银行支行上半合规风险报告.doc
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1、银行支行上半年合规风险报告总行合规管理部:截至年6 月 30 日, 支行存款余额 万元,其中:个人存款余额 万元,对公存款 万元;贷款余额 万元,其中:低风险类贷款余额 万元,普通风险类贷款余额 万元,高风险类贷款余额 万元。贴现余额 万元,其中:银票贴现余额 万元,商票贴现余额 0 万元。银行承兑汇票余额 万元,其中:全额存单质押、全额保证金银行承兑汇票余额 万元,差额30%以上保证金的保证银行承兑汇票余额 0 万元,差额30%以上保证金的抵、质押银行承兑汇票余额 0 万元;保函余额 元,其中:全额存单质押、全额保证金保函 万元,其他方式(不占审批权限限额)保函 0 万元。本季新增不良贷款
2、0 笔,金额 0 万元。本季合规风险工作情况如下:一、合规文化建设1、为了加强“合规文化与执行力建设年”活动的组织领导,支行成立了行长为组长,副行长任副组长,各部室主要负责人为组员的领导小组,风险控制部具体负责“活动”的实施、组织与落实 ,各二级支行行长做此项活动的联系、实施工作,确保我行“合规文化与执行力建设年”活动的顺利开展。2、内控文化建设有条不紊。为了巩固合规文化教育成果,增强全行员工合规经营意识,总行定期对我行员工开展合规意识和业务知识的合规性测试;我行组织开展“争做合规领航者 我为合规添光彩”主题演讲比赛;还下发关于组织开展“合规在我心中”征文比赛的通知,评选出优秀作品两篇,已推荐
3、至总行,其中一篇获总行三等奖。综合管理部召开“两会合一”大会,并组织内部学习,按照年初制定的合规建设规划表落实各项培训活动。 3、提升合规经营理念。我行按照总行相关文件精神,结合我支行经营特点,制定了详细的合规工作实施方案,按照总行岗位职责说明书厘清各岗位职能,不断增强内控优先和带头执制的意识,提高业务素质和管理能力。同时,定期举行业务培训和后续培训,使各岗位人员熟练掌握业务流程,强化风险防范意识。二、各项业务合规风险点的收集、识别、监测与控制情况 1、强化会计检查指导工作。我行设置两个专职检查岗,由部门副部长带其长期驻点,对员工管理、重要空白凭证、有价单证、抵质押物品等八大方面内容进行检查。
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