签收前
3、,必须认真核对送货单位开具的送货单上列明的物料编码、 名称、型号规格、数量是否与送货实物、标签准确无误,若各要素准确无误,则可签收; 若发现不符,要求送货方重新填写送货单或标签,否则拒绝收货;对于供应商通过 快递公司或第三方物流送货的,原则上必须有送货单随货同行到达我司,若送货 单填写错误或无法提供送货单的,由我司经办采购员代填送货单与仓管员办 理送货交接手续。4.1.4仓管员签收供方送货单后,立即填写报检入仓单报检,检验员必须在 两个工作日内完成对报检物料的检验,将检验结果标贴在所检物料包装箱上,并通过报 检入仓单反馈给仓管员。4.1.5对检验合格的物料,由仓管员、叉车工、搬运工在半个工作日
4、内从待检区移至 合格品区,摆放在相应的货位,仓管员做好存卡登记,并将报检入仓单传递给帐务 员入帐。4.1.6对检验不合格的物料,仓管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区,与厂内其他不合格品要分开存放,并要求采购部门通知供应商办理退货,仓管 员负责不合格品退货前的保管工作,原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、 国外20天内退回不合格物料,退货时由仓管员填写退货单,并在退货原因栏注明“来 料不合格退货”,经双方签字确认后办理退货。4.1.7对让步、挑选接收的物料,检验员要在“不合格标签”上加盖“让步”或“挑选” 章,并在报检入仓单备注栏注明“让步”或“挑选。仓管员根据报检
5、入仓单办 理入库、登记存卡,并将报检入仓单传递给帐务员入帐;对于挑选后的不合格物料, 仓管员开具退货单办理退货,并在退货原因栏注明“挑选不合格退货”并将退货 单传递给帐务员入帐。4.1.8运作流程:运作流程业务表单部门/责任人送货单退货单送货单报检入仓单报检入仓单让步挑选单让步挑选单让步挑选单报检入仓单供应商物流仓管员物流仓管员质量部营运部采购技术部/制造部质量部物流帐务员4.2原材料发料管理4.2.1生产领料4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务,携物料需求表到物流仓库领料,物流仓 管员根据物料需求表备料,发料时开具领料单,要求车间物料员与仓管员共同签字确 认发料数量,仓管员发料后登记
6、“存卡”发料记录,并将领料单即时传递到帐务员处, 帐务员进行发料帐务处理。4.2.1.2对于大件物料(端盖、轴承、轴、铁芯、鼠笼、保护器、线束)如车间超额 领料超过定额5%以上的,必须由车间负责人(或授权人)签字审核后方可发料。4.2.1.3运作流程:4.2.2委外加工发料4.2.2.1所有委外加工物料(含自制半成品)必须通过物流仓库规口发外加工,其他 任何部门不得直接发料给外协厂。4.2.2.2对委外加工的物料(含自制半成品),仓管员根据采购(或外协厂归口管理部 门)的委外加工任务单或通知进行发料,发料时,仓管员填写委外加工发料单,发料 单必须详细填明物料编码、名称、型号规格、数量、发往外协
7、厂名称,外协厂签字确认 后,经物流经理(或授权人)审核后方可发外,发料后仓管员登记存卡并将委外加工 发料单即时传递给帐务员,帐务员进行发料帐务处理。4.2.2.3运作流程:运作流程业务表单部门/责任人委外加工任务单物料需求表存卡委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单营运部采购员外协厂领料员物流仓管员物流仓管员外协厂领料员物流经理物流帐务员4.2.3其他发料4.2.3.1对于技术部、质量部、制造部等部门由于试验、制样等原因需要领用正常批 产外购、外协原材料时,由各部门指定的领料员填写领料单办理领料;对于一次性 领料超过10台以上的,必须经申领部门负责人审核签字后方可到仓库领料,
8、若无部门负 责人审核签字,仓管员不得发料。4.2.3.2仓管员发料后填写存卡,并即时传递领料单给帐务员记帐,领料单审 核、流转等可参照生产领料流程。4.3原材料车间退仓管理4.3.1车间合格物料退仓4.3.1.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用,不需报复检退仓的,由车间物料员摆 放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证,标签上要详细填写物料编码、规格型号、数 量、供应厂商、日期等内容,并在标签备注栏填写“合格退仓”,由车间物料员填写退 仓单退仓到仓库,仓管员检查标签、合格证填写准确无误,则签收退仓、登记存卡、传 递退仓单到帐务员处,帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料,仓管拒绝接收。4
9、.3.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时,车间物料员需重新报检, 经质量部检验合格,标签、合格证齐全方可办理退仓,对于检验不合格的,按来料不合格 退仓流程办理退仓。4.3.1.3运作流程:4.3.2车间不合格物料退仓4.3.2.1车间在生产过程中,发现物料属供应商的原因不合格时,车间物料员填写报检 单报检,经质量部检验员判定后,物料员将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格证, 标签上要详细填写物料编码、规格型号、数量、供应厂商、日期等内容,并在标签备注栏 填写“来料不合格退仓”,由车间物料员填写退仓单,并在退仓单上备注“来料不合格 退仓”退仓到不格品待处理区,仓管员检查标
10、签、退仓单填写准确无误,则签收退仓, 传递退仓单到帐务员处记帐,对于手续不全的,仓管员拒绝接收。对于车间退仓到不 合格待处理区的供应商不合格物料,仓管员即时通知采购员要求供应商办理退货,退货给 供应商时按来料不合格流程办理退货手续,并表退货单传递给帐务员记帐。4.3.2.2对于车间生产过程中,由于车间生产原因造成物料不合格,且无法返修的,需 报废的,由车间物料员填写报废申请单,经审批同意报废后,车间物料员携报废申请 单办理报废退仓手续,仓管员清点签收后,将报废物料摆放到废品仓,并将单据传递给 帐务员记帐,对于如漆包线、轴承、定子总成等贵重物资,要求做收、发、存台帐管理。运作流程业务表单部门/责
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