经费支用说明会活动时程表课件.ppt
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1、教育部、國科會計畫案經費支用審查稽核宣導說明會活動時程表,經費支用審查稽核宣導說明,教育部函文暨國科會函文支出憑證處理說明人事費、業務費、設備費、國外差旅費文件流程、規定及常見錯誤國科會計畫憑證就地查核審核結果及內容違規事項彙整及稅法應注意事項相關法規及辦法,教育部函文暨國科會函文,教育部函-99年4月23日教育部函-99年3月30日教育部函-99年2月09日國科會函-99年2月02日,新聞報導,成大教授詐研究費台大教授A研究費國科會教授買相機報燒杯5年500億碳粉匣1億學生助理領$6,000稅單$12,000大家都虛報-耗材、助理有黑洞,案例,偽造收據-1-2-3-4偽造收據-5-6-7不當
2、支出-墨水匣家長電話投訴-未領薪資卻有扣繳憑單,支出憑證處理說明-1,1、抬頭:南台科技大學、統一編號73502634。2、日期:請寫明 年、月、日,並索取適當期間之原始 支出憑證。3、品名、數量、單價、總價、金額大寫應繕寫完整,其中品名若以編號方式表示者,請經手人於旁邊註明中文名稱並簽名,另大潤發等大賣場取得之統一發票請檢附相關出貨單。4、學校會計期間為8月1日至次年7月31日 例如:98學年度自98.8.1至99.7.31止。98學年度之支出憑證請於99.7.15前跑完流 程送入會計室,以利年度結帳作業。5、單張發票超過$10,000以上需另附三家以上估價單。估價單上應蓋上店章,超過十萬元
3、需公開招標。99.5.3以後新採購辦法$50,000$99,999需附2家估價單,$49,999以下1家。,支出憑證處理說明-2,6、請儘量索取統一發票。不得已才以收據代之。7、物品耗材報支時,其收據不可只寫文具用品、電子零件等字,要詳列品名、單價、數量。8、屬學校行政支出或與計畫案無關之支出不得列支(如桌墊、桌椅、掛勾、燈管、燈具、雜誌架、置物櫃、鎖匙、門鎖、書架、電蚊香、餐費、交際費等)。9、耗材、物品及雜項費用不可列支與計畫無關之費用及消耗品來消化預算。10、特殊消耗品請計畫主持人附上此物品在執行計畫時之用途說明以利經費查核時向計畫案查核人員說明。,單據種類(一):普通收據,1、請取得有
4、統一編號章之商家所開立之收據,並蓋負責人私章。該收據應填妥抬頭:南台科技大學、日期、品名、數量、總價、大寫金額。若該商家有使用統一發票,須取得統一發票,不可開收據。2、請勿向非營利事業商店採購(即收據沒有統一編號章)。3、金額2000元(含)以上之支出應取得統一發票,不得開立一般收據。,品名不可只寫文具用品或電腦耗材,需詳列物品名稱、數量。,收據需有統一編號章及店主私章,單據種類(二):統一發票,1、請索取二聯式統一發票。填妥買受人(南台科技大學)、日期、品名、數量、單價、金額、總價、新台幣大寫,並蓋妥發票人之統一發票專用章。2、三聯式統一發票:應取得第二聯扣抵聯及第三聯收執聯。,圈紅色部分均
5、需填妥,發票需蓋有統一發票專用章之印章,單據種類(三):收銀機統一發票,1、收銀機統一發票需打上南台統編。2、發票上若未顯示品名、數量、金額,請自行在旁註明清楚。,收銀機發票須打上南台統編,物品名稱若未列印,請自行寫出品名並在旁簽上加註者。,人事費、業務費、設備費、國外差旅費文件流程、規定及常見錯誤,人事費文件流程、相關規定及常見錯誤業務費文件流程、相關規定及常見錯誤設備費文件流程、相關規定及常見錯誤國外差旅費文件流程、相關規定及常見錯誤,文件流程:研究人力費,簽核後,登入撥款系統,在國科會人事費撥款清冊項下製作撥款清冊,清冊為一式兩份。(附上經費核定清單),循校內程序聘用計畫案人員,文件為(
6、1)簽呈(2)助理人員名冊(3)學生証正反影本及(4)經費核定清單。,1、撥款系統請先按完校長審核同意後,一份送至會計室,會計室將依清冊按月撥款。2、一份放在計畫主持人保管,隔年6月底再製作黏貼憑証用紙。,撥款清冊核章後,登入撥款系統,在國科會人事費撥款清冊項下製作撥款清冊,清冊為一式兩份。(附上助理人員聘用簽呈等文件),計畫主持人,助理人員,1、撥款系統請先按完校長審核同意後,一份送至會計室,會計室將依清冊按月撥款。2、一份放在計畫主持人保管,隔年6月底再製作黏貼憑証用紙。,撥款清冊核章後,相關規定:研究人力費,1、助理人員(工讀生)撥款清冊一律使用郵局帳號。2、兼任助理人員月支工作酬金不得
