企业费用报销流程管理制度.doc
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1、企业费用报销流程管理制度 企业费用报销流程管理制度精选篇1为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用有效控制的原则,规范公司费用报销标准,特制定本制度。一、报销项目 日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的支出原则上不超出预算。二、费用报销标准1、差旅费:公司根据岗位工作需要,交通费_住宿费_ 伙食费_通讯费_出差补助_ 。2、通讯费 :手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中;公司根据岗位工作需要,设定不同的月度补助标准:总经理_、部门经理_、 部门主管_ 。3、办公费用:办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等,原则上办公用品
2、实施专人采购、保管、发放等;负责人根据办公需要实报实销;备品备件由公司财务人员统一处理。4、招待费:一般工程费用在_元以下的,业务招待费用不超过_元 批准:公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销 写明时间、地点、人数、事由等。5、交通费:公司车辆产生费用:公司因工所配车辆实行办公室管理,司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销;因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点 事件等;其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。企业费用报销流程管理制度精选篇2公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?为加强本公司分析核算,规范财务制度
3、及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专
4、用,不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。3、其他借款支出,实行单笔总经理审批。借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售(含销管)销售副总总经理财务经理服务(含售前、实施、服务)服务副总运营(含财务、人力行政、市场)总经理各业务部业务部负责人4、前款不清,后款不借。除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。5、财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。6、报销时限(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。如逾期报销,则按逾期10元/天扣减出差费用。(2)交通及移动通讯费按季度
5、报销,次季度的首月,必须将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。如:6月报销46月交通费及35月通讯费。(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内,不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。(4)所有报销单据,超过3个月期限,将不再予以报销,请务必及时报销。三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的,可购买同席硬卧车票,乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机,但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱,飞机(
6、仅限于经济舱),须事先经总经理审批同意。(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险,因此不再承担个人购买的意外保险费用。(3)同一地区不同城市之间的往来,只能乘坐长途汽车或火车,严禁乘坐出租车,否则不予报销。(4)外地交通费20元/天,不到20元,据实报销;超标,按20元/天报销,天数计算同补助天数。2、住宿费(1)住宿费用为标准间费用,同时出差的同性人员需同住一个标间,报销时应注明,如住宿费由一人报销,则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿,则不予报销住宿费用。(2)住宿费用报销标准:济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿标准20
7、0元/天。若住宿超标,则超标金额自行承担。(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者,住宿费用自理,一律不予报销。3、出差伙食补助(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半,30元/天),其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天,仅为举例用,各地出差补助标准,单独邮件发送)票据要求:会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费,打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及
8、定额电话费票据等,长条交通票每次报销补贴时只限用一张,此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票),不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。4、票据规范要求原始票据必须是符合税务规定的正规发票,票据完整,内容填写清晰有序,具体要求如下:(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”,机打发票单位名称手写无效,除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。(2)金额的大小写要相符,字迹要清楚。(3)日期填写完整,发票日期要与实际业务日期一致。(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。(5)发票项目必须与业务相符,内容填
9、写清晰有效;(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利,有权拒绝假伪票的报销。(7)因个人原因丢失报销票据,不可用其他票据抵报,费用自行承担。(8)外包付款取得发票为地税发票,如:实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。5、报销单据填写规范(1)报销单据选择:参照网上报销系统(网址:_),交通、通讯记入日常费用,其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外,其余费用暂采用手工报销)(2)报销粘贴顺序:自上而下,自右而左,按票据类别,实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。(3)大写数字提示:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。(4
10、)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔,并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。(5)如有替代发票情况,支出凭单上按自找发票填写报销内容,原始票据与替代票据分别粘贴,并在礼品、车费报销清单上列清真实业务情况。补贴请自行找票,所找发票不可是一本上票据或连号票据,否则将从报销单据上直接扣除此金额。(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中,其余填到“其他”列中。若无补助,则“天数”列不准填写。(7)出差过程中发生的招待费等,应单独粘贴报销。6、其他相关规定(1)出差天数计算:自开始出差之工作日起
11、到回公司工作之日,连续计算天数后减一。(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销,如因业务需要确需发生此项费用,必须事先向尹总审批,并单独粘贴支出凭单报销。(3)员工出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则公司不予报支差旅费,并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据,经查属实,财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题,财务部有权直接扣除相关报销款,并报公司
12、总经理,公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。(6)票据超过三个月期限,视为自动放弃报销,公司不再给予报销。(7)集团培训:先确认费用承担方。此费用如济南公司承担,则首先需_审批然后登陆如下网址:_填写申请(具体操作,请参照“机构(_)消费卡充值申请说明”文档),并经财务审批后,直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公,消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)(8)支持费用:报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的支持费用确认单,并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存,请自行复印)集团支持本公司项目时,则首先需总经理审批,然后
13、报财务经理审批即可,否则不予报销。(9)新入职员工第一次报销时,务必提供报销卡号及具体开户行名称,如:622609531040_,招商银行_支行等。本制度自公布下发之日起执行,解释权归财务部。企业费用报销流程管理制度精选篇3第一条 为规范公司费用报销行为,准确核算公司当期费用发生额,对费用报销时间、审批权限作明确规定。第二条 费用报销的有效时间当月发生的费用在次月10日前报销完毕。超过一个月以内者,书面说明事由,一事一报一批。超过一个月以上者,视为本人自愿放弃报销。第三条 费用报销审批程序(一)公司总部:经办人部门负责人分管领导财务资金部负责人总会计师总经理(二)二级机构负责人/项目经理:经办
14、人财务负责人二级机构书记/项目书记公司总会计师公司总经理(三)二级机构/项目部:经办人部门负责人财务负责人分管领导二级机构负责人/项目经理第四条 费用报销原则谁经办、谁报销,严禁以他人名义或代替他人报销。第五条 审批有效时间(一)公司总经理调离工作岗位自公布之时,审批权力即行终止,三天内完成工作交接。对本单位已发生尚未报销的费用,三天内当事人按程序提交报销凭据,原总经理鉴证,由新任总经理审批后方能报销入账。逾期不报者,视为本人自愿放弃报销,各单位不得延期报销入账。(二)各二级机构负责人/项目经理调离工作岗位自公布之时,审批权力即行终止,两天内完成工作交接。对本单位已发生尚未报销的费用,两天内当
15、事人按程序提交报销凭据,原二级机构负责人/项目经理鉴证,由新任二级机构负责人/项目经理审批后方能报销入账。逾期不报者,视为本人自愿放弃报销,各单位不得延期报销入账。(三)各二级机构负责人/项目经理本人的费用,离职两天之内整理完毕,按费用报销审批程序办理。逾期不报者,视为本人自愿放弃报销,各单位不得延期报销入账。第六条 业务招待费报销要求在消费地开票时必须注明日期、自行添加日期无效;无票费用必须在当月内报销完毕;发票必须有证明人签字确认。第七条 费用核算(一)按会计制度和公司全面预算管理办法的要求准确将费用归集到各部门及个人。对费用归集必须正确把握,对于文件中没有明确归集方向的费用必须以书面文件
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