松岗分公司首次内审检查表.doc
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1、审核员:受审部门质管部时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价4.2.3文件控制询问文员:文件的编制、审批、标识、分发、回收、销毁及控制过程? 有否传阅和借阅?作业指导书的发放回收有否记录?现场是否使用有效版本?抽查3份到现场核对。询问文员:当文件使用人丢失文件时,应怎样重新领用?查有否相关记录。询问文员:外来文件如何管理?查相关记录。4.2.4记录控制抽查5份质量记录的填写是否符合要求?抽查3份质量记录更改的是否符合要求?抽查记录的检索、保存期限、储存、销毁等过程控制?5.4.1质量目标部门的目标是否在相应的层别上得到分解?抽查4月份的目标达成状况。5.5.1职责和权限部门的职责和
2、权限是否得到确定?查部门职责。各岗位的职责和权限是否得到确定?对照部门架构图,抽查2个岗位,有否相关的岗位说明书?5.5.3内部沟通询问部门经理:目前采取什么沟通的途径和方式?6.2.2能力意识和培训抽查4月份本部门的培训计划以及实施状况。查对4月份新进员工的培训考核状况?6.4工作环境询问部门经理:产品实现过程中对其影响产品质量要求的工作环境的要求?再到现场核实。7.4.3采购产品的验证采购产品的验收标准是否有建立?查2种材料的验收标准。采购产品的验收准确性则是否达到采购要求?抽查来料检验报告核对验收标准。抽样的方法和记录是否符合文件要求?查相关作业指导书和来料检验报告。审核员:受审部门质管
3、部时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价7.5.3标识和可追溯性现场抽查产品和来料的检验状态标识是否唯一性? 适当的标识是否有建立?如验收样板、化验室试剂的标识。产品的可追溯性程度?现场抽查产品的标识是否完整,是否易于追溯?7.5.5产品防护询问部门经理:产品在实现过程中的防护方式和防护措施是否被识别?现有的防护措施是否能满足产品流转的要求?现场检查产品的搬运的防护状况。抽查2种产品的防护情况。7.6监视和测量装置的检查询问部门经理:监视和测量装置的校验周期是否被介定?查相关文件。监视和测量装置的标识状况如何?现场抽查5种。8.2.3过程的监视和测量询问部门经理:在制程过程中对产品
4、的关键控制点如何控制?过程的监视频率、准则是否清晰?查相关文件。8.2.4产品的监视和测量产品的最终检验和出货检验的准则是否被建立和实施?查相关文件,核对是否实施,查有关记录。询问部门经理:抽样的时机是否确定?抽样方法是否确定?检查相关文件。产品接收的水准是否确定?抽查现场生产的产品。8.3不合格品的控制询问部门经理:对不合格品是否做出原因分析?抽查不合格品处理报告。不合格品经返工处理后,是否经过再次验证?查相关记录。审核员:受审部门质管部时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价8.3不合格品的控制现场询问包装检验工不合格品怎样处理?现场抽查不合格品的标识是否清晰。8.4数据分析质管
5、部在收集有关质量数据的文件资料、信息、会议时是否有记录?质管部是否定期对质量数据进行分析?查质量旬报、月报?8.5.2纠正措施询问部门经理:在什么情况下会发出纠正措施?纠正措施的有效性是否验证?抽查2份纠正措施验证。8.5.3预防措施询问部门经理:是否对潜在的缺陷形成了预防措施?现时有否发出预防措施。是否对预防措施结果的评价?抽取2份预防措施报告。补充审核审核员:受审部门综合管理部(人事、物流)时间年 月 日 时至 时标准条款审 核 内 容记 录评价4.2.3文件控制文件是否便于检索?外来文件是否予以控制?控制其分发和识别?是否防止作废文件的非预期使用?文件是否有传阅和借阅?查记录。因需要而保
