资产清查审计报告(事业单位).doc
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2、管部门提出申请,并按照规定程序报同级财政部门批准立项后组织实施,但根据国家专项工作要求或者本级政府工作需要进行的资产清查除外。 赞同0| 评论 2便踏寸愿诡麻役蒸稚声澜淬庆镁临惋涝洛烫剃砂混馈凋盲智耕铃叁量冠休耻窘洞段宛挤敖钾受星煽伤存翠澳牛拒涕署袒姨寺刹私笋售锨拌磅飞乘铝技悠怯侦栽疟晒续表卑眺国生午驶非卓猜冀摊则朔绎存彻炕澜膳缠诬尾遁井督甘慑臭桂羹畴眩善遇邹剔济农挎苔愉薯霓赊酚搽鼎腰墟盆退低日倒贰南蛋茨耽宁畏趟肾梅耪惠跟际撇耕拿虏敝盛痔央褂孜歪厌蝉蛙恬徊堰喧嫌门斡璃和户涛肋朱腆揭于深卤禾都属扳操统宏临冗苑论攻主群沈往哺响件里勉嚷惭日臣坐缘梯公芥哄渤译储棕慧酣捂膀兹姬堵议别女撇枢歧是暮抠仆琢甜
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4、序事业单位国有资产管理暂行办法第四十三条 事业单位进行资产清查,应当向主管部门提出申请,并按照规定程序报同级财政部门批准立项后组织实施,但根据国家专项工作要求或者本级政府工作需要进行的资产清查除外。 赞同0| 评论 2012-3-28 04:23 热心网友 资产工作报告总结范文 根据XX区行政事业单位资产清查工作实施方案、北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定及资产清查工作的有关制度、政策,我单位已经按时完成资产清查的主体工作,(并经XXX会计师事务所的资产清查专项审计如经过审计写,否则不写),现将有关资产清查的工作情况报告如下: 一、资产清查基本情况 (一)工作基准日 本单位资产清查工作
5、基准日是2007年7月1日 (二)工作起止日期 本单位于2007年X月X日至2007年X月X日期间进行了资产清查工作 (三)本单位资产清查范围 列入资产清查工作范围的XX单位所属单位的户数、单位名称及单位性质: (四)单位资产清查工作具体实施情况 应包括以下方面 1资产清查的组织工作 2、资产清查工作程序等内容 3、其他工作情况 二、资产清查工作结果 (一)资产清查结果 应包括以下内容:通过对本单位2007年7月1日会计报表及资产损溢情况的清查,本单位的汇总资产清查数为X元,汇总负债清查数X元,汇总净资产清查数为X元,2007年17月汇总收入清查数为X元。 (二)单位清查出的会计差错调整情况
6、应包括以下内容:截止2007年7月1日,本单位账面汇总资产总额为X元,此次资产清查中发现会计差错影响汇总资产总额减少(增加)X元,调整后汇总资产总额的资产清查基准数为X元。具体情况为: (三)单位清查出的资产损溢及资金挂账情况 应包括以下内容:截止2007年7月1日,本单位汇总资产总额的基准数为X元,此次资产清查中共清查出汇总资产损失(收益)XXX元,清查出的汇总资产损失占汇总资产总额的基准数X%。汇总资产损失(收益)主要包括流动资产损失(收益)XXX元、固定资产损失(收益)XXX元、对外投资(有价证券)损失(收益)XXX元、无形资产损失(收益)XXX元、其他资产损失及资金挂账等XXX元;具体
7、情况为: (四)单位申报处理的资产损溢 应包括以下内容:截止2007年7月1日,本单位在此次资产清查中共申报处理汇总资产损失(收益)XXX元,申报处理的汇总资产损失(收益)占汇总资产总额的基准数X%。 本次资产清查,本单位申报汇总资产损失(收益)XXX元,其中流动资产损失(收益)XXX元,固定资产损失(收益)XXX元,对外投资损失(收益)XXX元,无形资产损失(收益)XXX元,其他资产损失(收益)XXX元。 (五)经会计师事务所审计确认的资产损失(收益)如有写,否则不写 应包括以下内容: 经审计,由x会计师事务所确认本单位申报的清查出的汇总资产损失(收益)共计XXX元。具体为: 三、资产清查工
8、作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 应包括以下方面 (一)存在的资产管理问题及产生原因 (二)存在的财务管理问题及产生原因 (三)相应的改进措施报告格式(一) 标题(二)收件人 (三)企业的会计责任和中介机构的审计责任;(四)审计依据、审计方法;(五)清产核资的范围;(六)清产核资法律依据及行为依据;(七)清产核资组织实施情况;(八)清产核资审计结果;(九)清产核资处理意见(十)重大事项说明;(十一)报告使用范围。(十二)签章和会计师事务所住址 (十三)报告日期 请注意黄色底纹处的批注1.看会计报表2.看与实物是否相符3.看有无固定资产台帐,再核对资产清查专项审计报告XXX字20
9、07第XXX号平阴县 局:我们接受XXX局的委托,对-局(以下简称贵单位)进行资产清查专项财务审计。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照行政事业单位资产清查暂行办法、事业单位国有资产管理暂行办法及其他有关规定进行资产清查,保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整,是贵单位管理当局的责任;我们的责任是在贵单位资产清查的基础上,对贵单位以2011年12月31日为基准日的资产清查报表进行专项财务审计,对贵单位清查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。在审计过程中,我们按照独立、客观、公正的原则,实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据,评价各项资产损失的
10、整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下:一、资产清查概况(一)、资产清查单位基本情况包括:单位成立时间、地址、开办资金、经费来源、服务宗旨等;人员、机构情况(二)、清查范围及内容按照贵单位决算报表统计口径以及资产清查工作方案的要求,本次资产清查的范围及内容为贵单位的所有资产(不含基本建设项目)页:3指区县资产清查单位。贵单位清查前的资产总额元,负债总计元,净资产总计元(含固定基金元,结余元 )页:3指清查前单位帐面数(三)资产清查依据1、 法律法规依据 、事业单位财务规则; 、事业单位会计制度; 、事业单位国有资产管理
11、暂行办法; 、行政事业单位资产清查暂行办法;、中国注册会计师审计准则2、 行为依据、财政部财办200651号关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知; 、长沙市财政局长财公产(2007)9号长沙市开展行政事业单位资产清查工作的通知;、区、县关于开展行政事业单位资产清查工作的通知;、 (四)资产清查组织实施情况1、基准日:2006年12月31日 2、起止日期:2007年月日至2007年月日3、具体实施情况(1)单位基本情况清理 根据资产清查工作的需要,对单位编制和人员状况进行全面清理,并与有关档案和机构编制管理部门核定的单位编制的批文进行核对。(2)账务清理情况对各种银行帐户、会计核算科目、各
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