7、超過規定的工作酬金支給標準表。3、國科會大專生專題計畫的學生,不得再身兼其他國科會專題研究計畫。4、已擔任國科會專題研究計畫專任或兼任助理者,不得再擔任臨時工。5、臨時工為臨時僱用之工作人員。6、原聘僱人員職級、薪資有所變動,請依校內程序辦理變更。7、各類專題計畫(含個別型及整合型計畫)舉辦各項研討會或成果發表會時,計畫主持人(含總計畫及子計畫)、共同主持人(含總計畫及子計畫)及計畫內相關人員均不得支領出席費、審查費、工作費、主持費、引言人費、諮詢費、評論費、及論文發表費。8、研究人力費在每個月的月中發放。(簽到表需要在月初的1號前送入會計室,以利會計室彙整送帳),使用表單:助理人員聘用簽呈、
8、助人員名冊、助理人員學生証正反影本、撥款清冊(一式兩份)、經費核定清單。,經費核銷常見錯誤:研究人力費,文件流程:業務費-耗材物品及雜項費用(依經費動支暨請購單分類),授權單位自行請採購流程(一萬元以下),授權單位自行請採購流程含共同供應契約物品請購案(一萬元以上),代墊款,文件流程:業務費-耗材物品及雜項費用(依採購方式分類),付款廠商(單筆金額超過一萬元),符合共同供應契約(集中採購),相關規定:業務費-耗材、物品及雜項費用,1、須為執行計畫所需或與研究計畫直接有關之費用,依實際需要核實列支。2、所有費用之支用以核定清單或與計畫書內容相關者為限。3 國科會之雜項費用先由計劃主持人先墊支後,
9、憑發票(收據)製作黏貼憑証,再請款項。4、單筆發票金額超過1萬元時,請循採購流程,費用由學校付款給廠商。5、交貨時,請廠商一併繳交電匯同意書。6、動用計畫案之經費時,請先執行動支請購單。7、非計畫相關人員不得報支差旅費。出差事由需與計畫相關。8、國內或國際性學會入會費或年費,得於原核定業務費項下報支與研究計畫直接有關之國內或國際性學會入會費或年費,惟每一計畫每年至多以報支計畫主持人1人次、與執行研究計畫相關之專、兼任研究助理4人次為限。,使用表單:經費動支暨請購申請單、黏貼憑証用紙、黏貼憑証用紙(核銷專用)、墊付款報支清單。,經費核銷常見錯誤:耗材物品及雜項費用,經費核銷常見錯誤:耗材物品及雜
10、項費用,經費核銷常見錯誤:耗材物品及雜項費用,經費核銷常見錯誤:耗材物品及雜項費用,經費核銷常見錯誤:耗材物品及雜項費用,文件流程:研究設備費,相關規定:研究設備費,1、採購之設備須為原核定購買物品。(符合單價在1萬元以上且使用年限在2年以上設備之財產分類標準)2、變更採購設備(單價未達30萬元),請於計畫執行期間由計畫主持人循執行機構行政程序簽報核准後,才得辦理採購;反之,單價在30萬元以上者,則應報國科會同意後始得辦理。3、動用計畫案之經費時,請先執行動支請購單。4、研究設備費必需由學校付款給廠商。,使用表單:動支單請購單、黏貼憑証用紙、經費核定清單。,經費核銷常見錯誤:研究設備費,文件流
11、程:國外差旅費,相關規定:國外差旅費,1、出國人員、人數、次數、天數或地點如有變更,得由計畫主持人敘明理由循校內行政程序簽報核准後,始於原核定經費項下列支。2、簽證費、研討會註冊費皆屬於國外差旅費項下列支款。3、換算匯率:以出國前1日台灣銀行賣出即期匯率為基準作計算。,使用表單:出差請示單、經費核定清單。回國後附上會議時程表、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據、機票票根或電子機票、登機證存根、行政院日支生活費新頒標準及機票費、出國前一天之賣出即期匯率表。,經費核銷常見錯誤:國外差旅費,國科會計畫憑證就地查核審核結果及內容(97年度),業務費項下列支影印費、電池及電腦週邊(隨身碟、滑鼠
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