6、留的作废文件是否有对其进行标识?检查其图纸、验收标准与总公司之间的接口情况?4.2.4记录控制抽查2份记录是否清晰?查记录的保存是否易于检索?是否有防水防潮措施?现在使用的记录表格是否受控?有否华兴表格编号?5.4.1质量目标公司的目标是否在相应的层别上得到分解? 抽查4月份的目标达成状况。5.5.1职责和权限各岗位职责和权限是否形予以介定清晰?抽查2个岗位有否岗位说明书?各岗位的人员是否明确各自的岗位职责?5.5.3内部沟通询问部门经理:内部沟通的方式和内部沟通的途径?6.2.1总则(人力资源)询问部门经理:产品在实现过程中对人员所具有能力、意识要求是否有规定?查对特殊岗位人员有哪些要求?如
7、电工,焊工,空压机工。审核员:受审部门综合管理部(人事、物流)时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价6.2.2能力、意识和培训对特殊过程中人员的要求?培训计划的实施情况?抽查2、3月份的培训计划的实施状况。对培训效果的考评?查相关记录。对讲师资格的要求和考评?查相关记录。培训的记录?抽查3份记录。6.4工作环境查包材仓库是否做好防水、防潮措施。查成品仓的仓存环境是否符合要求?5S执行状况。7.4.1采购过程采购要求和采购信息的跟进情况?对少量采购物资供方的合格供方名册、供方的评定、供方的再次评定和供方考核准则和考核记录的跟进?7.4.2采购信息物资采购是否填制申购单,是否按审批手续
8、要求办理审批?申购单是否填写规范、完整。了解采购员当采购计划发生变更后,与供方沟通的渠道,并验证其沟通效果。问采购员,了解其就采购产品的质量、数量、价格、交货情况及对不合格品处理情况与供方进行的沟通,验证其沟通的效果。查阅对采购作业的跟进情况,查阅采购进度跟踪表。7.5.3标识和可追溯性查原料、包装材料和成品标识、存卡是否符合,存卡的记录和实物账目是否一致。7.5.4顾客财产查顾客提供的物料的接收、标识、储存和维护,当顾客物料发生损坏或不适用时,该如何处理?查记录。现场查客供的纸箱。审核员:受审部门综合管理部(人事、物流)时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价7.5.5产品防护查成
9、品进仓的控制状况,查相关进仓单。查产品的转仓和调拨到南海分公司状况,查相关单据。查产品的尾数管理状况,是否做好标识?8.2.3过程的监视和测量对部门所辖范围内的工作是否制订有工作计划及工作完成的时间及效果,并按计划开展工作。8.3不合格品的控制向仓管员了解当采购回来的物资不达要求时,应如何处理?不合格品是否按要求作好标识?抽查3种不同类的进仓物资。8.4数据分析为了解体系运行的有效性的相关数据是如何收集的?有否进行分析?8.5.2纠正措施当质量目标不达要求或评审不合格时是否做出纠正措施?效果如何?8.5.3预防措施当发现存在潜在的不合格时,是否做出预防措施?效果如何?补充审核审核员:受审部门生
10、产部熔化车间时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价4.2.3文件控制文件的更改及现行修订状态是否得到识别?(查看相关记录)查看使用文件的相关版本是否分发到相应岗位。查有无作废文件仍在现场使用?文件作废后,是否对旧版文件是否回收并作适当标识。文件借阅时,是否办理相关手续,并在规定日期内归还。4.2.4记录控制查看质量记录表是否符合规定要求:记录应保持清晰;易于识别和检索;保存期限和处置所需控制。抽查3、4月份记录。5.4.1质量目标查看05年度质量目标、相关人员是否知道,当质量目标不达标时,是如何采取纠正措施进行改进的。查4月完成情况。5.4.1职责和权限对照部门职责抽查两名管理人员
11、的职责。查看内部联系单,与其他部门沟通情况和跟进、处理情况。6.2.2能力、意识和培训抽查3、4月份车间的培训记录情况及培训教材等。6.3基础设施查看车间设备保养记录:查3、4月份窑炉保全是否按要求进行检查和维护。查窑炉附属设备的保养、台账记录情况。查3、4月份记录,司炉工是否按要求检查窑炉的运行状况?审核员:受审部门生产部熔化车间时间年 月 日 时至 时标准条款审核内容记 录评价7.5生产和服务提供的控制查看岗位描述,询问该岗位人员是否清楚和实施情况。抽查1-2个岗位询问车间主任,熔化工艺参数设定的标准是什么?需要设定哪些参数?当原料发生变化,其工艺参数怎样进行调整。询问司炉工在熔炉化过程中
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