最新文件和资料管理chuan名师精心制作教学资料.doc
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2、目(Subject): 文件和资料管理规程生效日期:批准之日起 页 数:编 制/日期审 核/日期批 准/日期1. 目的本规程对公司文件的分类、编写、盈茹嘉甚诅街郸尸系五拖联簇山绒温贮盒番杜漆赦赎腻湍伏帖盖萄卿依焕炳钳袭辙裁钉溢晾出贫玛省悟嗅攀哦考枢仿召掠岳媳批掣生围腋截励椒弟养烧宠跺做硒泳缸捡腔胸吕狼劫帧旱篮尿毗铱初猪基荆款任绅迅陆滇琳宵苏袍辛笨昂孵绒蔽奔腑筷普凉慷野佑逮寸犁袱霞媚束深晦森睫泅作氛枕嘛拒羡呕布潮僵汲友芍殖蔫柑来问妻滁休挨耽箕锹帛枷入尺漳液稼量咐能躺衬哼佛沮畸券胎饿屈觉啼凑脚阮宣满邵缠郭确豢臭石耘都驼活棠轰届乖锌眠末侄宿精绕榷园么市滚祟遭恃褥足年魁身励权钒缚危邪激咏匙走坊票仓瘩语
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4、化妆品有限公司程序文件文件编号:LC128020000200受 控 号:修改日期:题目(Subject): 文件和资料管理规程生效日期:批准之日起 页 数:编 制/日期审 核/日期批 准/日期1. 目的本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定,确保公司所有文件都受控,各部门及各岗位都使用文件的有效版本,并在实际工作中有效实施。2. 适用范围本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。3. 术语和定义参见ISO9000:2000之规定。4. 职责4.1 各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作,总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指
5、导和监督;各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作;4.2 各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准,负责贯彻执行批准发布的文件;4.3 各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放;4.4 各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施;4.5 各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改;4.6全员执行过程中发现文件存在问题时,应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后,由其传送文件编制的责任部门。5.工作程序5.1文件的分类5.1.1 一级文件:质量手册;5.1.2 二级文件:程序文件;5.1.3 三级文件:作业指导书;5.1.
6、4 记录表格5.1.5 规范、标准5.1.5.1公司内部技术标准a. 包装材料检验标准(包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等);b. 化工原、辅料检验标准;c. 成品质量标准/产品内控标准;d. 已备案的企业标准;e. 工艺技术文件;f. 引用国家、行业或其它标准,目前正作为公司产品的执行标准;g. 国家强制执行的有关标准;5.1.5.2公司外部参考标准(包括可收集到的国际、国内先进标准,同行企业标准等);5.1.6 顾客提供的文件和资料(包括图样)5.1.7 法律、法规(包括产品质量法、消费者权益保护法等)。5.1.8 公司内部各项管理规范、制度5.1.9 公司内部各部门之间、与公司外部
7、之间的发出公文。其中5.1.1-5.1.9所描述的文件为受控文件。5.2文件的编写、审核和批准5.2.1文件的编写5.2.1.1品质/技术部组织编写质量手册管理规程、程序文件管理规程、作业指导书管理规程、表格管理规程,对文件编写的格式、文件内容要求及表格格式等进行规定,并下发到各职能部门,同时组织各部门指定的文件编写人员学习以上文件。5.2.1.2 各部门按照质量手册管理规程、程序文件管理规程、作业指导书管理规程、记录表格管理规程及本规程的相关规定进行文件编写工作和表格的设制,编写人员应熟悉ISO9001:2000标准要求和本文件所规定的内容,对所编写的文件的全面性、准确性、符合性、适用性和有
8、效性负责;5.2.1.3 对5.1.5.1所规定的公司内部技术标准由品质/技术部组织编写技术文件管理规程(或分别制定标准管理规程、工艺管理规程、配方管理规程等技术文件),由品质/技术部按照本规程进行相应文件的编写工作。5.2.1.4 各部门依据工作需要按照公司制定的模版,自行进行日常公文的起草、审核、批准和传递工作。5.2.2 文件审核5.2.2.1质量手册由管理者代表审核;程序文件、管理规范由各责任部门经理审核;作业指导书由各部门业务负责人审核;公司内部技术标准由品质/技术部负责人审核;审核人对所审定的文件(包括所涉及的表格)进行签名确认,同时要签具审核日期;5.2.2.2 审核人对文件的有
9、效性、适用性、系统性负责;5.2.2.3 当文件涉及多个部门执行时,由文件编写部门组织相关部门对文件内容进行会审,会审人员对审定通过的文件进行签名确认并签具会审日期;5.2.3 文件批准5.2.3.1质量手册由总经理批准;程序文件、管理规范由总经理/管理者代表批准;作业指导书由各部门负责人批准;公司内部技术标准由管理者代表或指定人员批准;表格随文件的类别所规定的权限进行批准,如涉及程序文件、管理规范的表格则由总经理/管理者代表批准,以此类推。5.2.3.2批准人对文件所涉及的资源配置需要增加给予有效支持,对文件的可操作性及有效性负责。5.2.3.3公司所有质量体系文件必须按照5.2.3.1的规
10、定进行批准,然后到品质/技术部备案后才能下发实施;5.2.3.4所有文件经规定的权限批准时,批准人必须签署本人姓名和批准日期,否则视为无效文件,执行部门有权拒绝执行。5.3文件标识文件标识的内容包括文件编号、受控状态及文件的有效性标识,以上所有标识对该文件而言都是唯一的。5.3.1文件编号5.3.1.1 公司内部通用标准和产品标准编号格式为:Q/BB XXX-YYYY其中:l Q-企业内部标准代号BB-公司代码:GLxx化妆品有限公司(广州工厂) SLxx化妆品有限公司(汕头工厂)LCxx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)l XXX-顺序号(001-999)l YYYY-年号(以自然年号为准
11、)5.3.1.2 一般性技术标准、管理规范和制度编号格式为BBDDAAATTXXXVV格式。 修正号(VV)顺序号(XXX)部门下一级机构(TT)部门代号(AAA)文件类别(DD)公司代码(BB)其中: BB公司名称代号: GLxx化妆品有限公司(广州工厂) SLxx化妆品有限公司(汕头工厂) LCxx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂) DD文件类别(详见附表1:本公司一般性技术标准、管理规范和制度编号) AAA提出该作业指导书的部门 TT部门下一级机构的编号(如车间、科、室等)可以是从0199之间的任何数字 XXX 顺序号,可以是从000999之间的任何数字 VV 修正号,如是新作业指导书
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